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 xx年内部审计个人总结

 xx年内部审计个人总结 撰写人:___________ 日 期:___________ xx年内部审计个人总结 我局内部审计工作在省局xx的指导下,在局党组的直接领导下,积极贯彻党的xx大及xx届

2021-01-20    662    0
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 内部承包协议

包 协 议                                   二○一一年七月 工程内部承包协议   发包方:**东环装饰有限公司安           (以下简称甲方) 承包方:    李兵  

2019-04-03    1440    0
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 《内部控制审计研究》

理的思考 5 论全面收益理念在我国会计中的应用 6 基于公司治理的内部控制浅析 7 基于公司治理的会计政策选择 8 基于风险管理的内部控制研究——以某公司为例 9 论我国会计信息失真的原因及对策 10

2021-09-22    862    0
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 内部沟通要计划

内部沟通要计划 古语说,“凡事预则立,不预则废“。虽是古语,却体现了“合理规划乃沟通之核心“这一现代企业沟通管理的最高原则。   对于一个高效的沟通工作者来说,合理规划是其工作的重中之重。举例来说,

2013-04-13    525    0
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 内部审计的岗位职责

内部审计的岗位职责 根据公司整体战略规划,拟定并完善公司内部审计规章制度、工作流程和年度工作计划 制订单个审计(调研)项目工作方案和实施计划,并组织实施,起草审计报告和挂你建议书等审计文书 负责公司

2021-12-10    923    0
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 美的-内部讲师管理办法

美冷字[200*] 62号 签发人:方洪波 内部讲师管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为充分利用空调事业部内部的智力资源,积极培养和建设事业部兼职讲师队伍,发挥内部讲师在事业部整体培训教育体系中的核心作

2009-06-03    25594    0
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 内部施工班组合同

内部施工班组合同   甲方:                                   乙方:      甲方将                                       

2019-04-05    1304    0
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 内部招聘流程汇集

原所在部门提交内部辞职申请,原所在部门原那么上不得以任何借口或理由阻挠和拒绝,更不允许冷嘲热讽 5.3.9 内聘员工原所在部门自收到员工内部辞职申请之日起,应于一个月内为员工办理好内部辞职及工作移交等手续

2022-08-23    278    0
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 学校内部控制管理

一、学校内部控制管理应坚持的原则 内部控制设计的原则是学校进行内部控制管理工作的准绳,体现了整个内部控制系统的特点,学校在具体实施内部控制管理中应当坚持以下几个原则。 (一)全面性原则 内部控制要贯穿

2019-04-22    1736    0
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 内部审计监督部门职责

内部审计监督部门职责 1、参与制定年度审计工作计划和审计实施方案 ; 2、客观、公正、准确地实施各项审计程序 ; 3、编制、归类、整理审计资料,协助编制审计工作底稿; 4、参加各类审计项目,独立或协同完成审计工作任务并撰写审计报告;

2021-12-10    1030    0
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 内部稽核制度

内部稽核制度 □ 总 则 第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。 第二条 本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉以本办法规定办理。艰苦卓绝

2014-08-13    479    0
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 内部市场化管理办法

抽放队内部市场化管理方法 为切实搞好本队内部市场化管理,努力减低生产本钱,提高经济效益,确保每月月初公司下达的各项经济指标顺利完成,现制定抽放队内部市场化管理方法如下: 一、组织领导 成立内部市场化管理领导小组:

2021-11-04    682    0
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 集团内部审计存在的问题及对策

集团内部审计存在的问题及对策 集团内部审计工作需要领导在管理过程中,坚持以风险为导向,将具有普遍性和倾向性的财务问题作为审计的主要切入点,以各种审计项目的有效开展来为集团营造良好的审计环境。集团加强

2024-06-27    106    0
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 内部讲师进阶培训

1. 內部講師进阶培訓台灣新世紀人才培訓協會(TSTD) 理事長 Taiwan Society for Training & Development TEL:(02)8771-8711 E-MAIL:alan0701@ms63.hinet.net2. 內部講師进阶培訓 講師:張博堯張博堯主講人簡歷:台灣新世紀人才培訓協

2009-07-13    8437    0
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 内部刊物管理规定

内部刊物管理规定 为进一步推动公司企业文化建设,促进文化宣传工作的开展,丰富员工业余文化生活,加强员工间沟通与交流,根据我公司实际情况拟定内部周刊的管理办法。 一、周刊的编辑、制版、印刷: 1、编辑部门:公司综合办公室。

2019-03-01    2169    0
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 公司内部审计制度

制度名 公司内部审计制度 电子文件编码 GLZD102 页码 6-1 一、总则 第一条 为进一步完善公司内部审计,增强公司自我约束,完善公司内部控制制度,优化公司业务流程,改善经营管理,提高经济效益

2012-06-21    30806    0
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 《公司内部审计制度》

公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强本公司的内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《中华人民共和国内部审计准则》、《内部审计实务指南》等相关法律法规,结合本公司实际情况,特制定本制度。

2021-07-10    739    0
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 内部索赔制度

内部索赔制度  为逐步建立起面对市场的讲求成本,讲求效率的企业运行机制,把市场压力转化为企业内部管理动力,推动公司成本控制工作更为有效的展开,公司决定在企业内部有意识地建立模拟市场,全面加强成本控制和实行内部索赔制度。

2013-12-09    9708    0
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 ××单位内部审计工作规定

××单位内部审计工作规定 第一章 总 则   第一条 为进一步开展××单位内部审计工作,建立健全内部审计工作制度,完善内部监督制约机制,提高服务效率,促进事业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、

2022-05-12    507    0
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 运行部内部管理办法

  运行部内部管理办法(试行) 总则 为了规范运行管理工作,提高工作效率,改进工作作风,加强运行管理水平,根据运行部工作实际,特制定本办法。 第一条 未严格执行上、下班制度,迟到、早退30分钟以内每

2014-10-17    7985    0
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