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 XX内控工作小组成立方案范文

内部控制实施的有效性进行评估并出具评价报告和内部控制缺陷整改方案; 7.完善单位内部控制流程,促进内控流程与信息系统的结合;  8.建立单位内部控制实施的激励机制,促进内部控制有效实 9.组织开展内部控制的日常工作。

2022-05-24    555    0
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 2021年公司现金管理内控制度模板

2021年公司现金管理内控制度模板 第一条为了加强公司现金的内部控制和管理,提高现金的使用效率,保证公司的现金安全,依据《会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规,制定本制度。 第二条本制度所称现金包括银行存款和其他货币资金。

2021-11-19    349    0
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 浅析我行内控存在的缺陷及对策

关键措施。正视风险管理,完善和加强内部风险控制,已成为商业银行生存和发展的首要条件。文章就商业银行内控建设存在的问题及成因进行分析,并提出对策。 【关键词】**银行、内部控制、风险防范对策   **银

2017-02-15    4759    0
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 2021年公司无形资产内控管理制度

2021年公司无形资产内控管理制度 第一章总则 第一条为了加强无形资产、其他资产的内控管理,对企业资源进行计划、___、控制,使之发挥最佳效益。特制定本规定。 第二条无形资产、其他资产内控管理制度一般应包括

2021-11-19    407    0
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 我的IDP(董字云-商用采购内控审计经理)

12.31 个人基本信息: 姓名 董字云 工号 00002768 部门 CSG供应链定单调达部内控中心 岗位 内控审计 岗位级别 此项不用填写 在以后的一年里您计划要完成的学习活动将有助于发展您的能力素质

2010-02-08    19868    0
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 仓储保管环节常见内控风险与应对措施

仓储保管环节常见内控风险与应对措施 仓储保管环节内部控制分析 1.存在问题 (1)入库验收不规范 物资采购完成之后,需要验收入库,但部分仓储人员的验收流于形式,未能严格按照采购单认真审核物资情况,很

2024-05-29    119    0
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 内控和案防制度执行年活动总结报告

内控和案防制度执行年活动总结报告   内控和案防制度执行年活动总结报告   今年以来,为了保障我行的健康有序发展,保证百亿利润的顺利实现,在省行领导下,全行开展了一系列活动,制定了多项相关制度及措施

2014-06-26    472    0
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 人力资源内控制度(完整版)

 第一节  内控概述 第一条:定义及范围 本章所指的人力资源内部控制指对人力资源规划与设计、招聘与配置、培训与开发、薪酬与福利,考核与评价、劳动关系管理等六大模块进行全面监控和管理。 第二条:控制目标

2021-08-08    610    0
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 学校内控工作小组成立方案

学校内控工作小组成立方案 为进一步提高内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控建设,落实内部控制各项工作,成立xxx市中心小学内部控制工作小组。组成如下: 组  长:略 内部控制工作小组主要职责包括:

2020-06-10    1280    0
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 中转运营公司开展内控工作情况汇报

2010年中转运营公司开展内控工作情况汇报   2010年是公司合资的第一年,为更好地适应发展趋势,提高企业管理水平,在集团的领导和帮助下,中转运营公司积极挖掘自身潜力,努力完善企业内部控制管理工作

2010-12-30    14309    0
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 反洗钱内控制度(完整版)

营业部经理、公司总部反洗钱岗、公司总部岗。 第四条 反洗钱工作办公室由主管财务副总经理、财务部经理、结算部经理、公司总部反洗钱岗、交易客服部经理、公司总部岗组成。办公室日常负责人员为财务部经理。

2021-07-04    1398    0
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 财务内控管理制度

财务内控管理制度 1、目的    1.1 为加强公司内部管理,规范公司财务报销及款项支付行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制成本费用支出,特制定本制度。     1.2 本制度根据国家相关财

2016-06-03    5904    0
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 内控工作小组会议纪要

会 议 纪 要 xx内控工作小组会议 会议时间:2020年xx月xx日,10:00-12:00 会议地点: xx会议室; 参会人员: 吴xx,xx部门,职位; 王xx,xx部门,职位; 会议主持: xxxx

2020-01-05    2860    0
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 银行十佳内控人员申报材料

  十佳内控人员申报材料     我叫***,现年**岁,中共党员,大专文化,****年*月参加工作,现任**支行行长。一年来,在上级支行高度重视和大力支持下,在本行领导的帮助下,在各位同事的配合下

2014-11-21    11048    0
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 社保局内控达标年自查报告范文

社保局内控达标年自查报告范文(二)   根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求,我局高度重视,抽调精干人员组成检查评估

2020-09-13    572    0
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 摩托罗拉内控制度全集

摩托罗拉内控制度全集 MOTOROLA内部控制标准 1.0一般控制要求 2.0收人周期 3.0采购周期 4.0工资周期 5.0制造周期 6.0融资周期 8.0计算机系统控制 一、序言 自1979年,

2014-02-06    11348    0
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 我的IDP(王志凤-商用采购内控推进经理)

12.31 个人基本信息: 姓名 王志凤 工号 00011771 部门 CSG供应链定单调达部内控中心 岗位 内控审计 岗位级别 此项不用填写 在以后的一年里您计划要完成的学习活动将有助于发展您的能力素质

2012-09-20    12999    0
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 2019年内控工作总结及2020年工作思路

内控工作总结及2020年工作思路 一、2019年工作总结 (一)内部控制 1.召开年度内控工作会议。安排部署2019年内控工作,提出建立内控例会机制,为各个部门提供内部沟通交流平台,发挥内控部门沟通协调作用。

2020-11-15    483    0
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 金源小学校内控烟奖惩制度

金源小学校内控烟奖惩制度 为争创大连市“无烟学校”,保障我校禁言、控烟工作顺利开展,经学校领导班子讨论决定,制定此奖惩制度。全校教职工需共同遵守。如有违行为、按此制度进行惩处。 1、奖励:经学校考

2019-12-12    724    0
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 xx年内控制度落实自查报告

xx年内控制度落实自查报告 根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求,我局高度重视,抽调精干人员组成检查评估小组,认真自查评估,现就自查有关情况汇报如下:

2020-06-25    729    0
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