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 关于寿险公司内部审计的分析—财经金融

  关于寿险公司内部审计的分析—财经金融     我国的保险行业自1985年起就正式引入了内部审计(以下简称内审)机制,但分业经营以来,寿险公司的内审一直缺乏统一的规章制度,任由各家寿险公司自行其是

2012-11-11    662    0
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 XX企业集团内部审计模式的设计

XX企业集团内部审计模式的设计 内部审计机构是集团内部监督体系的重要组成部分,其合理设置和职能的有效发挥对于企业集团治理结构的优化有着不可忽视的影响。企业集团内部审计模式的设计包括设置内部审计网络框架、

2023-05-30    212    0
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 2015内部审计工作总结范文

2015内部审计工作总结范文   XX年,青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下,深入探索内部审计工作的新思路、新方法,充分调动全县广大内审人员的工作积极性,在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。

2015-09-14    400    0
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 XX镇2020年内部审计工作计划

XX镇2020年内部审计工作计划 为廉政建设服务,充分发挥审计部门的监督职能作用,保护集体资产﹑维护财经纪律﹑维持地方稳定﹑促进内部管理规范化。现结合我镇实际情况,制定2020年审计工作计划。 一﹑审计工作思路

2021-02-07    779    0
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 2017年内部审计年终个人总结范文

2017内部审计年终个人总结范文   2017年度在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司2017年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工

2017-01-16    367    0
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 2017年内部审计工作总结范文3篇

2017年内部审计工作总结范文3篇 本文目录 1. 2017年内部审计工作总结范文 2. 最新工程内部审计工作总结模板 3. 精选内部审计工作总结模板   一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作

2017-12-11    344    0
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 内部审计年度工作总结范文

内部审计年度工作总结范文   一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作   全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极

2012-12-12    434    0
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 行政事业单位内部审计存在的问题及对策

行政事业单位内部审计存在的问题及对策 当前,内审机构在履行审计监督职能上发挥了重要作用,内审覆盖面广,审减金额显著,审计建议合理,促进了增收节支,内部审计成效明显,监督作用发挥较好,职能地位不断提升

2020-01-14    944    0
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 格兰仕企业内部审计问题对策

当今,随着我国改革的不断深化和发展,企业自主权也在不断地扩大,企业内部出现的违法违规现象也时有发生,所以企业自身必须建立有效的自我约束机制,而内部审计就是这一机制的最重要环节之一。企业作为独特的社会群体,逐步

2021-06-27    566    0
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 企业内部审计报告范文—汇报材料

企业内部审计报告范文—汇报材料     内部审计虽然不参与单位的经营管理活动,但随着集团公司的规模扩大,内部审计作为集团公司的经济监督机构,其作用越来越重要。集团公司的内部审计不同与社会审计,同样内

2013-08-06    602    0
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 如何加强内部审计工作质量的控制

如何加强内部审计工作质量的控制 审计质量是审计工作的生命线,内部审计质量控制是维持、延续和保证内部审计生命的关键。国家审计署和中国内部审计协会对内部审计质量及控制十分重视,相继签署发布了《内部审计基本准

2012-02-01    12642    0
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 2017年内部审计工作计划3篇

2017年内部审计工作计划3篇 本文目录 1. 2017年内部审计工作计划 2. 内部审计工作计划 3. 内部审计工作计划   为落实《北京市教育委员会关于做好xx年教育审计工作的意见》的文件精神和

2017-11-05    462    0
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 房地产集团公司内部审计作业指引4

房地产集团公司内部审计作业指引4 1.目的加强对集团公司各职能部门及各下属公司的审计,促进审计工作的系统化、规范化,保证审计质量,明确审计责任,控制审计风险,促进被审计单位加强和改善经营管理,有效控

2020-01-09    1297    0
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 经济新常态下的内部审计工作思考

  经济新常态下**农信内部审计工作思考 ******农村商业银行 赵**、王** [摘要]随着我国经济发展进入新常态,农村金融体制改革不断推进,内部审计工作也面临着新的机遇和挑战。公司治理是建立现

2016-11-11    4363    0
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 审计内部控制工作的经验做法及取得的成效

审计内部控制工作的经验做法及取得的成效 为进一步提高内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,XX市审计局以规范经济和业务活动有序运行为主线,以内部控制量化评价为导向,以规范关键岗位的

2020-06-21    1996    0
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 内部审计工作总结和工作计划

内部审计工作总结  2016年审计工作按照上级及公司领导部署,紧紧围绕降本增效开展各项审计工作,在各级领导的具体指导下,审计工作取得了一定成效,现将具体情况总结如下: 一、以“控成本、创效益”为出发点和落脚点,加强审计监督防控风险

2017-05-26    11755    0
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 浅谈企业内部审计管理创新

浅谈企业内部审计管理创新 理念决定思路,思路决定出路。要把科学发展的理念融入到企业审计工作中,不断创新审计内容,创新审计方法,创新审计管理,树立科学审计理念,充分发挥内部审计在企业更深层次和更广范围

2019-08-13    981    0
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 内部审计工作体会研讨发言

内部审计工作体会研讨发言 非常荣幸再次站上荣誉颁奖台,去年收获了岗位标兵荣誉,以为当时就是最自豪的时候了,再次站在这里,感觉更自豪了,因为上次荣誉只是个人,而这次荣誉属于团队,而且这个团队还是比较特

2024-06-11    155    0
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 村镇银行内部审计制度

建信村镇银行内部审计制度 第一章   总则 第一条 为加强建信村镇银行(以下简称“本行”)经营管理,完善内部控制制度,规范审计监督行为,确保国家的方针政策、金融法律法规和本行各项管理制度的贯彻执行,

2013-07-03    10390    0
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 单位内部审计工作先进个人事迹材料

单位内部审计工作先进个人事迹材料   女,1964年2月出生,中共预备党员,**省烟草专卖局主任科员。多年来,在工作中坚持与时俱进、开拓创新,爱岗敬业、乐于奉献,为提高审计工作质量、提升审计管理水平

2012-03-16    636    0
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