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 财政内控内审调研总结汇报

财政内控内审调研总结汇报 X县财政局按照“阳光财政”建设要求,紧密结合工作实际,以强化资金管理为主线,规范权力运行为核心,健全内控机制为重点,将预防关口前移,不断完善廉政风险防控机制,构建起权责清晰

2020-12-24    564    0
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 浅议财务内控

浅议财务内控 企业内部控制的重要地位,容易给人造成一种假象:企业内控无所不为,企业内控无所不包,其实这种认识并不正确,容易将企业管理聚焦于财务内控,而忽略了企业的市场、技术等方面的管理和拉制,需要加以澄清。

2017-04-20    3439    0
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 银行支行行长内控总结

银行支行行长内控总结   银行支行行长内控总结一   自20XX年总行开展内部控制综合评价以来,我行十分重视内部控制管理工作,把内控工作作为一项重要的工作来抓,在严格执行上级行制度、办法的前提下,针

2022-11-22    500    0
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 2019年XX小学内控“三定”方案

2019年**小学内控“三定”方案 一、主要职责 根据国家事业单位登记管理局登记的内容,学校的宗旨和业务范围是承担小学生的义务教育。 (一)按照《条例》和《实施细则》的要求规范运作,规范使用印章、证书。

2020-07-27    1330    0
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 内控制度学习心得

内控制度学习心得   国有企业开展“三项制度”及有关劳动用工、干部人事、工资分配的改革由来已久,虽然“用工能进能出,岗位能升能降,薪酬能增能减”的说法也已经让广大企业员工耳熟能详,但由于三项制度改革

2014-05-18    701    0
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 XX金融公司年度内控管理报告

年度风险合规及内控管理报告 各位董事: 在经历了一个较为完整的经营年度后, 我公司继续稳健经营与健康发展, 已建立 的风险合规和内控管理体系得到进一步完善, 已能初步适应公司的快速发展。 现 将具体情况汇报如下:

2019-03-10    4328    0
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 内控管理制度

理、重大投资管理、财务报告、成本和费用控制、信息披露、人力资源管理和系统信息管理等。 第七条 公司内控制度除涵盖对经营活动各环节的控制外,还包括贯穿于经营活动各环节之中的各项管理制度,包括但不限于:印

2021-07-28    1158    0
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 XXX学校采购内控管理办法

XXX学校采购内控管理办法 一、总则 1.1 为规范学校采购管理工作,提高资金使用效益,维护学校合法权益,加强内部控制管理,促进廉政建设,根据国家有关法律法规,结合学校实际情况,制定本办法。 1.2

2023-03-20    343    0
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 关于企业内控的自查报告

关于企业内控的自查报告 公司自上市以来,董事会一直严格按照中国证监会、深圳交易所的有关规定,注重改进和完善公司的治理结构。在浙江监管局辖区内曾率先引入符合有关条件和专业能力很强的四位独立董事;人数所

2020-06-30    608    0
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 财政内控内审总结汇报

财政内控内审总结汇报 X县财政局按照“阳光财政”建设要求,紧密结合工作实际,以强化资金管理为主线,规范权力运行为核心,健全内控机制为重点,将预防关口前移,不断完善廉政风险防控机制,构建起权责清晰、流

2020-12-25    914    0
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 内控制度的执行情况

内部管理制度和控制制度的建立和执行情况 1、内部控制管理 根据上级部门的要求,我单位不断加强自身的制度建设,进行不断的梳理和完善,对内控管理的各个环节加强制约,不断完善新业务的操作规程和流程,同时加强考核,以考核促提高,以提高促发展。

2021-07-28    1812    0
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 支行班子内控述职报告

XX支行班子内控述职报告 XX支行,现为XXX城区二级重点支行,地处XX老工业区。目前,支行内设五部一室,分别为办公室、信贷管理部、经营管理部、市场一部、二部、三部;下辖1个本级,7个二级支行,其中

2013-08-16    9749    0
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 加强内控管理的几点做法

  加强内控管理的几点做法   为切实防范和化解经营风险,落实各项规章、制度,将防范案件风险关口前移,由过去的事后检查向事前防范、事中控制前移,从源头和事前控制上遏制风险,**市分行财务会计部重点从

2014-12-16    11869    0
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 《医院内控制度》

》、《医疗机构财务会计内部控制规定(试行)》等法规制度,制定本制度。 2、成立甘肃省中医院白银分院内控领导小组,院长担任领导小组组长,对医院财务会计内部控制制度的建立和有效实施负责。财务科具体组织医院

2021-08-25    1030    0
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 担保内控业务流程

担保业务内控流程 董事会秘书 记录 董事会 跟踪 实施 决策 签订担保合同 评估 审核 可行性分析 提供 提出申请 被担保人 担保抵押资产 指令 财务部 财务副总裁 批复 报批 担保金额方式 担保决策组

2011-03-25    31315    0
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 内控制度-工程项目

完达山股份公司内部控制制度-工程项目 第一节 总 则 第一条 为了加强对完达山股份公司工程项目的内部控制,根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规,结合本公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称工程项目是指完达山股份公司自营或发包建设的房屋、建筑物、发供电和输变电工程以及需安装调试的主要设备购置项目。 第三条 本公司的工程项目集中由完达山股份公司总部集中审批并组织或授权实

2015-06-04    26977    0
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 企业内控的自查报告

企业内控的自查报告 公司自上市以来,董事会一直严格按照中国证监会、深圳交易所的有关规定,注重改进和完善公司的治理结构。在浙江监管局辖区内曾率先引入符合有关条件和专业能力很强的四位独立董事;人数所占比

2020-06-28    528    0
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 学校财务内控制度

学校财务管理制度学校财务制度,是根据国家及上级主管部门制订的有关规章制度,结合学校的实际情况而制定的学校财务工作的行为规范、行为准则,是学校财务工作统一要求、协调行动、健全网络的依据。按照《中小学财务制度》及教育主管部门的有关要求,根据量力而行、勤俭办校的精神,为确保我校教育教学的顺利开展,我们对原有的财务规章制度作了修改和补充,并提交学校教代会审议通过后执行。    一、预算管理:   

2021-08-25    563    0
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 医院财务内控制度

医院财务会计内控制度(草案) 一、总则 1 二、财务会计控制的目标和原则 2 三、货币资金内控制度 2 3.1现金内控制度 3 3.2各会计室库存现金抽查制度 5 3.3银行存款内控制度 8 3.4专项资金内部控制

2021-08-25    522    0
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 事业单位内控管理手册

 xxxx内部控制管理手册 编制:内控工作组 审核:内控管理委员会 批准:单位负责人 2018年12月 事业单位内控管理手册 目 录 1.前言 3 1.1概述 3 1.1.1手册编制的意义和目的 3

2019-05-21    1091    1
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