香当网——在线文档分享与服务平台

您在香当网中找到 511070个资源

P4

 《从内部控制分析阿里巴巴集团案例》

从内部控制分析阿里巴巴集团案例 班级:________ 姓名:________ 学号:________ 摘要:规范完善建立现代企业制度,规范企业治理结构。有效的内部控制需要有良好的控制环境作基础,而

2021-09-12    1331    0
P113

 内部控制审计程序-yyb7858

 内部控制审计程序 小记:2007年9月8日晚间时候,一友发来加密?内部控制审计程序?文件,并要求:1、是否有价值;2、解密。 受此委托,历时一小时,简短完成任务。确认:1、有价值,内部审计和外部审

2022-08-23    290    0
P19

 会计信息SC公司会计信息系统内部控制研究

 中文题目 :SC公司会计信息系统内部控制研究 中文摘要 摘要:网络技术的高速发展,使得企业管理更有效率,但网络是把双刃剑,它可以使内部高层、管理人员及时的获取企业的经营管理资料以便对变化莫测的市场

2021-07-28    210    0
P26

 苏宁电器内部控制五要素分析研究报告

2.1 内部环境分析 2.1.1 组织架构 组织结构是组织设计的结果,是组织职能要解决的核心问题之一。2006年,苏宁电器对公司的组织架构重新进行了变革。 图2-1 苏宁电器组织架构图 苏宁最新组织

2022-10-11    548    0
P10

 大数据背景企业内部控制问题及对策

大数据背景企业内部控制问题及对策 摘要:近年来,随着大数据、互联网技术和实体经济的融合发展,各种新产业、新业态和新模式如雨后春笋般涌现出来,社会经济环境也随之发生了极大的变化。能够看到,大数据等数字

2022-07-21    428    0
P7

 商业银行内部控制指引(2014年9月12日)

中国银监会关于印发商业银行内部控制指引的通知 银监发〔2014〕40号 各银监局,各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司,邮储银行,各省级农村信用联社,银监会直接监管的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司:

2021-09-22    2849    0
P19

 安全运营管理制度(内部控制制度)

8.1 公司人员进入公司需打卡进入; 8.2 客户及商业伙伴等来访者进入公司需作登记; 8.3 对与业务无关而进入办公场所的人员,如推销产品、收购废品等,门卫及员工应谢绝入内或及时报告; 9. 检查与监督:

2021-06-26    488    0
P32

 刘玉厅解读《内部控制配套指引》

全面提升企业经营管理水平的重要举措——财政部会计司司长刘玉廷解读?企业内部控制配套指引? 4月26日,财政部会同证监会、审计署、国资委、银监会、保监会等部门在北京召开联合发布会,隆重发布了?企业内部控制配套指引?〔以下简称配套指引〕。该配套指引连同2021年5月发布的

2022-07-13    224    0
P10

 财政局内部控制基本制度

财政局内部控制基本制度 第一章 总 则 第一条 为进一步强化对权力的监督和制约,有效防控廉政风险及其他风险,切实提高财政管理水平,根据有关法律、法规及财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》和《关

2022-11-01    432    0
P10

 **区工商业联合会内部控制工作方案

**区工商业联合会内部控制工作方案   为进一步做好行政事业单位内部控制基础性评价工作,贯彻执行**区财政局《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求,根据**区财政局关于加强财政内部控制工作的精

2017-11-08    3353    0
P29

 医院医保内部控制制度(完整版)

 医保内部控制制度目录 第一章、总则 1 第二章、医保科工作制度 4 第三章、医保科工作职责 5 第四章、基本医疗保险管理规定 6 第五章、基本医疗保险就医管理规定 8 第六章、计算机系统管理员职责

2021-09-12    2522    0
P9

 XX反洗钱内部控制制度

XX反洗钱内部控制制度   第一章 总则 第一条 为防止违法犯罪分子利用期货公司从事洗钱活动,保障期货公司资金安全,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交

2018-01-11    2452    0
P5

 企业内部控制的10种方法

企业内部控制的10种方法 ?会计法?明确提出各单位应当建立、健全本单位的内部会计监督制度的要求,并提出会计工作中职务别离、重大事项决策与执行程序、财产清查和定期内部审计等规定,这些要求和规定从其实质

2022-09-02    508    0
P15

 《论我国内部控制研究最新进展》

摘 要 我国内部控制的研究起步较晚,直到上个世纪80年代,社会意识形态从计划经济向市场经济推进,才开始相关的研究。在此背景下,本文对内部控制制度演变等内容加以阐述,认真梳理了我国现阶段内部控制的最近研究,并提出了笔者自己的见解。

2021-09-12    941    0
P16

 《内部控制缺陷认定标准》

XXX股份有限公司内部控制缺陷认定标准 庁•号 业务活动或事项 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷 有效 (1) 组织架构 设 计 1. 未按照《公司法》 要求设置股东会、董 事会、监事会会、经 理层; 2

2021-09-22    699    0
P17

 XX公司内部控制存在的问题及对策

现在社会上的企业都越来越重视应用内部控制来加强企业内部的管理。内部控制能够促进企业的良好发展,提高企业的核心竞争力。制定是否完善,其执行是否有效,关系到企业自身的发展以及在市场中的地位。采购和付款循环是企业经济业务的重要组成

2021-01-11    977    0
P36

 《企业内部控制》习题及答案(完整版)

单项选择题 1.内部控制的基本概念是从早期()思想的基础上逐步发展起来的。 A.科学管理 B.内部牵制 C.内部审计 D.管理控制 2.内部控制结构阶段又称三要素阶段,其中不包括()要素。 A.控制环境 B.风险评估

2021-09-22    3028    0
P168

 内部控制标准流程操作手册

5 7.内部控制标准 6 8.具体流程控制标准 9 第一局部 销售与收入业务流程 9 1 工程业务收入流程 9 2 报修业务收入流程 23 3 燃气销售业务收入流程 29 4 燃器具销售收入业务流程 41

2022-08-23    395    0
P13

 内部控制工作计划(精选多篇)

内部控制工作计划(精选多篇) 第一篇:企业内部控制工作计划 企业内部控制工作规划方案 及2014年年度内部控制工作计划 2014年是我。。集团上市推进工作的一个关键年度。按照财政部、证监会、审计署、

2012-10-17    358    0
P4

 环境局关于加强内部控制工作实施方案

加强财政内部控制工作的文件精神,切实提高我局风险防控能力和内部管理水平,现提出如下实施方案: 一、指导思想 贯彻落实依法治国基本方略,全面推进依法行政,有效管理中存在的各类风险,建立健全内部约束机制。

2019-04-14    874    0
1 ... 8 9 10 11 12 ... 50