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 组织内部的“项目招标”

组织内部的“项目招标” 信息系统招标在软件行业中已经是司空见惯的运作模式了,很多软件企业就是通过参加企业的招标来不断获得新项目,维持企业运营并进一步发展的。   那么,在软件企业内部,尤其是在开发团

2013-07-13    654    0
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 采购代理机构内部的项目管理

采购代理机构内部的项目管理 一、 处境与管理现状 在市场经济中,采购代理机构常会受到市场风险、经营风险和管理风险的内外夹击。市场风险和经营风险是外部的,有时是非常严峻的;管理风险是内部的,隐而不现的

2013-07-23    660    0
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 内部施工班组合同

内部施工班组合同   甲方:                                   乙方:      甲方将                                       

2019-04-05    1300    0
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 内部审计监督部门职责

内部审计监督部门职责 1、参与制定年度审计工作计划和审计实施方案 ; 2、客观、公正、准确地实施各项审计程序 ; 3、编制、归类、整理审计资料,协助编制审计工作底稿; 4、参加各类审计项目,独立或协同完成审计工作任务并撰写审计报告;

2021-12-10    1022    0
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 内部招聘流程汇集

原所在部门提交内部辞职申请,原所在部门原那么上不得以任何借口或理由阻挠和拒绝,更不允许冷嘲热讽 5.3.9 内聘员工原所在部门自收到员工内部辞职申请之日起,应于一个月内为员工办理好内部辞职及工作移交等手续

2022-08-23    271    0
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 ××单位内部审计工作规定

××单位内部审计工作规定 第一章 总 则   第一条 为进一步开展××单位内部审计工作,建立健全内部审计工作制度,完善内部监督制约机制,提高服务效率,促进事业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、

2022-05-12    500    0
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 公司内部审计制度

制度名 公司内部审计制度 电子文件编码 GLZD102 页码 6-1 一、总则 第一条 为进一步完善公司内部审计,增强公司自我约束,完善公司内部控制制度,优化公司业务流程,改善经营管理,提高经济效益

2012-06-21    30801    0
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 集团内部审计存在的问题及对策

集团内部审计存在的问题及对策 集团内部审计工作需要领导在管理过程中,坚持以风险为导向,将具有普遍性和倾向性的财务问题作为审计的主要切入点,以各种审计项目的有效开展来为集团营造良好的审计环境。集团加强

2024-06-27    58    0
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 内部稽核制度

内部稽核制度 总 则 第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。 第二条 本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉以本办法规定办理。艰苦卓绝

2016-02-03    18535    0
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 资产类内部会计

 二 资产类内部会计报表 (1) 存货明细表 编制单位: **企业 年 月 日 单位:元 (月表) 金额 项目 行次 上月实际 本月实际 本年累计 本年计划 一 原材料 1 1 2 2 3 3 4 4

2013-10-18    21174    0
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 内部资金转移定价研究

内部资金转移定价研究 随着利率市场化进程的逐步推进,存贷款利差水平正在逐渐缩窄,面对日益激烈的竞争,仅仅依靠净利差获取利润已经不能够支持商业银行的持续发展,在这种背景之下商业银行必须逐步完善自身的内

2014-02-08    8989    0
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 内部审核的现状和思考

内部审核的现状和思考 **市疾病预防控制中心检验科卢明波 【摘要】按照内审实施步骤:内审的策划和准备,内审的实施,编写内审报告,跟踪审核验证,内审总结,结合本单位今年来的内审工作;总结内审工作的经验

2013-12-31    8887    0
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 内部审核计划

内部审核计划 编号:CX/QR-49- 审核组长 审核组成员 审核时间 2002年 7月14日 至 2002年7月15日 目 的 审核范围 审核准则 方 法 审核人员 日 期 时 间 受审核部门 审

2011-03-11    5489    0
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 审计准则高校内部审计

内部审计实务指南第 4 号-高校内部审计 第一章  总  那么     第一条  为了标准高校内部审计的内容、程序与方法,根据内部审计根本准那么与具体准那么制定本指南。     第二条  本指南所称

2021-11-16    725    0
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 内部审核的一般步骤

文 件 名 内部审核的一般步骤 电子文件编码 ZLNS001 页 码 2-1 ●审核策划 按照内审程序规定,制订年度审核计划,管理者授权成立审核组,由审核组长制订专项审核 活动计划,准备审核工作文件

2013-05-18    921    0
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 内部培训制度

 内部培训管理制度 1  目的 为配合报关组的发展,提升员工素质,增强员工对本职工作的能力及管理能力,并有计划地充实其知识技能,发挥其潜在能力,建立良好的人际关系,特制定《报关组培训管理制度》(以下

2021-07-28    608    0
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 内部工作制度

内部工作制度目录: 一、内部考勤制度 二、物品管理制度 三、日常办公纪律制度 四、差旅制度 六、工作汇报制度 内部工作制度具体内容: 一、内部考勤制度: 1.        员工必须严格遵守工作时间

2012-01-10    12550    0
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 内部审计的主要职责

内部审计的主要职责 1、协助审计经理完成拟上市公司IPO、上市公司年报审计、大型央企国企年报审计、资产重组和企业并购等项目; 2、独立完成审计经理分配的重要审计 承担中型项目的审计工作,包括报告编写

2021-12-10    965    0
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 《采购业务的内部控制》

 采购业务的内部控制 一、采购业务概述 采购,是指单位为了满足物品(原材料、固定资产、办公用品等)或劳务(技术、服务等)等需要进行的各项经济业务活动。在社会化大生产的环境下,任何单位要维持正常的生产

2021-09-12    1351    0
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 内部审计增加组织价值

内部审计增加组织价值 随着经济环境的复杂多样化,内部审计的思想和方法也在随着社会经济环境的变化而不停的变化。国际内部审计师协会(IIA)在2001年对内部审计进行定义:“内部审计是一种独立、客观的保

2018-05-07    2094    0
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