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 内部审核首次会议发言(精选多篇)

内部审核首次会议发言(精选多篇) 第一篇:2014年内部审核首次会议记录 2014年内部审核首次会议记录 记录人:xxx 时间:2014.11.12 .地点:环保大厦三楼会议室 主持人:xxx 参加

2012-04-11    492    0
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 《IATF16949内部审核检查表》

过程是否已经被监控? √ 是否保持了记录? √ 输入(I) / 输出 (O) 审核关注要点 检查记录,包括客观证据 审核结论 NC OFI NR 输入: 公司经营战略和经营理念 顾客期望 公司经营计划

2019-09-20    824    0
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 内部审核控制程序

文件名称 内部审核控制程序 页 数 4 1目的 为了确认质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。 2范围 适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有规程,产品经营过程的内部审核。 3权责

2020-08-11    608    0
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 水表检定站内部审核报告

2013年度内部审核报告   审核目的:评价质量管理体系是否符合JJF(豫)1002-2008《河南省专项计量授权考核规范》的要求,验证质量管理体系运行是否适宜、有效和持续改进。 审核范围:质量管理

2015-09-07    6884    0
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 8.2.2 内部审核控制程序

根据公司《质量手册》的要求,审核质量体系涉及的各部门所开展的质量活动极其结果是否符合规定的要求,确保质量体系有效地运行。 2.适用范围: 适用于本公司内部质量审核工作。 3.职责: 3.1审核组长负责内部质量审核计划编制,并经管理者代表审批后实施。

2010-02-19    15819    0
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 26.内部质量审核

通过开展对质量体系的内部审核,验证公司质量管理体系文件与标准的符合性,审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求,确保质量体系持续有效地运行,并为质量体系改进提供依据。 2.范围 本程序适用于公司内部质量体系审核工作。

2016-12-07    3497    0
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 QJ013内部质量审核报告

鹤山彪福金属制品有限公司 内部质量审核报告 审核背景 审核依据 审核组长 审核日期 内审员 审核范围 受审核部门 受审核人员 陪同人员 规定条款内容与不符合事实记录: 审核组长: 管理者代表 日 期 本文档由香当网(https://www

2011-10-09    2506    0
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 内部质量体系审核

 内部质量体系审核 文件编号: NP403100 生效日期: 2000.3.20 受控编号: 密级:秘密 版次:Ver2.1 修改状态: 总页数 10 正文 7 附录 3 编制:马云生 审核:孟莉 批准:孟莉

2009-02-10    11889    0
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 内部质量审核管理程序

1目的 為确保品質保証系統,能有效的落實執行,使產品質量服務符合客戶之要求,特制定此程序。 2范圍 本公司質量管理体系所有過程,均屬于本程序管理范圍。 3權責 3.1管理代表:審核需求的提出;審核計划的審批;審核執行情況的監督。 3.2 品管部:審核計划之制作。 3.3 審核小組:審核執行及改善事項跟蹤。 4定義 無 5作業內容 5.1 內部品質審核管理

2011-03-15    25956    0
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 内部运作审核管理程序

内部运作审核管理程序 文件编号:QP8-1 版次:1.0 生效日期:04 06 18 页次:1/4 归档 管理评审 记录 确认 纠正措施 记录报告 实施审核 审核通知 成立审核小组 批准 制定审核计划

2013-05-19    587    0
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 公司内部质量审核报告

2011年内部质量审核报告  我**市**区伦教华南钢塑复合管厂取得ISO9001:2008的质量认证,已将近两年。两年来,质量体系可以说是按照要求,向着持续改进的轨道正常运行的。为了进一步验证我华

2013-01-09    11927    0
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 农产品质量安全机构考核内部审核记录表

内部审核记录表 审核对象 审核依据 《农产品质量安全检测机构考核评审细则》 审核审核日期 条款 审核条款内容 审核方法 审核记录 评审结论 备注 一 机构与人员 1.* 有上级部门批准的机构设置

2020-02-25    1111    0
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 RBT214-2017内部审核检查表

条款 条 款 内 容 具体审核内容 审核记录 审核结果 符合 基本符合 不 符 合 不 适 用 4 要求 4.1 机构 4.1.1 检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。

2019-08-06    1440    0
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 质量管理体系内部审核检查表(完整)

 质量管理体系审核检查表 受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准那么:ISO9001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: ISO9001条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法

2021-12-24    605    0
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 IATF16949内部审核检查表范文2019

MOP2策划/ 6.1/6.2/6.3 MOP3分析和评价 / 10.1/10.2.1-4/10.3 MOP4内部审核/ 9.2.1/9.2.2.2/9.2.2.3/9.2.2.4 MOP5管理评审/ 9.3.1/9

2022-03-18    487    0
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 ISO9001-2015内部审核检查表(过程模式)

 内 部 检 查 表 检查日期: 审核员: 过程名称 P1 组织环境 过程主要负责人 高层 .过程涉及文件 《组织环境外部因素识别清单》等 标准条款要求 方法、内容 记录 评价 5.2质量方针 6.2质量目标

2022-03-18    581    0
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 003-质量体系内部审核-0228-jz

质量体系内部审核 1 范围 适用于质管部组织的全公司质量体系内部审核管理 2 控制目标 2.1 确保对质量体系的内审有组织有计划地进行 2.2 通过对公司各部门完整有序的内审工作确保质量管理体系的持续有效运行

2010-06-07    2663    0
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 IATF16949:2016内部审核检查表模板2019

IATF16949:2016内部审核检查表 受审核过程: MP1 领导作用 审核员/日期: 负责人: 接待人: 序号 审核依据 提问要点 检查方法 检查结果记录 评定结果 1 4.4/6.2.2/ 5

2022-03-18    572    0
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 质量体系内部审核检查表

质量体系内部审核检查表 编号:CBEA/QF8.2.2-02 序号: 审核日期 审核部门 活动地点 受审接待人 依据条款 按标准提出的问题 具体的检查办法 事实检查 记录 事实性质判断 □符合 □不符合

2013-04-20    18136    0
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 内部质量体系审核通知

 内部质量体系审核通知 HD-QT-80203 编号: 尊敬的 部门 先生/女士: 按照本企业的内部审核计划,企业具有内审资格的内审员于 年 月 日对您部门进行内部审核。请您部门按《青岛华东彩印厂 质量手册》的“质量管理体系职能分配表”

2009-04-09    3128    0
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