1协助级制定年度审计计划制定完善审计程序效开展审计工作
2协助级开展公司年报审计工作落实进公司年度季度信息披露数等进行审核确保信息披露数真实完整
3协助级配合证券部门完成季度控查报告募集资金报告
4组织公司部控制流程进行梳理优化协助完成公司控评估相关工作存问题提出改进建议
5强化控监督职参控评估测试工作提高制度流程执行力监督评价效果
6协助部门制定审计相关规章制度
7分子公司开展常规营审计专项审计(净值调查年度工程项目复盘委外业务审计等)制度审计计划编写审计底稿撰写审计报告
8参工程设备项目材料进场验收付款进度审核出具审核报告
9参工程设备项目招投标合评审
10完成公司领导部门负责安排工作(投诉机制建立培训月度绩效模板制定考核等)
篇二
职责:
1协助制定修订理审计制度监控落实
2时档类理审计资料
3根公司部门工作安排负责制定项具体审计计划方案负责落实执行
4现场组织开展专项理审计离审计营承包兑现审计工作根具体审计情况起草审计报告提出项合理审计意见
5踪审计建议实际落实情况
6领导交办工作
职求:
1科学历会计财务理审计计算机理专业___年岗位相关领域工作历
2够根审计实际情况撰写类审计报告语言简洁明条理清晰
3熟悉类审计基理工具熟悉运类审计方法根具体情况编写具体审计计划方案熟悉精通财务营销生产采购等方面少熟悉营环节中某领域
4综合分析力强发现事件种原行果找出事物间联系计划执行力强沟通组织协调力强
5中级职称具CPACIA等专业职业资格者优先
篇三
职责:
1参完善部审计制度流程制定审计计划
3参审计方案拟定起草审计报告理建议书等审计文书
4时发现公司潜问题风险提出改进意见
5检查部门业务流程合理性效性
6核查公司财务方面规范性准确性
职资格:
1财务会计审计等相关专业专科学历
2通注册会计师优先考虑
3三年审计理验
4熟悉财税法规审计程序公司财务理流程
5优秀沟通协调理力良职业道德团队协作精神
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