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 企业财务审计经济责任审计

企业财务审计经济责任审计 第五章 企业审计 第一节 企业财务审计 一、会计报表审计 二、资产审计 三、负债审计 四、所有者权益审计 五、损益审计 第二节 经济责任审计 一、经济责任审计的概念 二、经济责任审计的作用

2012-03-12    21770    0
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 审计准备-1项目情况有关财务审计要求

表2-1 索引号: (审计机关名称) 项目情况有关财务审计要求 审计期间___ 项目名称:         项目执行单位: 一、 概述项目总目标、具体目标、范围、资金来源、预期成果以及项目受益人:

2016-12-18    3018    0
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 审计准备-4前调查记录

                索引号: (审计机关名称) 前调查记录 项目名称: 项目执行单位: 调查项目 调查记录: 调查结论: 审计人员:  审计日期: 被调查人员: 被调查日期: 复核人员:

2012-12-12    10689    0
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 经营管理审计监察——

 计 第一条 审计每季(或半年)审计公司财务状况1次。主要审计专项基金和重大资金使用、成本费用、经济效益以及财务规章制度财经纪律的执行情况。 第二条 审计师负责配合注册会计师进行年度决算审核。 第三条

2014-12-10    608    0
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 贯彻落实审计审计工作会议及本市审计工作会议精神的情况报告

贯彻落实审计审计工作会议及本市审计工作会议精神的情况报告         国际金融危机给我国经济发展带来了重大的挑战和风险,同时也对今年的审计工作提出了更高更新的要求。在这一形势下全国、市审计工作会议

2012-07-02    614    0
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 确定审计方案-01企业x年度财务审计总体审计方案

企业 年度财务审计总体审计方案 编制依据 编制人员 审计方式 编制日期 一、 企业基本情况 二、审计目标、范围、内容重点 三、工作进度时间安排 四、审计组长及成员 五、人员分工 审计组长审批 审批意见:

2009-05-13    28756    0
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 审计报告验资报告

验资报评估报告审计报告怎么用?有什么区别? 一、验资报告 验资报告是指经过注册的会计师事务所依法接受委托,对被审验单位的实收资本(股本)及其相关的资产、负债的真实性、合法性进行审验后出具的书面证明。

2022-09-25    670    0
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 审计职责权限范围

审计职责权限范围 1、负责企业在科技项目申报过程的财务及账务辅导工作; 2、协助企业规范相关政府项目的财务核算,进行成本、研发费用加计扣除的调整; 3、协助注册会计师出具审计报告。 4、协助解决客户项目申报过程中的财务问题。

2021-12-15    461    0
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 工程审计的职位职责

工程审计的职位职责 职责: 1、起草审计工作计划审计方案; 2、根据计划完成审计事项,并出具审计报告及整改建议书; 3、组织实施公司内部工程范畴各项内部审计监督检查; 4、参与公司各类工程施工项

2021-12-16    508    0
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 内部审计汇报

**东电厂筹备处内部审计汇报 按照分公司审计的通知,筹备处立即布置任务,明确职责分工,要求有关人员本着实事求是的态度认真准备资料,以利顺利开展审计工作。 ****东电厂筹备基本概况: 2006年4月5日,根据中国大

2012-09-28    12059    0
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 审计专业实习总结

审计专业实习总结   篇一:审计专业实习报告   在广州正大中信的日子也是我大学里生活很充实的日子,每天挤公交车到北京路,吃早餐开始进公司上班,工作吃饭休息工作下班,生活很有规律。它检验了我在三年来

2013-09-16    642    0
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 审计报告的格式

审计报告的格式   审计报告的格式      (一)审计报告应当具备《办法》规定的审计依据、被审计单位基本情况、被审计单位会计责任、实施审计的基本情况、审计评价意见、被审计单位违纪违规事实定性处理处罚决定及依据、意见和建议等内容。

2022-09-25    493    0
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 审计主要工作职责

审计主要工作职责 1、根据工程招标项目安排,监督工程项目开标工作; 2、根据中标通知书审核施工合同、监理合同等工程建设合同文件; 3、根据施工合同、监理合同实施过程管理审计;参加工程管理过程的各种会

2021-12-15    753    0
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 专项审计的流程及要点

专项审计的流程及要点 目 录 ……………………………………………………………………………1 工作流程图 ……………………………………………………………………………2 专项审计的要点、重点环节 一、工程管理审计

2021-03-01    253    0
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 离任审计报告

离任审计报告 关于同志任公司总经理期间经济责任审计结果报告 总公司领导: 根据XXXX总公司人事部司人字[2002]第号“关于对公司原总经理同志进行离任审计的委托书”、审计通字第号“关于对公司原

2022-05-15    703    0
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 审计案例研究作业

一、判断正误并说明理由〔30分〕 1.如果审计人员已从被审计单位的开户银行获取了银行对账单所有已支付支票清单,该审计人员就勿需再向银行进行函证。 答案:× 理由:证实银行存款是否存在就必须函证银行存款余额。

2021-11-16    653    0
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 2022审计实习日记

2022审计实习日记 2022审计实习日记(精选15篇) 2022审计实习日记 篇1   星期二   今日起了个大早,急赶忙忙赶到单位,一大早我第一个来到办公室,办公室其他同事还没有来,我看闲着,就

2022-12-12    432    0
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 审计风险管理

勢潮流對會計師之專業角色要求越趨嚴格,面對如此嚴峻惡劣的外在執業環境,會計師如何作好審計風險管理,提升財務報表資訊品質及會計師查核簽證之品質,已成為大家必須面對的重要課題。 3. 因 應 措 施加強審計規劃與審計風險評估

2011-06-03    27882    0
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 内部审计职责说明

内部审计职责说明 1. 组织编制并实施公司年度审计工作计划; 2. 制定公司内部审计体系的构建及审计制度方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨询意见;

2021-12-10    655    0
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 2022审计实习报告

2022审计实习报告 2022审计实习报告.(精选15篇) 2022审计实习报告. 篇1   一、实习目的   通过实习过程审计相关软件的使用,了解审计业务的主要流程,以及每个步骤需要的程序,

2022-12-12    272    0
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