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 廉政风险工作风险点台帐(单位)

廉政风险工作风险点台帐(单位) 单位: 勃利县教育局 (盖章) 序号 权 力 事 项 风 险 点 描 述 风险等级 高 中 低 1 重大事项决策权 风险点1:不认真组织讨论,不充分发挥民主作用,

2022-07-19    1439    0
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 财务风险制研究

论文关键词:财务风险风险制;中国银行     论文提要:财务风险是指财务活动过程中的风险。商业银行的任何经营决策都包括三大根本要素:金额、时间和风险。本文论述财务风险的定义、种类,通过中国银行的

2022-02-28    1794    0
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 项目成本管理风险制分析

项目成本管理风险制分析   编者按:在建筑市场利润率越来越低的形势下,加强项目建设成本管理,堵塞“跑、冒、滴、漏”的“黑洞”,是管理的重点。笔者经过多年的调研,剖析了十几个项目成本管理案例。从项

2012-03-25    762    0
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 采购风险制办法

采购风险制办法 制度名称 采购风险制办法 受状态 编 号 执行部门 监督部门 编修部门 第1章 总则 第1条 目的 为加强对采购风险制,规避采购风险,减少公司损失,结合本公司实际情况,特制定本办法。

2022-09-12    495    0
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 XX内风险评估范文

XX单位内部开展内部风险评估范文 风险评估是单位及时识别、系统分析管理服务活动中与实现内部制目标相关的风险,并合理确定风险的应对策略。风险因素、风险事件和风险结果是风险的基本构成要素,风险因素是风险形成的必要条件,是风险产生和存在的前提。

2022-05-24    812    0
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 XX镇廉政风险方案

XX镇廉政风险方案 为全面落实党委主体责任,扎实推进全镇党风廉政建设和反腐败工作,结合我镇实际,特制定本工作方案。 一、指导思想 坚持党要管党、从严治党,始终把加强党风廉政建设和反腐败工作作为重

2022-07-25    593    0
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 关于集团风险自查的工作报告

  关于集团风险自查的工作报告  自接到集团×××[××] ××号《关于上报集团风险自查工作材料的通知》后,我公司认真对本单位在风险方面存在的个性和共性问题进行扎实推进惩防体系建设。公司

2012-06-11    13059    0
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 内部制与风险管理讲座(ppt 105)

1. *内部制与风险管理讲座大连报业集团副社长 大连出版社社长 东北财经大学教授、博士生导师 注册会计师审计准则委员会委员 刘明辉 Liumingh@dufe.edu.cn 13904112898 2

2010-04-09    28092    0
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 集团企业的项目风险

集团企业的项目风险   大型集团出现所谓的三级、二级、一级项目管理模式,多层次的项目管理,使信息、制度、规范等在组织层次传递中不断衰减,使各类管理的、安全的、成本的风险制职能,到项目一线变得非常微弱。

2014-11-09    526    0
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 论审计风险与内部

 题 目 论审计风险与内部制 目 录 摘 要 ……………………………………………………………………………1 目 录 ……………………………………………………………………………2 引 言 ……………

2021-05-29    159    0
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 廉政风险工作总结

廉政风险工作总结 根据《关于开展廉政风险机制建设的实施意见》文件精神,我院从8月下旬开始,在全院认真开展了为期3个月的廉政风险机制建设工作,使重点岗位的防措施落到了实处,取得了明显成效,现将开展情况总结如下:

2019-04-26    1995    0
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 社保基金风险征文

社保基金风险征文   社保基金风险征文   摘要:社会保险基金涉及到社会的方方面面,事关社会的和谐稳定,加强社会保险基金风险,对维护社会保险基金安全至关重要。近年来,睢宁县人社局建立健全

2020-05-09    1366    0
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 风险班前会传达学习

时间:2013年8月2日    三班风险班前会传达学习 第四课  管理标准与管理措施制定的流程 9、管理标准与管理措施的PDCA运行模式 管理标准和管理措施都是根据国家法律法规、行业制度和本单位

2013-08-08    9481    0
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 关于社保基金风险的思考

关于社保基金风险的思考 近年来,随着“全民参保”工作的深入开展,社会保险覆盖面进一步扩大,其基金风险已成为各地基金监管部门主抓的头等大事之一,去年在全省开展的经办风险专项检查,也体现了风险的重要

2018-09-26    13259    0
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 煤矿安全风险分级管

 安全风险分级管标准评分表 任 务 工 序 危害源/危害因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 风险评估 管理对象 管理标准 主要责任负责人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 管理措施

2020-07-07    1365    0
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 009-内部制与审计风险

   独立审计具体准则第9号——内部制与审计风险   第一章 总则     第一条 为了规范注册会计师在会计报表审计中研究与评价被审计单位的内部制,评估审计风险,提高审计效率,保证执业质量,根据《独立审计基本准则》,制定要本准则。

2016-04-18    14067    0
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 采购风险制与管理ppt

1. 1采购风险制与管理 2. 2模块一 采购风险分析 3. 3一、采购业务面临的十大问题1、原材料、能源涨价。 2、客户或母公司指定供应商或采购渠道。 3、关键零部件供应商价格垄断,开发新供应商难度大。

2019-04-12    2603    0
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 《内合规风险案例》序言

做好内,抵御风险 《内合规风险案例》序言 随着银行业竞争日益激烈化,银行内部经营管理的压力日益提升,尤其在社会经济环境复杂化的背景下,异常的不良贷款事件、理财业务消费者群体投诉、存单诈骗、信用卡

2014-01-11    9871    0
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 风险管理制程序

1-2016 版本号 B/0 文件名称 风险管理制程序 页 数 4 1目的 通过建立《风险管理制程序》,评价公司所经营产品的采购、储存、运输、销售等过程中的风险,并对风险加以制,保证公司经营活动的安全性。

2020-08-11    758    0
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 单位内风险评估报告

单位内风险评估报告 根据财政部《行政事业单位内部制规范(试行)》和单位《内部制实施办法》有关规定,我们组织开展了对单位各部门的风险评估活动,现将结果报告如下: 一、风险评估活动组织情况 (一)工作机制

2020-05-28    2238    0
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