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 试论内部审计风险的形成与控制—经济工作

  试论内部审计风险的形成与控制—经济工作   [摘要] 随着我国市场经济的发展和审计环境的变化,审计风险已成为单位内部审计一个无法回避的问题,内部审计人员在审计工作中将面临更多、更大的审计风险。我们

2012-09-12    622    0
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 公安机关内部审计风险剖析及对策研究

公安机关内部审计风险剖析及对策研究 摘 要: 本文针对公安内审风险,由表及里、由浅入深系统地阐明了公安内审风险的特殊性及内审风险要素组成,要素之间的内在联系。         并结合作者的实际工作经

2012-03-15    817    0
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 关于寿险公司内部审计的分析—财经金融

  关于寿险公司内部审计的分析—财经金融     我国的保险行业自1985年起就正式引入了内部审计(以下简称内审)机制,但分业经营以来,寿险公司的内审一直缺乏统一的规章制度,任由各家寿险公司自行其是

2012-11-11    633    0
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 行政事业单位内部审计存在的问题及对策

行政事业单位内部审计存在的问题及对策 当前,内审机构在履行审计监督职能上发挥了重要作用,内审覆盖面广,审减金额显著,审计建议合理,促进了增收节支,内部审计成效明显,监督作用发挥较好,职能地位不断提升

2020-01-14    908    0
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 2017年内部审计的独立性论文提纲范文

内部审计的独立性论文提纲范文   一、主要研究内容   1、内部审计独立性的涵义   (1)国外发达资本主义国家对内部审计独立性的相关定义   (2)我国内部审计独立性的相关定义   2、内部审计的发展及其独立性的必要性

2017-08-11    528    0
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 如何加强内部审计工作质量的控制

如何加强内部审计工作质量的控制 审计质量是审计工作的生命线,内部审计质量控制是维持、延续和保证内部审计生命的关键。国家审计署和中国内部审计协会对内部审计质量及控制十分重视,相继签署发布了《内部审计基本准

2012-02-01    12598    0
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 XX镇2020年内部审计工作计划

XX镇2020年内部审计工作计划 为廉政建设服务,充分发挥审计部门的监督职能作用,保护集体资产﹑维护财经纪律﹑维持地方稳定﹑促进内部管理规范化。现结合我镇实际情况,制定2020年审计工作计划。 一﹑审计工作思路

2021-02-07    750    0
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 XX企业集团内部审计模式的设计

XX企业集团内部审计模式的设计 内部审计机构是集团内部监督体系的重要组成部分,其合理设置和职能的有效发挥对于企业集团治理结构的优化有着不可忽视的影响。企业集团内部审计模式的设计包括设置内部审计网络框架、

2023-05-30    178    0
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 企业内部审计报告范文—汇报材料

企业内部审计报告范文—汇报材料     内部审计虽然不参与单位的经营管理活动,但随着集团公司的规模扩大,内部审计作为集团公司的经济监督机构,其作用越来越重要。集团公司的内部审计不同与社会审计,同样内

2013-08-06    530    0
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 商业银行强化内部审计措施分析

 商业银行强化内部审计措施分析 作者单位:*** 作 者:*** 摘要:国内外金融机构的不断发展,对我国的金融产业产生较为深远的影响,为了更好的适应复杂的国内外金融发展环境,提高银行业自身纠错纠偏能

2019-06-03    921    0
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 XX街道xxxx年内部审计工作计划

XX街道2018年内部审计工作计划 根据XX区2018年内审工作会议精神,按照《XX街道关于内部审计的工作方案》要求,现对街道2018年内部审计工作计划作如下安排。 一、深化财政财务收支审计,严格规范预算管理与执行

2019-03-26    992    0
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 浅谈企业内部审计管理创新

浅谈企业内部审计管理创新 理念决定思路,思路决定出路。要把科学发展的理念融入到企业审计工作中,不断创新审计内容,创新审计方法,创新审计管理,树立科学审计理念,充分发挥内部审计在企业更深层次和更广范围

2019-08-13    950    0
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 2017年内部审计工作计划范文

2017年内部审计工作计划范文   为落实《北京市教育委员会关于做好xx年教育审计工作的意见》的文件精神和我院xx年工作的总体要求,高质量完成国家示范性高职学院建设任务,进一步建立健全内部审计制度,强化

2017-08-05    383    0
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 2017年内部审计工作计划3篇

2017年内部审计工作计划3篇 本文目录 1. 2017年内部审计工作计划 2. 内部审计工作计划 3. 内部审计工作计划   为落实《北京市教育委员会关于做好xx年教育审计工作的意见》的文件精神和

2017-11-05    433    0
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 论计算机会计的内部控制及其审计

论计算机会计的内部控制及其审计  一、对计算机会计内部控制的再认识   西方对计算机会计内部控制的研究大概始于70年代,美国执业会计师协会(AICPA)和EDP审计人员协会从1974年开始先后发表了

2014-01-15    435    0
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 内部审计工作体会研讨发言

内部审计工作体会研讨发言 非常荣幸再次站上荣誉颁奖台,去年收获了岗位标兵荣誉,以为当时就是最自豪的时候了,再次站在这里,感觉更自豪了,因为上次荣誉只是个人,而这次荣誉属于团队,而且这个团队还是比较特

2024-06-11    98    0
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 村镇银行内部审计制度

建信村镇银行内部审计制度 第一章   总则 第一条 为加强建信村镇银行(以下简称“本行”)经营管理,完善内部控制制度,规范审计监督行为,确保国家的方针政策、金融法律法规和本行各项管理制度的贯彻执行,

2013-07-03    10354    0
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 审计内部控制工作的经验做法及取得的成效

审计内部控制工作的经验做法及取得的成效 为进一步提高内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,XX市审计局以规范经济和业务活动有序运行为主线,以内部控制量化评价为导向,以规范关键岗位的

2020-06-21    1961    0
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 房地产集团公司内部审计作业指引4

房地产集团公司内部审计作业指引4 1.目的加强对集团公司各职能部门及各下属公司的审计,促进审计工作的系统化、规范化,保证审计质量,明确审计责任,控制审计风险,促进被审计单位加强和改善经营管理,有效控

2020-01-09    1251    0
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 事业单位内部审计风险防范对策探讨

事业单位内部审计风险防范对策探讨 一、引言 随着市场经济的深化发展,事业单位运营模式也越来越趋于市场化,因此,事业单位面临的风险随之增加,其内部审计工作难度增加。为了降低事业单位运营管理中的风险,需

2021-06-17    570    0
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