香当网——在线文档分享与服务平台

您在香当网中找到 232825个资源

P7

 在全县扶贫领域开展专项巡察工作方案

在全县扶贫领域开展专项巡察工作方案 为深入推进全县扶贫领域“两查两保”专项行动工作开展,进一步加大对发生在扶贫领域不正之风和腐败问题的监督检查力度,根据省纪委、省脱贫攻坚领导小组办公室《关于在扶贫领

2019-03-29    1431    0
P5

 集团公司巡察整改落实工作方案

集团公司巡察整改落实工作方案   年XX月XX日,第六巡察组(以下简称“巡察组”)向XX公司反馈了巡察意见,XX公司党委高度重视,认真对照检查、深刻剖析原因,结合自身实际,制定了整改落实工作方案。   一、巡察整改组织领导情况

2022-11-10    448    0
P7

 xxx县2017年第一轮巡察工作方案

2017年第一轮巡察工作方案   为贯彻落实中央和自治区、地区巡视巡察工作要求,根据《中共**自治区委员会关于建立县(区)委巡察制度的意见》(藏党发〔2017〕7号)、《关于全面推进建立县(区)委巡察制度有关

2017-09-11    3500    0
P8

 城市管理执法局党组落实市委巡察巡察“回头看”反馈意见的整改工作方案

城市管理执法局党组关于落实市委第八巡察巡察“回头看”反馈意见的整改工作方案 市纪委监委: 2023年5月18日至7月18日,市委第八巡察组对市城市管理执法局开展了巡察“回头看”,2023年9月27日反馈了巡察意见,实事求

2023-10-26    267    0
P30

 内部审计

计; 2、经济效益审计,包括对考核贡献和硬性指标完成情况的评价; 3、管理制度审计,其核心为对公司内部控制制度的测试和评价。 第五条 离任审计的方法采用查证审阅法、核对法、计算法、盘点法、调节法、观察法、鉴定法和大量的指标分析相结合。

2013-02-18    16728    0
P9

 《内部控制与内部审计的关系》论文作业

内部控制论文作业 内部控制与内部审计的关系 【摘要】 内部控制和内部审计是企业规模和经营范围扩大后企业进行有效管理的重要措施,两者在现代的企业管理中既相互联系又相互区别,既相互作用又相互独立。内部

2021-09-22    818    0
P12

 2019年行政事业单位内部控制工作方案

2019年行政事业单位内部控制工作方案   一、工作目标   开展单位内部控制报告编报工作,旨在进一步加强单位内部控制建设工作,更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

2019-04-03    1365    0
P3

 2019年行政事业单位内部控制工作方案

2019年行政事业单位内部控制工作方案   一、工作目标   开展单位内部控制报告编报工作,旨在进一步加强单位内部控制建设工作,更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

2019-04-10    1730    0
P5

 2019年行政事业单位内部控制工作方案 (2)

2019年行政事业单位内部控制工作方案   一、工作目标   以贯彻落实财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》为抓手,以规范单位经济和业务活动为主线,以夯实单位业务管理及会计基础工作,保证财务记

2019-04-10    1283    1
P6

 2019年行政事业单位内部控制工作方案 (3)

 2019年行政事业单位内部控制工作方案   内部控制是保障组织权力规范有序、科学高效运行的有效手段,也是组织目标实现的长效保障机制。自《行政事业单位内部控制规范(试行)》,以下简称《单位内控规范》

2019-04-10    1414    0
P2

 走进巡察 了解巡察

走进巡察 了解巡察 参加工作以来一直就在巡察办公室办公,自认为比较了解巡察,但一直没外出进行巡察实践。这一轮有幸参加巡察工作,终于能够真正认识并了解巡察。 精心做人,坚守底线。巡察的本质是监督,目标

2021-08-04    1015    0
P3

 巡察巡察谈话提纲

巡察巡察谈话提纲 希望你实事求是、客观真实地向巡察组提供情况。一、党组织建设和作用发挥情况   1、你单位领导班子对党风廉政建设工作的重视程度怎样?采取了哪些主要措施?   2、2013年以来,每年召开过几次党风廉政建设

2018-06-21    32640    0
P2

 巡察巡察谈话提纲

巡察巡察谈话提纲 (班子成员) 依据巡察工作步骤,现在进行巡察谈话环节,希望你实事求是、客观真实地向巡察组提供情况。 1.目前,你在单位的任职情况怎样,具体分管哪些工作? 2.简要谈一谈你对***新思想的认识?

2019-12-02    5881    0
P2

 内部审计汇报

**东电厂筹备处内部审计汇报 按照分公司审计的通知,筹备处立即布置任务,明确职责分工,要求有关人员本着实事求是的态度认真准备资料,以利顺利开展审计工作。 ****东电厂筹备基本概况: 2006年4月

2012-09-28    12059    0
P4

 内部讨论流程

 1-1:部门内部交流: 1. 建议:Exchange内,各部门都建独立的讨论区。 2. 部门内部交流不要求书面形式的《需求请调单》(附件4)。 3. 自新增项目及项目变更的方案提出起,对方案讨论、

2012-06-17    11865    0
P4

 内部审计职责说明

内部审计职责说明 1. 组织编制并实施公司年度审计工作计划; 2. 制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨询意见;

2021-12-10    655    0
P3

 内部审核报告

内部质量管理体系审核报告 审核目的: 审核范围: 审核依据: 审核日期: 受审核部门: 审核组长: 组 员: 审核过程综述: 不合格项统计与分析: 对质量管理体系的评价: 内审结论: 纠正措施要求:

2020-08-11    1105    0
P8

 内部质量审核

 内部质量审核 1. 质量审核定义 为获得审核证据,并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度,所进行的体系的、独立的并形成文件的过程。 审核准则:用作依据的一组方针、程序或要求。 审核证据:与

2013-09-12    809    0
P6

 内部讲师评选方案

内部讲师评选方案 一、 目的意义: 为充分利用公司内部培训资源,建立与培养一支促进公司培训事业不断开展的讲师队伍,以推进公司培训体系向标准化、系统化的方向开展,特制定本方案。 二、主题: 创立学习型组织

2022-08-23    265    0
P6

 内部讲师评选方案

内部讲师评选方案 一、 目的意义: 为充分利用公司内部培训资源,建立与培养一支促进公司培训事业不断发展的讲师队伍,以推进公司培训体系向规范化、系统化的方向发展,特制定本方案。 二、主题: 创建学习型组织

2016-10-12    21186    0
1 2 3 4 5 ... 50