香当网——在线文档分享与服务平台

您在香当网中找到 288285个资源

P1

 内部支付凭证单

内部支付凭证单   内 部 支 付 凭 证 单                                    年 月 日摘 要金 额备 注                            合计     主管

2014-01-17    741    0
P1

 公司内部招聘流程

 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

2013-03-02    23856    0
P2

 公司内部招聘公告

公司内部招聘公告   公司内部招聘公告   编号:   公告日期:   结束日期:   在xx部门中有一全日制职位xxx职级为xxx可申请。此职位对/不对外部候选人开放。   薪金支付水平:   最低:    

2014-01-01    616    0
P3

 企业内部审计职责

企业内部审计职责 1、参与各类项目的审计工作,收集资料、编制底稿 2、按项目经理的要求完成审计工作,对审计过程中发现的问题提出合理化建议 3、完成项目经理临时交办的任务 企业内部审计职责2 1、参与

2021-12-07    591    0
P12

 内部控制论文

**工商学院 课程考查(论文/作业)专用封面 作业(论文)题目:关于我国上市公司内部控制的现状与思考 所修课程名称: 《内部控制》 修课程时间: 2019 年 9 月至 2019 年 12 月 完成论文(作业)日期:

2020-05-10    2772    0
P6

 单位公务卡内部管理规定

 大化县工业集中区管理委员会 公务卡内部管理规定  第一章 总 则 第一条 为进一步配合国库集中支付制度改革,规范财政资金管理,减少现金流通,提高支付透明度,加强财政监督,根据《**市本级全面推行公

2013-01-18    12363    0
P6

 中德集团-内部讲师评选方案

内部讲师评选方案 一、 目的意义: 为充分利用公司内部培训资源,建立与培养一支促进公司培训事业不断发展的讲师队伍,以推进公司培训体系向规范化、系统化的方向发展,特制定本方案。 二、主题: 创建学习型组织

2013-04-15    30836    0
P11

 内部控制制度

计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》现制定芦葭镇卫生院财务管理制度 第二章 内部控制制度 二、 财务机构工作职责 1、认真贯彻执行《会计法》,维护财经纪律,加强财务管理,搞好会计核算。

2021-07-28    730    0
P18

 内部培训教材

内部培训教材                                             顾客满意,经营顾客的心 §理念篇§ 【破冰活动】管理小品心得分享       ◎分组与团队建立  

2010-01-04    26666    0
P4

 实验室内部审核整改报告

实验室内部审核整改报告   根据实验室内部审核计划,内审组依据《实验室资质认定评审准则》和内部审核检查表,于xx年11月20日至21日对实验室进行了内部审核。   内审组依据《内部审核检查表》,通过

2014-06-12    835    0
P12

 项目内部承包合同

项目内部承包合同   甲方:xx房地产开发有限公司   乙方: xxx   双方就乙方经营承包xx曙光路仓库改造工程项目事宜,达成以下协议:   1、xxx任该项目经营承包负责人,在不违反国家政策、

2014-09-19    427    0
P10

 《内部控制评价方法》

内部控制评价方法有哪些 内部控制评价到底包括哪些方法,在理论界和实务界认识是不同的,做法也是不一样的。美国COSO指出现有的评价方法和工具多种多样,包括核对表、问卷和流程图技术。商务和学术文献中提供

2021-09-22    909    0
P4

 内部审计主要职责

内部审计主要职责 ___对集团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计; 2、按照集团董事会要求进行相关审计工作; 3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司年度审计计划; 4、负责做好有关

2021-12-10    569    0
P6

 物业公司内部职责

物业公司内部职责 1、负责管理物业清洁、治安、维修、接待、回访、协调服务工作; 2、全面掌握物业公共设施、设备的使用过程; 3、协调经理送发物业管理方面的文件; 4、负责接待及处理业务咨询、投诉工作,并定期进行回访;

2021-12-23    475    0
P11

 内部运作审核管理程序

内部运作审核管理程序 文件编号:QP8-1 版次:1.0 生效日期:04 06 18 页次:1/4 归档 管理评审 记录 确认 纠正措施 记录报告 实施审核 审核通知 成立审核小组 批准 制定审核计划

2013-05-19    585    0
P14

 酒店内部设计合同

酒店内部设计合同   本合同订立于  年  月  日  委托人:       (以下简称“业方”)。  受托人:    ,注册办事处位于          (以下简称“设计方”)。  鉴于业方请设计方就“     

2013-03-15    478    0
P4

 **公司内部审计制度

**股份有限公司内部审计制度   第一章 总则 第一条 为了加强集团公司及所属子公司的管理和监督,维护集团公司合法权益,保障公司经营活动稳定、健康发展,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益,根据

2016-08-30    4557    0
P3

 内部稽核制度

内部稽核制度 □ 总则 第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。 第二条 本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉以本办法规定办理。

2015-04-01    479    0
P2

 关于内部竞聘的通知

    关于内部竞聘生技科科长和安监科科长职务的通知   各位员工: 根据矿领导班子调整,生技科科长和安监科科长岗位目前出现人员空缺。为充分调动员工积极性,培养优秀人才,矿委会研究决定通过内部竞聘产生,现将有关事项通知如下:

2014-11-29    9437    0
P3

 站内部规章制度

新泵站内部规章制度(暂行) 为进一步完善泵站管理制度,保证值守人员人身安全,维持泵站正常运行,保持泵站卫生,使大家拥有一个安全、清洁、舒适、秩序良好的工作环境,故作如下内部规定: 1、      鉴

2013-08-29    10013    0
1 ... 6 7 8 9 10 ... 50