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 会计信息SC公司会计信息系统内部控制研究

 中文题目 :SC公司会计信息系统内部控制研究 中文摘要 摘要:网络技术的高速发展,使得企业管理更有效率,但网络是把双刃剑,它可以使内部高层、管理人员及时的获取企业的经营管理资料以便对变化莫测的市场

2021-07-28    209    0
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 XX中学财务管理内控制度(完整版)

XX中学财务管理内控制度 为了进一步提高我校内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》及财政部、

2021-08-08    589    0
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 开展内控和案防制度执行年活动实施意见

关于印发《中国农业发展银行 山东省分行开展内控和案防“制度执行年” 活动实施意见》的通知 各市分行、省行营业部: 现将《中国农业发展银行山东省分行开展内控和案防制度执行年活动实施意见》印发给你们,请认真遵照执行。

2019-04-30    1266    0
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 事业单位政府采购内控管理制度

事业单位政府采购内控管理制度 第一章 总则 第一条 为了发挥部门集中采购的优势,满足特殊要求采购项目的需要,提高我市政府采购的效率和效益,根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定,结合我市实际,制定本办法。

2022-10-18    586    0
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 2021年公司现金管理内控制度

2021年公司现金管理内控制度 (1)钱账分管制度。注意出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作; (2)库存现金开支的审批制度; (3)库存现金日清月结; (4)库存

2021-11-19    415    0
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 财务内控管理制度汇编

 财务内控管理制度汇编 (修订稿) 财务管理部 2018年05月 目 录 第一部分 部门组织架构 第二部分 部门岗位职责 第三部分 财务管理制度 第四部分 业务审批流程 第一部分 部门组织架构 全面预算管理

2020-01-16    502    0
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 工程项目财务内控制度探讨

工程项目财务内控制度探讨 摘要:财务制度是实施财务活动管理的重要依据,提高财务管理质效的有力支撑。在财务工作中,强化财务制度建设、优化财务制度实施至关重要。从现实角度来看,工程项目管理阶段财务内控工作发挥

2023-01-04    166    0
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 人力资源内控制度(完整版)

 第一节  内控概述 第一条:定义及范围 本章所指的人力资源内部控制指对人力资源规划与设计、招聘与配置、培训与开发、薪酬与福利,考核与评价、劳动关系管理等六大模块进行全面监控和管理。 第二条:控制目标

2021-08-08    603    0
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 2021年公司无形资产内控管理制度

2021年公司无形资产内控管理制度 第一章总则 第一条为了加强无形资产、其他资产的内控管理,对企业资源进行计划、___、控制,使之发挥最佳效益。特制定本规定。 第二条无形资产、其他资产内控管理制度一般应包括。无

2021-11-19    392    0
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 2021年公司现金管理内控制度模板

2021年公司现金管理内控制度模板 第一条为了加强公司现金的内部控制和管理,提高现金的使用效率,保证公司的现金安全,依据《会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规,制定本制度。 第二条本制度所称现金包括银行存款和其他货币资金。

2021-11-19    345    0
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 内控和案防制度执行年活动总结报告

内控和案防制度执行年活动总结报告   内控和案防制度执行年活动总结报告   今年以来,为了保障我行的健康有序发展,保证百亿利润的顺利实现,在省行领导下,全行开展了一系列活动,制定了多项相关制度及措施

2014-06-26    467    0
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 财务内控管理制度

财务内控管理制度 1、目的    1.1 为加强公司内部管理,规范公司财务报销及款项支付行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制成本费用支出,特制定本制度。     1.2 本制度根据国家相关财

2016-06-03    5898    0
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 反洗钱内控制度(完整版)

公司各部门应按照本办法的规定和要求,积极履行反洗钱义务,将反洗钱工作认真落实到日常工作中,实现公司的反洗钱工作制度化、规范化、程序化。 第二章 机构设置及机构职能 第一节机构设置 第三条 反洗钱工作领导小组由公司

2021-07-04    1392    0
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 xx年内控制度落实自查报告

xx年内控制度落实自查报告 根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求,我局高度重视,抽调精干人员组成检查评估小组,认真自查评估,现就自查有关情况汇报如下:

2020-06-25    724    0
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 公司采购内控管理制度(最新版)

公司采购内控管理制度 1、 目的 为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的

2021-07-15    965    0
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 内控制度-销售与收款

完达山股份公司内部控制制度-销售与收款 第一节 总 则 第一条 为了加强对完达山股份公司的销售与收款环节的内部控制,根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规,制定本制度。 第二条 本制度所称销售与收款是指

2014-09-01    12614    0
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 摩托罗拉内控制度全集

摩托罗拉内控制度全集 MOTOROLA内部控制标准 1.0一般控制要求 2.0收人周期 3.0采购周期 4.0工资周期 5.0制造周期 6.0融资周期 8.0计算机系统控制 一、序言 自1979年,

2014-02-06    11343    0
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 卫生院财务内控制度

1 ***卫生院财务内部控制制度 内部会计控制是医院为了保证资产的安全、完整,提高会计信息质量,确保有关法律法规和规章制度及医院经营管理方针政策的贯彻执行,避免和降低风险,提高经营管理效率,实现医院

2021-08-14    462    0
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 **小学经费内控管理制度

  **小学经费内控管理制度 根据国家及上级主管部门制订的有关规章制度,结合学校的实际情况而制定的学校内部财务工作的行为规范、行为准则,是学校财务工作统一要求、协调行动、健全网络的依据。按照财政部、

2016-06-02    4703    0
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 金源小学校内控烟奖惩制度

金源小学校内控烟奖惩制度 为争创大连市“无烟学校”,保障我校禁言、控烟工作顺利开展,经学校领导班子讨论决定,制定此奖惩制度。全校教职工需共同遵守。如有违规行为、按此制度进行惩处。 1、奖励:经学校考

2019-12-12    715    0
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