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 企业财务管理制度内控制度的建设

企业财务总监班 专题讲座 企业财务管理制度内控制度的建设 广东现代管理培训中心崔 毅 教授 2001.061华南理工大学 CUI-YI 2. 一、管理制度制度化管理 二、财务管理与财务管理制度 三、企业典型的财务管理制度 四、内部财务控制

2009-01-26    4651    0
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 第一期崔毅:财务管理制度内控制度专题讲座(5.31)

1. *财务总监高级课程班 专题讲座 企业财务制度的建立与实施 华南理工大学 崔 毅 2003/03/08 2. 华南理工大学 CUI-YI* 许多成功和失败的案例 联想、海尔、中集、许继等等 ——他们为什么成功?有哪些经验?

2012-01-15    11385    0
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 公交公司开展安全生产和服务质量检查的实施方案

公交公司开展安全生产和服务质量检查的实施方案  为认真贯彻落实市公交和出租车管理所《关于认真开展城市公交安全生产和服务质量检查的通知》(巴公交出租办字[2012]4号)的文件精神,全面加强安全生产工

2012-07-08    12947    0
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 2018年**省会计师事务所执业质量检查工作方案

湖南省注册会计师协会关于开展2018年湖南省 会计师事务所执业质量检查工作的通知 各市(州)注册会计师协会,各会计师事务所: 根据《会计师事务所执业质量检查制度》《湖南省会计师事务所执业质量检查办法》《中国注册会计师协会关于开展

2018-08-14    1688    0
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 重大质量缺陷质量事故处理备案报告制度

  重大质量缺陷质量事故处理备案报告制度   一、为维护国家和人民生命财产安全,保证水利工程质量事故能及时得到处理,制定本制度。 二、质量事故发生后,事故发生单位必须以最快的方式,将事故的简要情况同

2014-08-14    8821    0
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 局机关办公室管理制度汇编(政府采购内控、固定资产内控、公务接待、办公用品管理、财务管理)

局机关办公室管理制度汇编(政府采购内控、固定资产内控、公务接待、办公用品管理、财务管理)   目录 政府采购内部控制管理制度 固定资产内部控制管理制度 公务接待管理制度 办公用品管理制度 财务管理制度   政府采购内部控制管理制度

2024-06-24    30    0
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 内控提升品质 合规创造价值

内控提升品质  合规创造价值 随着市场经济的不断发展 科技的进步,银行业务显现多元化的趋势,但近年来银行内部引发了许多案件,原因在于内控措施不完善,内部人员利用内控的漏洞实施了犯罪行为,造成巨大的经济损失

2019-04-29    2860    1
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 筹资内控业务流程

批复 筹资业务内控流程 董事会 是 否 是否超过董事会授权额度 资金分析 具体实施 办理筹资事宜 指令 财务部 财务副总裁 决策 筹资规模方式 筹资决策组 各总监 各副总裁 常务副总裁 总 裁 本文档由香当网(https://www

2012-10-10    29231    0
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 关于加强内控工作的做法与思考

关于加强内控工作的做法与思考 为全面贯彻落实党“加强对政府内部权力的制约,对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权

2020-11-23    981    0
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 内控与合规的心得(精选多篇)

内控与合规的心得(精选多篇) 第一篇:内控与合规的心得 内控与合规的心得 通过此次学习活动,结合我平时在工作中的实际情况,对职业道德诚信,合规操作意识和临督防范意识有了更深一层的认识。现就此学习活动的心得总结如下几点。

2015-01-01    762    0
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 员工内控达标自查报告2篇

员工内控达标自查报告2篇 ⅩⅩ年,在省、市行党委的正确领导下,在省行内控合规部的业务指导下,ⅩⅩ分行内控合规部坚持“加强管理,以人为本”的指导思想,转变观念,适应形势,紧紧围绕省市行党委确定的中心任

2022-10-19    213    0
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 内控优先 促进发展

内控优先 促进发展 金融是现代经济的核心,它作为国民经济的神经系统,是经济发展和资源配置的第一推动力和持续推动力。国有商业银行作为我国金融业的重要支柱,其在支持我国国民经济建设中的地位和作用可见一斑

2018-12-19    1672    0
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 内控防案工作述职报告

内控防案工作述职报告 (公司业务一部——戴杰) 各位领导,大家下午好,我是公司业务一部戴杰,根据上级行有关文件精神,本人结合实际工作情况就09年来的内控防案履职情况向在坐各位行领导作述职报告,不妥之处还请各位领导批评指正。

2013-04-16    11981    0
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 金螳螂内控自我评价报告

16%]建筑装饰股份〔以下简称“公司〞〕?内部审计制度?的相关规定,公司董事会对公司2021年度内部控制情况进行了全面深入的检查,在查阅了公司的各项内控管理制度,了解公司有关单位和部门在内部控制实施工作的根

2022-06-25    161    0
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 XX内控风险评估范文

组织相关人员按一定程序组织实施风险评估和应对工作。风险控制组织实施的流程是:①制定风险管理规划;②风险辩识;③风险评估;④风险管理策略方案选择;⑤风险管理策略实施;⑥风险管理策略实施评价。 2、风险承受能力 行政事业单位开展风险评估,应

2022-05-24    819    0
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 银行内控机制工作总结

筑内控长城  从你我做起   银行内控机制工作总结         人体的免疫系统是抵御病毒侵害,保障人体安全的最关键系统,没有运行良好的免疫系统,人体将会遭受各种病毒的侵害,最终导致死亡。对于一个

2011-08-20    13463    0
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 安永给外资上市公司做的内控循环

勾稽。 4. 權責主管應定期檢討借款到期應償還之財源籌措及近期之財務狀況,以期能如期償還或擬定對應方案。 5. 付息前應先計算金額是否正確,並核對其利率與合約約定之利率是否相符。 二、 控制重點: 1

2015-08-14    525    0
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 单位内控风险评估报告

单位内控风险评估报告 根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》和单位《内部控制实施办法》有关规定,我们组织开展了对单位各部门的风险评估活动,现将结果报告如下: 一、风险评估活动组织情况 (一)工作机制

2020-05-28    2245    0
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 农信社内控建设外文翻译

 本科生毕业设计〔论文〕外文翻译 题 目: 强化农村信用社内控建设积极防化金融风险 学 院: 经济与管理学院 系 专 业: 会计学 班 级: 学 号: 1100080090 姓 名: 赵臻 指导教师:

2022-08-25    413    0
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 《内控合规风险案例》序言

做好内控,抵御风险 《内控合规风险案例》序言 随着银行业竞争日益激烈化,银行内部经营管理的压力日益提升,尤其在社会经济环境复杂化的背景下,异常的不良贷款事件、理财业务消费者群体投诉、存单诈骗、信用卡

2014-01-11    9876    0
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