2022年级审计机关区委审计委员会正确领导XX区审计局积极法履行审计监督职责强化权力运行制约监督全面推进风廉政建设反腐败工作区委区政府领导决策提供参考现年济责审计工作情况总结:
济责审计工作开展情况
()加强学提升济责审计水坚持新时代中国特色社会义思想指导认真落实总书记关审计工作重指示批示精神组织全体审计员集中学中华民国审计法政领导干部国企事业单位领导员济责审计规定中华民国会计法等类法律法规学时积极参加审计署省审计厅市审计局举办业务培训会学审计工作思路解重方针政策鉴优秀审计验开展济责审计项目坚实理基础
(二)握重点扎实开展审计监督加重点部门单位关键岗位领导干部审计力度聚焦乡村振兴政策财税政策民生改善等政策措施落实情况检查领导干部守法守纪守规责情况实施XX乡政领导济责审计项目1审计发现问题15(中重方针政府执行方面问题5财务类问题2重决策类问题2体制机制方面问题3廉政纪律方面问题2问题1)直接责问题2针审计单位财政财务收支资产理方面存问题薄弱环节提出整改意见建议3条报审计结果报告2篇
(三)强化联动抓实审计项目实施XX区济责审计工作联席会议议事工作规XX市XX区济责审计工作联席会议办公室工作规加强区纪委监委区委组织部区委编办区委巡察办区财政局区力资源社会保障局等联席会议成员联动区委组织部沟通协商提出2022年区济责审计建议名单征求区纪委监委等联席会议成员单位意见纳入局年度审计项目计划提交区委审计委员会终审议决定邀请相关成员单位参加济责审计进点会议审计结果反馈会议定期联席会议成员单位通报济责审计工作开展情况
(四)压实责全面提升审计效率根年度审计项目计划认真开展济责审计工作定期召开审计业务会全面梳理审计项目进展情况审计审审计工作情况进行汇报分析审计中遇困难问题严审计质量关充分考虑审计单位中心工作领导关注重点老百姓关心民生问题重政策贯彻落实情况抓重点抓关键抓成效求效推动济责审计工作开展
(五)强化担严格执行重事项请示报告制度区济责审计工作领导机制工作机制日渐完善领导组成员单位间协作配合进步加强严格遵循事前请示事报告时准确逐级报原定期审计专报口头汇报形式时通报审计动态审计发现问题整改情况存问题建议等重信息
二济责审计工作亮点
()做审前调查注重选取审计象通组织安排时工作解做济责审计象选取审计象更加注重聚焦基层选取XX乡委书记乡长期济责详细解审计单位基情况摸清财务收支状况掌握重风险点梳理清楚领导员参重济决策情况制定科学审计实施方案提供
(二)审计容更加注重贴群众生活反映基层民意前群众关注项目摸清前群众关注项目必延伸村开展审计检查决策失误导致盲目投资投资失败等问题次审计围绕重项目推进产业发展惠民政策资金理落实等情况开展审计:群众关心关注厕革命政策试点项目圈养牛等项目重点关注重政策措施落实济社会发展规划政策措施制定执行揭示问题产生原审慎提出审计意见建议时督促整改全面履行审计职责做政策落实督查员济发展助推器
(三)创新组织方式盘棋工作思路审计项目组织方式两统筹求避免重复审计采取济责审计然资源资产审计相结合方式统筹推进更发挥审计监督作规范领导干部济履职行做巡审联动三类监督工作机制整合审计资源提升审计效率增强监督合力实现次进点审果巡察审计优势互补成果享时积极探索研究专项审计财政审计济责审计机融合
(四)审计问题整改更加注重审改结合边审边改针审计查出问题边审计边整改工作求审计整改关口前移督促审计单位审计期间知改审改结合踪督查整改结果真实性效性完整性审计整改未位问题发出整改通知敦促函求限期整改报送续整改情况佐证资料审计整改成效显著
三存足
()审计力量足审计务繁矛盾十分突出专门济责审计业务员现审计业务开展审计局综合审计股员兼工作验足审计理知识结构业务技等诸方面更更快适应审计需求导致审计工作难做充分周全查出问题质量高发现问题深透针性够强审计监督力度加强
(二)部门间协调审计成果运需加强充分发挥巡审联动作互补优势资源享信息互通协作联动原坚持问题导审计整改结果运相结合审计监督纪检监察组织事巡视巡察等监督贯通起
(三)审计质量高审计队伍建设进步加强济责审计员综合素质存短板知识结构够合理缺乏宏观意识责界定标准难握准确审计方法相单技术手段缺乏刚性驾驭济责审计工作求存差距影响审计深度审计质效
四步工作算
()加强队伍建设认真履行审计职责局紧紧围绕区委区政府工作中心推进常态化济体检工作科学谋划2023年度审计项目计划时做项目收尾工作断改进工作作风加干部队伍培养力度通审代训提升审计干部综合素质牢固树立审计干部四意识提升力狠抓纪律真正铸支信念坚定业务精通作风务实清正廉洁审计铁军
(二)强化问责追责形成监督合力加强纪委监委巡察组织部门等单位沟通协调建立互联互通数享建立健全跨领域跨行业数监测预警机制规范济责审计操作规程进步强化问责问效加强济责审计结果运
(三)加强审计单位部控制制度建设执行情况监督结合审计单位工作职责行业特点注重查找系统性风险问题反映存漏洞薄弱环节加强审计发现问题揭示分析研判
(四)提高审计结果运效果注重完善制度层面提出意见建议抓审计发现问题督促整改查纠充分利审计成果帮助审计单位落实整改堵塞漏洞健全制度改进理关部门决策提供价值参考努力提升监督成效
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档