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 内部质量体系审核通知

 内部质量体系审核通知 HD-QT-80203 编号: 尊敬的 部门 先生/女士: 按照本企业的内部审核计划,企业具有内审资格的内审员于 年 月 日对您部门进行内部审核。请您部门按《青岛华东彩印厂 质量手册》的“质量管理体系职能分配表”

2009-04-09    3128    0
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 QJ047内部质量审核计划

鹤山彪福金属制品有限公司 内部质量审核计划 审核部门 审核组长 审核重点 内审员 审核日期 内审员 审核部门 审核范围 审核时间 备 注 请以上受通知部门或人员准备好相关资料,以便在审核时提升效率和审核质量。 管理者代表

2016-06-18    6202    0
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 内部质量体系审核报告

内部质量体系审核报告 编号:CBEA/QF8.2.2-05 序号: 受审核部门 部门负责人 审核组长 审核日期 审核依据 审核范围 审核组人员 审核过程摘要: 审核中发现问题: 审核综述:(体系运行情况评价)

2014-07-01    10616    0
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 内部质量管理体系审核报告

内部质量管理体系审核报告 编号:QR/QXT-009 审核目的 为外部审核作准备,体系运行以来第一次内部审核,检查质量体系的有效性 审核范围 所有部门 审核依据 ×ISO9001:2000 ×工厂质量管理体系文件

2015-10-09    11465    0
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 《内部质量审核控制程序》

编制人: 审核人: 批准人: 如此印章并非红色,代表此文件并非合法之版本,并不会受到控制及更新,请使用受控制之文件。 文件分发编号 文件控制印章 1目的与适用范围 本程序规定了进行内部质量审核的控制要求

2021-09-22    476    0
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 内部质量体系审核记录

6) 措施—持续改进—过程及其策划结果。 2. 外包过程—控制—识别? 注:符合 √ 不符合 × 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录 MC/QW03-2001 受审部门 总经理、管理者代表

2014-08-14    25486    0
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 内部质量体系审核报告ok

内部质量体系审核报告 QR/QP-09-05 版本/修改次数:01/00 №:001 审核目的: 1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2000标准以及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。

2016-10-04    16587    0
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 IATF16949:2016实验室内部审核检查表2019版本

IATF16949:2016内部质量审核检查表 №:XXXXXX 质量记录编号D-25 序号 审核要素 检查内容及要求 检查情况 简要描述 检查结果 Y/N 处理情况 发不合格报告 现场纠正 4.1

2022-03-18    403    0
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 ISO-TS16949-2002质量管理体系内部审核员、过程审核员和产品审核

 ISO/TS16949:2002质量管理体系 内部审核员、过程审核员和产品审核员 培 训 考 试 试 题 单位: 姓名: 成绩: (注:本试卷共200分,140分以上(含)为合格,140分以下(不含)为不合格,凡不合格者需重新考试)

2014-04-13    24674    0
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 质量管理体系内部审核员培训教程

质量管理体系内部审核员培训教程 GB/T19001-2021   第1章 ISO 9000族标准概论 第1节 ISO 9000族标准的产生与开展 l  国际标准化组织〔ISO〕于1987年3月公布ISO9000系列标准

2021-12-24    685    0
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 内部质量体系审核实施计划

内部质量体系审核实施计划 HD-QT-80202 编号: 内审目的 检查企业质量管理体系是否正常运行,评价质量体系的符合性、有效性。 内审范围 ISO9001标准所要求的各要素及涉及的相关部门。 内审依据

2012-05-23    10669    0
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 公司内部QEOHS管理体系审核检查表

中交路桥北方工程有限公司内部QEOHS管理体系审核检查表(环境与职业健康安全) 被审核方:                                         编号: ZLBF-QEOHS-B-21-表05-

2011-10-09    13150    0
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 ISO9001-2000内部审核员培训课程

1. ISO 9001:2000 內部審核員培訓課程2. ISO 9000:2000轉版過渡期 審核員培訓課程讓學員: 明白ISO 9000:2000的哲理、原則、概念及要求 知道如何在進行審核時加以應用 了解新標準與94年版本的主要差異 明白差異對進行審核時的含意目標3. ISO

2012-06-17    12137    0
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 实验室内部质量保证体系审核程序

实验室内部质量保证体系审核程序 1、[目的] 定期对实验室质量保证体系和质量监测活动进行内部审核,确保质量保证体系持续有效运行,并为改进、完善质量保证体系提供依据,确保检验结果的准确性。 2、[适用范围]

2016-10-19    3783    0
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 内审员培训资料-内部审核工作02内审审核行程计划表及内审检查表

内审审核行程计划表 目 的﹕根据管理体系的标准及公司的相关文件来评核本组织的质量环境体系。为第三方审核做好准备. 范 围﹕本公司产品从进料、生产到售后服务的所有过程及涉及的所有部门。 审 核 标 准

2021-11-14    558    0
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 XX区审计局2009年度ISO9001质量管理体系内部审核计划

XX区审计局2009年度ISO9001质量管理体系内部审核计划         为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性,根据ISO9001质量管理体系的要求,现将2009年度审计局内部审核计划公布如下:   一、审核目的   1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性;

2010-03-12    615    0
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 ISO9000系列培训教材-内部质量体系审核

1. *内部质量体系审核ISO9000系列培训教材 2. *本课程主要内容第一部分:质量体系审核概论 第二部分:内部质量体系审核步骤 第三部分:质量体系内部审核员 3. *第一部分质量体系审核概论质量

2010-12-09    21798    0
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 中山桑芭丝服装有限公司管理制度——内部质量审核

中山桑芭丝服装有限公司 程序文件 内部审核程序 编号:S-QP-16 版本/修改状态:A/0 生效日期:2002年3月 日 页码:第1页,共5页 拟制:朱文君 审核: \ 批准: 1.目的 为查明质量

2015-06-14    365    0
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 内部质量管理体系审核检查表(C09 产品交付)

受审核过程/要素 产品交付 过程类别 C09 审核审核日期 200X年XX月XX日 六个过程个性: □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录

2021-11-04    469    0
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 ISOTS16949质量管理体系内部审核员测试题

机密 ISO/TS16949质量管理体系 内部审核员测试题 机密 2003年11月 请在下面空格内填写 公司 姓名 职务 日期 部分 阅卷人1 阅卷人2 最高分 最低分 总计 得分 试卷分为五部分。

2011-04-26    19475    0
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