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 会计电算化实习报告

实习鉴定表 姓名   所学专业 会计电算化 性别 女 实习时间 2011.2.15-4.19 实习地点   实习内容 1、原始凭证的核签;2、记账凭证的编制;3、会计簿记的登记;4、会计报告的编制、

2019-03-19    1761    0
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 会计电算化实验报告

会计电算化实验报告   一、实验内容   实验是以北京冠群科技有限公司为虚拟单位,运用用友erp-u8管理软件,通过建立实验账套、设置人员权限、处理企业业务等,模拟现实财务工作中的账务处理。   实

2012-10-15    697    0
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 会计电算化校内实习总结

会计电算化校内实习总结   会计电算化是一门实践性很强的学科,经过一个学期的学习后,在掌握了一定的会计基础知识的前提下,为了进一步巩固理论知识,将理论与实践有机地结合起来, 为此,根据学习计划安排,

2015-06-07    728    0
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 会计电算化自我鉴定

会计电算化自我鉴定   思想上,我力求上进,关心时事,拥护党和国家的方针政策,不断加强自己的理论修养,以提高自己的思想觉悟和政治素质。   在学习上,我本着对知识的热切追求,认真努力地学好各门学科,

2015-06-23    607    0
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 会计电算化课程论文

  会计电算化是以电子计算机为主的电子技术和信息技术应用到会计业务中的简称。我国会计电算化从上世纪七十年代开始,由简单的单位自制软件,到有计划的商品化软件,逐步向网络化发展,并在日常工作中起着越来越

2012-05-29    12427    0
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 会计电算化课程设计

会计电算化课程设计 目录 1 公司的基本状况 1 2 VF语言的简介 1 2.1 概述 1 2.2基本功能 1 2.3 基本特点 2 3 固定资产子系统的基本功能 2 4 固定资产子系统数据流程设计

2022-07-13    345    0
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 会计电算化求职信

会计电算化求职信 第一篇:会计电算化专业求职信范文 尊敬的领导: 您好! 诚挚的感谢您在百忙之中抽出宝贵的时间来翻阅我的求职信。我是xxx财经职业学院09级会计电算化的应届毕业生,我很荣幸有机会向您

2014-08-08    598    0
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 会计电算化实习心得

会计电算化实习心得   两个星期的实践周,一个星期三次课,上完课窝宿舍开电脑做账。说实话,确实很无聊。不过时间过的也快,实践周也快结束了。上完这次课,只剩星期五的一次课就可以开始我们期盼已久的暑假了。

2014-07-06    721    0
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 会计电算化实训报告

会计电算化实训报告   一、会计电算化对内部控制的影响   在手工操作,内部控制制度主要是通过会计人员的岗位分工和各种内部牵制制度,以及账、证、表的定期核对,来保证会计信息的正确性。实行电算化以后,虽然会计内部控制的原则仍然适用

2014-05-17    673    0
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 审计报告W-01与被审计企业交换意见记录工作底稿

表Y-8: 索引号: (审计机关名称) 与被审计企业交换意见记录工作底稿 被审计企业: 会计期间: 审计日期: 年 月 日至 年 月 日 被审计企业参加人员: 审计组参加人员: 姓名: 职务: 姓名:

2009-06-20    15584    0
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 中国民营企业内部审计发展研究范文—交流材料

中国民营企业内部审计发展研究范文—交流材料     民营企业作为富有独特魅力的社会群体,成为浙江经济发展的一支充满生机和活力的生力军,是一个不争的事实。伴随民营企业的发展,民营企业内部审计应运而生,

2012-09-23    414    0
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 会计电算化系统对传统中小企业会计工作的影响

   标题: 会计电算化系统对传统中小企业会计工作的影响       摘要 在计算机技术普及应用的推动,会计电算化已经成为会计工作领域的重要趋势,但在会计电算化发展的过程中,必然会对传统会计工作产

2021-07-26    512    0
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 政府支持企业研究开发中的技术共享问题研究

政府支持企业研究开发中的技术共享问题研究 1.问题的提出 克服市场失效、强化国家意志等,是政府干预科技活动的主要原因。由于科技活动包括基础研究、开发、设计生产、营销、扩散等多个环节,政府可以根据国家

2016-07-23    14371    0
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 试述行政事业单位内部审计风险及质量研究

试述行政事业单位内部审计风险及质量研究 摘要:行政事业单位在社会经济发展中发挥着非常重要的行政管理职能,可以为社会新格局的构筑提供良好支撑。从履行社会管理以及执法监督职责的角度,行政事业单位应该高度

2022-08-01    599    0
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 会计信息化对华强公司内部审计的影响研究

本文将对国内外一些比较成熟的审计模式进行比较分析,并依照会计学和管理学的知识,结合我国实际情况,对改进会计信息化条件企业内部审计提出一些建议,并具体举出改进举措。还将运用规范研究等方法,了解会计信息化条件企业内部审计

2021-04-13    651    0
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 我国上市公司整合审计研究——以新华制药为例

题目 我国上市公司整合审计研究 ——以新华制药为例 毕业论文题目 我国上市公司整合审计研究——以新华制药为例 毕业论文主要内容和要求: 主要内容:本文梳理了两种审计工作形成审计意见的相互联系,并通过财

2022-03-10    667    0
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 注册会计师审计独立性研究

注册会计师审计独立性研究 【摘要】审计质量的高低影响着公司财务信息质量的高低,审计的独立性是审计本质特点的集中体现,是确保审计质量的重要前提。文章在审计的理论基础以及对国内外关于审计独立性的研究文献加以

2018-12-29    2102    0
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 公安机关内部审计风险剖析及对策研究

公安机关内部审计风险剖析及对策研究 摘 要: 本文针对公安内审风险,由表及里、由浅入深系统地阐明了公安内审风险的特殊性及内审风险要素组成,要素之间的内在联系。         并结合作者的实际工作经

2012-03-15    868    0
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 大数据环境的电子数据审计_机遇_挑战与方法_陈伟

到稿日期:2014-11-13 返修日期:2015-02-13  本文受国家自然科学基金(71572080 ),教育部人文社会科学研究规划基金(14YJAZH006), 江苏省社会科学基金(13GLC016),江苏省“六大人才高峰”

2019-10-07    2389    0
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 经济新常态的内部审计工作思考

  经济新常态**农信内部审计工作思考 ******农村商业银行 赵**、王** [摘要]随着我国经济发展进入新常态,农村金融体制改革不断推进,内部审计工作也面临着新的机遇和挑战。公司治理是建立现

2016-11-11    4386    0
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