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 《内部控制审计研究》

的思考 5 论全面收益理念在我国会计中的应用 6 基于公司治理的内部控制浅析 7 基于公司治理的会计政策选择 8 基于风险管理的内部控制研究——以某公司为例 9 论我国会计信息失真的原因及对策 10 xx外贸公司现金流管理问题及对策研探

2021-09-22    862    0
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 内部控制开题报告

内部控制开题报告   一、 文献综述   (一)国内研究现状   我国对内部会计控制现状的研究,理论界的观点比较鲜明,主要包括以下五个方面:   1.内部会计控制意识淡薄   杨晓莲、张沛渠在《浅析

2020-10-09    1073    0
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 学校内部控制管理

一、学校内部控制管理应坚持的原则 内部控制设计的原则是学校进行内部控制管理工作的准绳,体现了整个内部控制系统的特点,学校在具体实施内部控制管理中应当坚持以下几个原则。 (一)全面性原则 内部控制要贯穿各

2019-04-22    1735    0
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 内部控制制度

内部控制制度 第一篇:企业内部控制制度 论文--企业内部控制制度的研究 二、内部会计控制概述 (一)内部会计控制的概念 内部会计控制内部控制的一个重要组成部分,也是单位整个内部控制的基础。内部控制

2013-08-26    835    0
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 《存货内部控制

一般规模大一点的企业或是生产性企业,存货内部控制涉及的部门较多,所以其控制点也多,主要包括计划控制、合同订立、材料验收、付款、审核、账账核对、清理、领料、发料、复核、分析等多个控制点。对于各网络合资公司,存货的

2021-09-12    1070    0
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 《采购业务的内部控制

 采购业务的内部控制 一、采购业务概述 采购,是指单位为了满足物品(原材料、固定资产、办公用品等)或劳务(技术、服务等)等需要进行的各项经济业务活动。在社会化大生产的环境下,任何单位要维持正常的生产

2021-09-12    1358    0
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 内部控制论文

**工商学院 课程考查(论文/作业)专用封面 作业(论文)题目:关于我国上市公司内部控制的现状与思考 所修课程名称: 《内部控制》 修课程时间: 2019 年 9 月至 2019 年 12 月 完成论文(作业)日期:

2020-05-10    2774    0
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 内部控制制度

法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》现制定芦葭镇卫生院财务管理制度 第二章 内部控制制度 二、 财务机构工作职责 1、认真贯彻执行《会计法》,维护财经纪律,加强财务管理,搞好会计核算。

2021-07-28    733    0
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 《内部控制评价方法》

内部控制评价方法有哪些 内部控制评价到底包括哪些方法,在理论界和实务界认识是不同的,做法也是不一样的。美国COSO指出现有的评价方法和工具多种多样,包括核对表、问卷和流程图技术。商务和学术文献中提供

2021-09-22    912    0
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 内部控制及其测试与评价

 内部控制及其测试与评价 (虽然内控越来越重要,但一般在后面的章节考实务,内控理论反而越来越不重要了) 一、内部控制的目标 1、保证业务活动按照适当的授权进行 2、保证所有交易和事项以正确的金额在恰

2022-08-23    290    0
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 《内部控制实训报告》

 内部控制制度设计 课程设计报告 学生姓名: 曹振邦 学 籍 号: 1109426223 班 级: 财务1142班 专 业: 财务管理 指导教师: 徐秀茹 贾秀妍 日 期: 2014年12月 5日 教

2021-09-22    949    0
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 《华为公司治理及内部控制

17 六、内部控制结构 19 (一)控制环境 19 (二)风险评估 19 (三)控制活动 19 (四)信息与沟通 20 (五)监督 20 七、内部控制制度存在的问题 21 (一)缺乏健康的内部控制环境 21

2021-09-12    1065    0
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 《内部控制五要素》

内部控制五要素 按美国的COSO委员会提出的《内部控制-整合框架》分为以下五要素: 1、控制环境 2、风险评估 3、控制活动 4、信息与沟通 5、监察 中国的《内控规范》借鉴了美国的COSO委员会提

2021-09-22    1224    0
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 xx县自然资源局内部控制管理工作手册

xx县自然资源局内部控制管理工作手册 目录 1. 会计机构管理制度 3 2. 重大资金议事决策规则 7 3. 内部控制关键岗位管理制度 9 4. xx县自然资源局议事决策规则 14 5. 预算业务管理制度

2022-06-12    359    0
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 企业内部审计手册

 XX公司内部审计条例实施细那么 2021-3-25 【内部审计】 2 【审计工作的根本原那么】 3 【审计机构及人员】 4 【利害关系】 5 【内部控制系统】 6 【审计的主要职权】 7 【审计预警】

2022-02-15    110    0
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 企业内部管理手册

2021-10 目录 1 手册的目的 3 2 人力资源部的工作职责 4-6 3招聘工作 7-13 4新员工入职工作流程 14-18 5员工转正考核工作流程 19-20 6员工内部调到工作流程 21-25

2022-02-15    101    0
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 控制工程项目内部成本

控制工程项目内部成本   摘要:项目成本控制贯穿于工程项目施工的全过程,要逐项循序地进行落实,责任到人,按照制度和有关章程办理,努力抓出实效   企业内部控制,是指企业为了保证业务活动的有效进行和资

2015-12-08    656    0
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 合同管理内部控制制度

龙山县公路管理局 合同管理内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强本单位经济合同管理,保障本单位合法权益,预防合同纠纷,根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》等国家有关法律法规、制定本制度。

2020-06-04    2033    0
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 内部控制制度-担保

完达山股份公司内部控制制度—担 保 第一节 总 则 第一条 为了加强对完达山股份公司担保行为的内部控制,保护投资者的合法权益和公司的财产安全,防范担保风险,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

2017-11-13    15271    0
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 合同管理内部控制流程图

归口部门负责组织涉及业务承办的部门联合进行调查 根据市场的实际情况选择恰当的洽谈方式,超过一定数额的采购项目和建设项目要在内部监督检查部门的监督下,严格按照招标程序进行公开招标 需要根据协商谈判结果,拟定合同文本。合同文本应当准确表达双方谈判的真实意思

2020-06-04    2741    0
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