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 **特区职业技术学校安全风险防范工作开展情况

**特区技工学校 安全风险防范工作开展情况 为全面贯彻落实《市安委办关于调度**市安全生产“十三五”规划完成情况及谋划应急管理“十四五”规划的通知》(**安办通〔2019〕64号)文件精神,着力打造

2020-02-24    1237    0
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 环保执法廉政风险点及防范措施

事业的推进提供了重要的保障。 一、环保执法过程中存在哪些廉政风险点 环保执法过程中行政责任越来越重大,面临的廉政风险也越大。一是政治问责风险。环保执法工作越来越受到人大、政府、媒体和社会公众的广泛监督

2019-04-17    7259    0
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 个人廉政风险防范措施

个人廉政风险防范措施 xx办    xxx 在廉政风险点建设工作开展的第二阶段,通过个人自查、同事互查、领导帮查,确定了个人思想道德和工作职责风险点共10条,分别为思想道德风险点和岗位职责风险点各5条

2013-05-19    27376    0
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 大型活动项目风险防范探讨

大型活动项目风险防范探讨   [摘 要]我们的社会生活充满着丰富多彩的活动。商业化运作程度也在不断加深,参与活动的人数和涉及的经济单位也在增加,风险也在增加。如何对大型活动项目进行风险的识别、防范及管理,提出了一些探讨意见。

2012-01-18    485    0
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 **县政府投资审计中心投资审计风险点防控措施

**县政府投资审计中心投资审计风险点防控措施 第一章 总则   第一条 为了规范政府投资建设项目竣工结算审计监督行为,控制审计风险,提高审计质量和审计效益,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共

2021-12-11    618    0
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 企业风险管理与内部控制制度

企业风险管理与内部控制制度   一管理是个不断完善的过程   风险管理概念:损失/不确定性等   风险管理的特征:客观性/普遍性/偶然性/可测性/可变性   风险的类型:环境风险/经营风险/财务风险  

2014-07-05    629    0
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 学校内部控制风险评估表

瞪环片芒附件5: 内部控制风险评估表 风险编号 风险描述 风险评价 风险发生的可能性 风险发生的影响程度 极低 低 中等 高 极高 极轻微 轻微 中等 重大 灾难性 一、控制环境风险:政府在战略的制定

2022-06-27    334    0
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 编制内部计划书 捏住项目风险的七寸

编制内部计划书 捏住项目风险的七寸 国内非常多的项目经理对项目的计划和管理都是留于口头上,因为事情太多而没有时间整理一份正式的书面文档,于是很多事情到时找不到相应的责任人,更多要靠项目经理现场的超水平指挥。

2015-07-07    472    0
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 企业内部管理重要环节风险点要点

 企业内部管理重要环节风险点要点 一、组织架构风险点要点 1、治理结构形同虚设,缺乏科学决策、良性运行机制和执行力,可能导致企业经营失败,难以实现发展战略。应避免以下情况的出现: (1)虽然形式上设

2024-04-24    163    0
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 企业内部控制与风险管理

企业内部控制与风险管理 ★课程意义 ——为什么要学习本课程?(学习本课程的必要性)   ☆ 如何看待企业在发展过程中效率与安全的矛盾;制度有时为何成为发展的绊脚石;为什么有健全制度仍然出现问题;保证

2019-04-12    4298    0
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 2017年内部审计个人工作总结范文

内部审计个人工作总结范文   20xx年是 “十二五”规划的第二年,我局在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针,紧紧围绕区委、区政府工作中心及上级

2017-04-10    390    0
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 内部工程审计人员《工作就是责任》心得体会

内部工程审计人员《工作就是责任》心得体会   读完《工作就是责任》这本书,让我感受最深的就是“责任”这两个字,看似简单却蕴藏着三层深刻的道理。首先,责任是指使人担当起某种职务和职责的意思,其次,责任

2014-04-21    471    0
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 内部控制制度审计的主要内容、程序与方法

内部控制制度审计的主要内容、程序与方法 01 内部控制制度审计的主要内容 内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的检查、测试中:

2024-04-22    143    0
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 我国民营企业内部审计问题研究

我国民营企业内部审计问题研究 摘 要 随着社会不断的进步与壮大,经济的发展也在不断的进步,促进经济发展的因素有许多,民营企业就是其中的一部分。民营经济对经营环境的适应性和国际竞争的趋同要求国际经济组

2022-03-10    365    0
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 2009年地税系统内部审计工作方案

2009年地税系统内部审计工作方案         一、审计目的   (一)开展财务审计促进内控制度的建立和完善,使会计信息质量不断提高,会计基础工作逐步夯实。   (二)开展专项审计强化对非本级财政补

2010-02-17    730    0
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 党的十八大精神内部审计部门学习心得体会

的潜在风险种类越来越多,风险防控需求也越来越大,内部审计旨在增加企业价值,改善企业运营,审计部门必须紧随行业发展的步伐,不断强化审计职能管理职责,提高审计执业能力、扩大审计范围,进一步强化内部审计部门在企业内控管理、风险防控中的作用。

2017-07-07    2942    0
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 关于企业内部审计监督方面中常见的问题及建议

关于企业内部审计监督方面中常见的问题及建议 新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位监督管理,有效的内部审计监

2023-05-30    197    0
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 对当前政府部门内部审计的若干思考

对当前政府部门内部审计的若干思考 内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,以促进加强经济管理和实现经济目标。专家评论,目前,内部审计作用的发挥,已

2010-12-27    14337    0
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 2017年内部审计工作总结模板4篇

内部审计工作总结模板4篇 本文目录 1. 内部审计工作总结模板 2. 最新内部审计工作总结报告优秀范文 3. 内部审计工作总结范文 4. 公司内部审计员个人工作总结   20xx年,是学校迈向新起点

2017-09-16    409    0
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 2009年度教育内部审计工作总结

2009年度教育内部审计工作总结 **县教育局审计科 2009年,我县教育内部审计工作以党的十七大精神为指导,全面深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕全县教育改革和发展的中心工作,按照《**县教育系统2

2010-04-13    16164    0
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