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 行政事业单位内部审计存在的问题及对策汇编

行政事业单位内部审计存在的问题及对策 当前,内审机构在履行审计监督职能上发挥了重要作用,内审覆盖面广,审减金额显著,审计建议合理,促进了增收节支,内部审计成效明显,监督作用发挥较好,职能地位不断提升

2019-05-25    1556    0
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 2015年内部审计工作计划范文

2015年内部审计工作计划范文   根据教育部17号令《教育系统内部审计工作规定》和及省、市有关文件会议精神,结合芙蓉区教育局内部审计制度及具体情况,制定xx年内部审计工作计划,具体如下:   一、指导思想:

2015-06-12    567    0
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 ××化学股份有限公司内部审计制度

河南佰利联化学股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则   第一条 为加强公司内部审计工作,降低决策风险,提高企业经济效益,保障企业经营活动的健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》等有关

2013-08-14    3870    0
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 2021年化工企业内部审计管理办法

2021年化工企业内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为加强集团公司内部审计工作,保障内部审计机构和内部审计人员充分行使职权,发挥内部审计在改善经营管理、纠错防弊、提高经济效益、加强廉政建设、维

2021-11-22    465    0
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 2017年医院内部审计工作计划范文

2017医院内部审计工作计划范文   第一章 内部卫生系统审计   第一条 为加强卫生系统内部审计工作,建立健全各单位内部审计制度,完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进卫生事业健康发展,根据《中

2017-01-26    591    0
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 2017年医院内部审计工作计划2017

医院内部审计工作计划2017   xxxx年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规

2017-10-17    390    0
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 勘测设计院内部审计工作制度

勘测设计院内部审计工作制度   为了建立健全本院内部审计监督制度,加强内部审计工作,提高经营管理水平,保障国有资产保值增值,根据《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规和厅、局关于进一步做好

2015-06-10    408    0
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 民营企业内部审计工作运作流程—工作心得

民营企业内部审计工作运作流程—工作心得     内部审计机构是民营企业家非常重视的部门。审计人员具备必要的内部审计知识和技能、拥有内审岗位资格、尊守职业道德、对企业忠诚只是内部审计人员的基本素质,也

2012-10-06    586    0
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 区卫生计生系统xxxx年 内部审计工作计划

区卫生计生系统2018年 内部审计工作计划 根据嘉定区审计局关于《xxx区2018年内部审计工作指导意见》的精神,结合我委2018年卫生计生工作总体目标任务,进一步夯实内审工作的基础,创新审计理念和审计方式方法,突

2019-03-27    932    0
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 区卫生计生系统xxxx年内部审计工作计划

区卫生计生系统2018年内部审计工作计划 根据嘉定区审计局关于《XX区2018年内部审计工作指导意见》的精神,结合我委2018年卫生计生工作总体目标任务,加大审计力度,突出审计重点,提高审计质量,充分发挥内部审计监督、

2019-03-27    865    0
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 公司内部审计工作计划模板

公司内部审计工作计划模板   一、集团公司内部审计工作总体思路:   1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计内部控制审计、经济合同审计等并重。   2、201

2013-09-24    722    0
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 会计信息化对华强公司内部审计的影响研究

本文将对国内外一些比较成熟的审计模式进行比较分析,并依照会计学和管理学的知识,结合我国实际情况,对改进会计信息化条件下企业内部审计提出一些建议,并具体举出改进举措。还将运用规范研究等方法,了解会计信息化条件下企业内部审计的

2021-04-13    606    0
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 企业内部审计制度范文

企业内部审计制度范文 第一章 总 则 第一条 为了规范本___集团股份有限公司(以下简称公司)内部审计工作,加强现代企业制度建设,根据《公司法》、《审计法》、《企业内部控制基本规范》和审计署《关于内

2021-12-07    461    0
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 2019年单位内部审计工作自查报告

2019年单位内部审计工作自查报告 区审计局: 根据《***》要求,我单位高度重视,积极开展自查工作,现将相关情况报告如下: 一、主要情况 (一)加强学习宣传。主要负责人主管我单位内部审计工作,定期听取

2019-12-10    1249    0
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 浅谈如何开展中小学食堂管理内部审计

浅谈如何开展中小学食堂管理内部审计 “百年大计,教育为本”。而中小学学生食堂是学校后勤保障的重要组成部分,也是义务教育均衡发展的重要保障。教育主管部门应充分发挥好内部审计机构的日常管理监督职能,在审计机关的指导和监

2022-03-23    729    0
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 职业学院内部审计工作实施办法

**职业学院内部审计工作实施办法 第一章 总 则 第一条 为了规范我校内部审计工作,建立健全内部审计制度,保障学校教育教学改革发展,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作规定》及《浙

2020-07-31    336    0
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 某集团公司内部审计操作规程细则

广东省某集团有限公司 内部审计操作规程细则 第一章 总则 第一条 为了实现审计工作法制化、制度化、规范化,根据《中华人民共和国审计法》和审计署《关于实施审计工作规程的若干规定》,结合广东省某集团有限

2012-12-01    19465    0
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 公安机关内部审计风险剖析及对策研究

公安机关内部审计风险剖析及对策研究 摘 要: 本文针对公安内审风险,由表及里、由浅入深系统地阐明了公安内审风险的特殊性及内审风险要素组成,要素之间的内在联系。         并结合作者的实际工作经

2012-03-15    816    0
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 2017年内部审计的独立性论文提纲范文

内部审计的独立性论文提纲范文   一、主要研究内容   1、内部审计独立性的涵义   (1)国外发达资本主义国家对内部审计独立性的相关定义   (2)我国内部审计独立性的相关定义   2、内部审计的发展及其独立性的必要性

2017-08-11    528    0
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 XX镇2020年内部审计工作计划

XX镇2020年内部审计工作计划 为廉政建设服务,充分发挥审计部门的监督职能作用,保护集体资产﹑维护财经纪律﹑维持地方稳定﹑促进内部管理规范化。现结合我镇实际情况,制定2020年审计工作计划。 一﹑审计工作思路

2021-02-07    749    0
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