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 对当前政府部门内部审计的若干思考

对当前政府部门内部审计的若干思考 内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,以促进加强经济管理和实现经济目标。专家评论,目前,内部审计作用的发挥,

2010-12-27    14334    0
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 公司内部股权转让协议范本

公司内部股权转让协议范本   _________公司股权转让协议 (内部转让)   甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 公司(以下简称该公司)章程的规定,经友好协商,本着平等互利、诚

2012-09-12    600    0
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 水电站监理内部工作会议纪要

水电站监理内部工作会议纪要   会议时间:20**年09月24日 11:30   会议地点:总监办公室   会议主持:方 侠   参会人员:田** 李** 刘** 段** 付** 陈**   20*

2013-08-20    558    0
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 高尔夫俱乐部内部环境的变化对其管理的影响及解决对策

 高尔夫俱乐部内部环境的变化对其管理的影响及解决对策 摘要: 高尔夫俱乐部的内部环境变化较为明显,并且形式单调。内部环境的改变会增加俱乐部的管理的难度。因此,本文通过在内部环境的变化的基础上,以高尔

2022-03-25    317    0
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 单位内部推荐奖励制度—规章制度

  单位内部推荐奖励制度—规章制度   为了提高内部推荐的积极性,拓宽本单位人才引进渠道,及时、快速收集相关人才信息,提高了人才引进工作的效率和质量,节省人力成本,特制定内部推荐奖励制度。 1.适用范围:本单位内部各科室人员。

2013-10-26    500    0
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 2015内部审计工作总结模板精选

2015内部审计工作总结模板精选   20xx年是 “xx”规划的第二年,我局在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针,紧紧围绕区委、区政府工作中心

2015-12-01    440    0
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 公司员工内部培训考勤表

公司员工内部培训考勤表 课程: 讲师: 时间: 签到栏 部门 学员姓名 签字 部门 学员姓名 签字 记录栏 出勤 拟定参训人数: 人 实际到场人数: 出勤率: 迟到 姓名及时间: 早退 姓名及时间:

2021-01-07    636    0
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 15中建三局质量与安全内部监理办法

中建三局项目质量与安全内部监理管理办法 第一章 总 则 第一条 为认真贯彻“百年大计,质量第一”、“安全第一,预防为主”的方针,加大公司对项目质量安全的监控力度,促进企业整体工程质量和施工现场安全达标水平的提高,特制定本办法。

2016-06-01    13012    0
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 建材工业系统内部审计工作规定

建材工业系统内部审计工作规定 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国审计条例》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合建材系统的具体情况,制定本规定。 第二条 内部审计是国家审计体系的组成部分。

2011-02-20    9482    0
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 关于企业内部管理制度建设的问题

关于企业内部管理制度建设的问题 企业要发展必须有良好的外部环境,但任何外部环境的改善都不能取代企业内部管理。因此企业必须练好内功,固本强基,向管理要效益,在管理中求发展。企业内部管理之要义在于内部管理的

2012-10-24    22580    0
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 《公司内部财务管理制度》

公司内部财务管理制度 为适应公司管理要求,规范财务操作,指导各部门办理涉及财务方面的日常工作原则,根据公司有关财务制度与规定,以及财务工作现状,并结合公司今后发展需要和财务管理需要。特制定如下内部财务管理制度。

2021-07-10    816    0
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 C__WINDOWS_Desktop_国有企业内部激励

 转轨时期国有企业内部控制鼓励机制的完善 【论文题名】转轨时期国有企业内部控制鼓励机制的完善 【论文作者】崔群兰 【专业名称】区域经济学.城市与区域经济管理   【授予学位】硕士 【导师姓名】曾菊新  

2022-05-02    395    0
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 中小学内部控制制度范文

中小学内部控制制度范文 学校财务(内控)管理制度 一、 财务管理总则 (一)、基本原则:贯彻国家有关法律、法则和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针;正确处理事业发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济

2022-05-08    414    0
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 试述行政事业单位内部审计风险及质量研究

试述行政事业单位内部审计风险及质量研究 摘要:行政事业单位在社会经济发展中发挥着非常重要的行政管理职能,可以为社会新格局的构筑提供良好支撑。从履行社会管理以及执法监督职责的角度,行政事业单位应该高度

2022-08-01    552    0
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 2018年建立和完善企业会计内部

建立和完善企业会计内部   纵观我国企业发展目前状况,内部制约制度相对薄弱,有大量理由存在,所以必须采取行之有效的解决措施,使企业的管理更加科学化和规范化。   一、我国企业内部制约制度存在的理由

2018-07-22    383    0
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 私募投资基金管理人内部控制指引

私募投资基金管理人内部控制指引 第一章 总 则 第一条 为了引导私募基金管理人加强内部控制,促进合法合规、诚信经营,提高风险防范能力,推动私募基金行业规范发展,根据《证券投资基金法》、《私募投资基金

2013-09-19    504    0
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 企业内部审计工作—经济工作

  企业内部审计工作—经济工作   随着市场经济建设的飞速发展,我国企业的建设进入了一个全新阶段,这也对企业内部审计建设提出了新要求。因此,结合公司的整体战略目标,对企业内部审计的建立宗旨、组织结构

2014-05-18    511    0
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 中心小学内部控制建设实施方案

为规范学校内部控制,提高学校管理水平,根据《财政部关于印发 < 行政事业单位内部控制规范(试行)>的通知》(财会〔201x〕28号)文件;xx县教育局《关于认真学习贯彻《财政部关于印发 < 行政事业

2019-04-22    1735    0
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 2021年单位内部消防安全管理制度

2021年单位内部消防安全管理制度 一、消防安全教育、培训。进行消防安全宣传普及教育,学习有关法律、法规和消防安全知识,分析和整改火灾隐患,经常___消防知识和业务技能的培训和教育,做到“会报警、会

2021-11-23    362    0
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 《学校内部控制工作中存在的问题与遇到的困难》

学校内部控制工作中存在的问题与遇到的困难 党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》更是明确强调,要深入推进管办评分离,扩大学校办学自主权,完善学校内部治理结构,构建“政

2021-09-22    524    0
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