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 工厂内部物流管理与控制操作实务

授课对象: 生产方案、物料控制、仓储、采购等部门的经理、管理人员及相关人士。 课程目的 在全球金融危机环境下,制造业面临着产品销售不畅,预测不准、客户需求多变、技术更新快,工厂内部跨部门协作不良,供给商到

2022-03-16    131    0
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 工程项目内部成本控制及措施刍议

工程项目内部成本控制及措施刍议 企业内部控制,是指企业为了保证业务活动的有效进行和资产的安全与完整,发现和纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实合法完整,从而制定和实施的政策措施及程序   一 工程项目内部控制要点

2012-01-18    531    0
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 建筑施工企业内部控制环节的问题及对策

建筑施工企业内部控制环节的问题及对策 摘要 内部控制制度是现代企业管理的重要管理方式,完善的内部控制可以提高企业我的管理水平,也是提升企业竞争力的基础。我国加入WTO后,国内外企业的一体化发展,建筑

2021-05-20    166    0
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 《卫生院内部控制工作方案》

***卫生院内部控制工作方案 一、内控体系建设工作总体目标 根据财政部《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》、财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》等文件的要求,进一步提

2021-09-22    633    0
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 「开题报告」上市公司内部控制信息披露研究

开题报告 上市公司内部控制信息披露研究 说明:模板只作格式示例规范,表格内容根据实际情况填写 页面设置:上2.5,下2.5,左2.8,右2.8; 装订线左边1cm 封面格式设置: 字体:宋体,四号 段落:居中

2020-12-30    1424    0
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 《单位预算管理内部控制制度》

单位预算管理内部控制制度 单位预算是指列入部门预算的国家机关、社会团体和其它单位的收支预算。单位预算是国家预算的基本组成部分。它是指各级政府的直属机关就其本身及所属行政、事业单位的年度经费收支所汇编的预算。

2021-07-04    600    0
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 《从内部控制分析阿里巴巴集团案例》

从内部控制分析阿里巴巴集团案例 班级:________ 姓名:________ 学号:________ 摘要:规范完善建立现代企业制度,规范企业治理结构。有效的内部控制需要有良好的控制环境作基础,而

2021-09-12    1333    0
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 内部会计控制规范文件

内部会计控制规范文件 目录 内部会计控制规范--基本规范(试行) 2 内部会计控制规范--货币资金(试行) 5 内部会计控制规范--工程项目(试行) 8 内部会计控制规范——担保(征求意见稿) 11

2013-05-05    28096    0
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 私募投资基金管理人内部控制指引

私募投资基金管理人内部控制指引 第一章 总 则 第一条 为了引导私募基金管理人加强内部控制,促进合法合规、诚信经营,提高风险防范能力,推动私募基金行业规范发展,根据《证券投资基金法》、《私募投资基金

2013-09-19    508    0
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 《企业内部控制》学习心得

内部控制学习心得 学了一个学期的内部控制,通过老师对知识的讲解和结合案例的分析,使我对企业内部控制有了全面认识。企业内部控制是一整套完整的体系,它由组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、

2021-09-22    2701    0
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 内部控制审计程序-yyb7858

 内部控制审计程序 小记:2007年9月8日晚间时候,一友发来加密?内部控制审计程序?文件,并要求:1、是否有价值;2、解密。 受此委托,历时一小时,简短完成任务。确认:1、有价值,内部审计和外部审

2022-08-23    290    0
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 会计信息SC公司会计信息系统内部控制研究

 中文题目 :SC公司会计信息系统内部控制研究 中文摘要 摘要:网络技术的高速发展,使得企业管理更有效率,但网络是把双刃剑,它可以使内部高层、管理人员及时的获取企业的经营管理资料以便对变化莫测的市场

2021-07-28    210    0
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 XX反洗钱内部控制制度

XX反洗钱内部控制制度   第一章 总则 第一条 为防止违法犯罪分子利用期货公司从事洗钱活动,保障期货公司资金安全,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交

2018-01-11    2452    0
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 企业内部控制的10种方法

企业内部控制的10种方法 ?会计法?明确提出各单位应当建立、健全本单位的内部会计监督制度的要求,并提出会计工作中职务别离、重大事项决策与执行程序、财产清查和定期内部审计等规定,这些要求和规定从其实质

2022-09-02    508    0
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 **区工商业联合会内部控制工作方案

**区工商业联合会内部控制工作方案   为进一步做好行政事业单位内部控制基础性评价工作,贯彻执行**区财政局《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求,根据**区财政局关于加强财政内部控制工作的精

2017-11-08    3353    0
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 刘玉厅解读《内部控制配套指引》

全面提升企业经营管理水平的重要举措——财政部会计司司长刘玉廷解读?企业内部控制配套指引? 4月26日,财政部会同证监会、审计署、国资委、银监会、保监会等部门在北京召开联合发布会,隆重发布了?企业内部控制配套指引?〔以下简称配套指引〕。该配套指引连同2021年5月发布的

2022-07-13    224    0
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 学校内部控制考核评价自评报告

学校内部控制考核评价自评报告 为规范学校管理,控制风险,保证经济活动的正常开展,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《内部会计控制规范》等法律法规的规定,结合我单位的所处行业、资

2020-05-18    2380    0
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 企业内部控制和审计实务

1. 企业内部控制和审计实务 2. 讨论的问题内部控制内部审计和外部审计 内部控制制度 内部审计的实施 问题讨论 3. 保护公司财产(有形和无形) 4. 内部控制内部审计完善企业规章制度 监督制度的实施

2012-12-08    17752    0
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 《大型超市内部控制的现状及对策分析》

大型超市内部控制的现状及对策分析   摘 要:内部控制,研究大部分会集中在工业企业及金融行业,但是随着我国国民经济的发展,国内的商业企业也得到迅速发展,并且商业企业对内部控制制度的设计和执行存在很多

2021-09-12    677    0
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 信息系统管理业务内部控制矩阵

11.1信息系统管理业务内部控制矩阵 业务目标 业务风险 控制点 适用单位 不相容 岗位 控制点分值 控制点 相关资料 相关制度索引 会计报表认定 会计报表工程 1存在和发生/真实性;2完整性;3权

2022-02-22    472    0
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