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 内部质量体系审核

 内部质量体系审核 文件编号: NP403100 生效日期: 2000.3.20 受控编号: 密级:秘密 版次:Ver2.1 修改状态: 总页数 10 正文 7 附录 3 编制:马云生 审核:孟莉 批准:孟莉

2009-02-10    11895    0
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 内部质量审核管理程序

1目的 為确保品質保証系統,能有效的落實執行,使產品質量服務符合客戶之要求,特制定此程序。 2范圍 本公司質量管理体系所有過程,均屬于本程序管理范圍。 3權責 3.1管理代表:審核需求的提出;審核計划的審批;審核執行情況的監督。 3.2 品管部:審核計划之制作。 3.3 審核小組:審核執行及改善事項跟蹤。 4定義 無 5作業內容 5.1 內部品質審核管理

2011-03-15    25965    0
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 实验室内部审核整改报告

实验室内部审核整改报告   根据实验室内部审核计划,内审组依据《实验室资质认定评审准则》和内部审核检查表,于xx年11月20日至21日对实验室进行了内部审核。   内审组依据《内部审核检查表》,通过

2014-06-12    846    0
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 内部运作审核管理程序

内部运作审核管理程序 文件编号:QP8-1 版次:1.0 生效日期:04 06 18 页次:1/4 归档 管理评审 记录 确认 纠正措施 记录报告 实施审核 审核通知 成立审核小组 批准 制定审核计划

2013-05-19    591    0
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 公司内部质量审核报告

2011年内部质量审核报告  我**市**区伦教华南钢塑复合管厂取得ISO9001:2008的质量认证,已将近两年。两年来,质量体系可以说是按照要求,向着持续改进的轨道正常运行的。为了进一步验证我华

2013-01-09    11936    0
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 内部质量体系审核实施计划

内部质量体系审核实施计划 HD-QT-80202 编号: 内审目的 检查企业质量管理体系是否正常运行,评价质量体系的符合性、有效性。 内审范围 ISO9001标准所要求的各要素及涉及的相关部门。 内审依据

2012-05-23    10697    0
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 《内部审核控制程序》

 内部审核控制程序 1 目的 验证管理体系实施效果是否达到规定要求,是否得到有效地保持、实施和改进,确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效运行。 2 适用范围 适用于公司内部管理体系审核。 3

2021-09-22    829    0
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 内部审核员培训教材

第一节 质量审核与质量体系审核 (ISO9000:2000)审核定义:“为了获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足经协商的准那么的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。〞 质量审核通常包括:

2022-08-23    215    0
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 内部质量体系审核通知

 内部质量体系审核通知 HD-QT-80203 编号: 尊敬的 部门 先生/女士: 按照本企业的内部审核计划,企业具有内审资格的内审员于 年 月 日对您部门进行内部审核。请您部门按《青岛华东彩印厂 质量手册》的“质量管理体系职能分配表”

2009-04-09    3136    0
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 内部审核控制流程图

内部审核控制流程图 制定实施纠正措施 批准分发 编制内审报告 审核实施 现场审核 宣布不合格项 末此会议 开不合格报告 首次会议 审核准则 编制现场检查表 准备审核资料 编制现场审核计划 组织内审组

2017-11-19    7548    0
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 QJ047内部质量审核计划

鹤山彪福金属制品有限公司 内部质量审核计划 审核部门 审核组长 审核重点 内审员 审核日期 内审员 审核部门 审核范围 审核时间 备 注 请以上受通知部门或人员准备好相关资料,以便在审核时提升效率和审核质量。 管理者代表

2016-06-18    6210    0
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 内部质量管理体系审核报告

内部质量管理体系审核报告 编号:QR/QXT-009 审核目的 为外部审核作准备,体系运行以来第一次内部审核,检查质量体系的有效性 审核范围 所有部门 审核依据 ×ISO9001:2000 ×工厂质量管理体系文件

2015-10-09    11474    0
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 内部审核首次会议发言(精选多篇)

内部审核首次会议发言(精选多篇) 第一篇:2014年内部审核首次会议记录 2014年内部审核首次会议记录 记录人:xxx 时间:2014.11.12 .地点:环保大厦三楼会议室 主持人:xxx 参加

2012-04-11    496    0
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 内部质量体系审核报告

内部质量体系审核报告 编号:CBEA/QF8.2.2-05 序号: 受审核部门 部门负责人 审核组长 审核日期 审核依据 审核范围 审核组人员 审核过程摘要: 审核中发现问题: 审核综述:(体系运行情况评价)

2014-07-01    10618    0
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 《IATF16949内部审核检查表》

过程是否已经被监控? √ 是否保持了记录? √ 输入(I) / 输出 (O) 审核关注要点 检查记录,包括客观证据 审核结论 NC OFI NR 输入: 公司经营战略和经营理念 顾客期望 公司经营计划

2019-09-20    832    0
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 《内部质量审核控制程序》

编制人: 审核人: 批准人: 如此印章并非红色,代表此文件并非合法之版本,并不会受到控制及更新,请使用受控制之文件。 文件分发编号 文件控制印章 1目的与适用范围 本程序规定了进行内部质量审核的控制要求

2021-09-22    481    0
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 内部质量体系审核记录

6) 措施—持续改进—过程及其策划结果。 2. 外包过程—控制—识别? 注:符合 √ 不符合 × 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录 MC/QW03-2001 受审部门 总经理、管理者代表

2014-08-14    25490    0
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 内部审核控制程序

文件名称 内部审核控制程序 页 数 4 1目的 为了确认质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。 2范围 适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有规程,产品经营过程的内部审核。 3权责

2020-08-11    614    0
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 内部质量体系审核报告ok

内部质量体系审核报告 QR/QP-09-05 版本/修改次数:01/00 №:001 审核目的: 1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2000标准以及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。

2016-10-04    16599    0
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 8.2.2 内部审核控制程序

根据公司《质量手册》的要求,审核质量体系涉及的各部门所开展的质量活动极其结果是否符合规定的要求,确保质量体系有效地运行。 2.适用范围: 适用于本公司内部质量审核工作。 3.职责: 3.1审核组长负责内部质量审核计划编制,并经管理者代表审批后实施。

2010-02-19    15824    0
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