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 学校内部控制评价报告学校内部控制报告

学校内部控制评价报告学校内部控制报告 为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神,按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求,依据《行政事业

2022-07-22    643    0
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 《内部控制内部审计的关系》论文作业

内部控制论文作业 内部控制内部审计的关系 【摘要】 内部控制内部审计是企业规模和经营范围扩大后企业进行有效管理的重要措施,两者在现代的企业管理中既相互联系又相互区别,既相互作用又相互独立。内部

2021-09-22    813    0
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 内部控制开题报告

内部控制开题报告   一、 文献综述   (一)国内研究现状   我国对内部会计控制现状的研究,理论界的观点比较鲜明,主要包括以下五个方面:   1.内部会计控制意识淡薄   杨晓莲、张沛渠在《浅析

2020-10-09    1071    0
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 《内部控制审计研究》

的思考 5 论全面收益理念在我国会计中的应用 6 基于公司治理的内部控制浅析 7 基于公司治理的会计政策选择 8 基于风险管理的内部控制研究——以某公司为例 9 论我国会计信息失真的原因及对策 10 xx外贸公司现金流管理问题及对策研探

2021-09-22    861    0
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 学校内部控制管理

一、学校内部控制管理应坚持的原则 内部控制设计的原则是学校进行内部控制管理工作的准绳,体现了整个内部控制系统的特点,学校在具体实施内部控制管理中应当坚持以下几个原则。 (一)全面性原则 内部控制要贯穿各

2019-04-22    1734    0
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 《存货内部控制

一般规模大一点的企业或是生产性企业,存货内部控制涉及的部门较多,所以其控制点也多,主要包括计划控制、合同订立、材料验收、付款、审核、账账核对、清理、领料、发料、复核、分析等多个控制点。对于各网络合资公司,存货的

2021-09-12    1063    0
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 内部控制制度

内部控制制度 第一篇:企业内部控制制度 论文--企业内部控制制度的研究 二、内部会计控制概述 (一)内部会计控制的概念 内部会计控制内部控制的一个重要组成部分,也是单位整个内部控制的基础。内部控制

2013-08-26    833    0
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 **内部控制手册

 **内部控制手册**内部控制手册 第一部分 导 言 一、本手册编制说明 **市**技术有限公司(以下简称“本公司”)成立于一九八八年,现有员工5000多人,其中85%以上员工拥有大学学历,60%以

2019-05-21    1365    0
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 内部控制论文

**工商学院 课程考查(论文/作业)专用封面 作业(论文)题目:关于我国上市公司内部控制的现状与思考 所修课程名称: 《内部控制》 修课程时间: 2019 年 9 月至 2019 年 12 月 完成论文(作业)日期:

2020-05-10    2771    0
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 内部控制制度

财务管理制度 第二章 内部控制制度 二、 财务机构工作职责 1、认真贯彻执行《会计法》,维护财经纪律,加强财务管理,搞好会计核算。 2、管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费,制定本部门的财务

2021-07-28    730    0
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 《内部控制评价方法》

内部控制评价方法有哪些 内部控制评价到底包括哪些方法,在理论界和实务界认识是不同的,做法也是不一样的。美国COSO指出现有的评价方法和工具多种多样,包括核对表、问卷和流程图技术。商务和学术文献中提供

2021-09-22    908    0
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 内部控制及其测试与评价

 内部控制及其测试与评价 (虽然内控越来越重要,但一般在后面的章节考实务,内控理论反而越来越不重要了) 一、内部控制的目标 1、保证业务活动按照适当的授权进行 2、保证所有交易和事项以正确的金额在恰

2022-08-23    289    0
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 《内部控制实训报告》

 内部控制制度设计 课程设计报告 学生姓名: 曹振邦 学 籍 号: 1109426223 班 级: 财务1142班 专 业: 财务管理 指导教师: 徐秀茹 贾秀妍 日 期: 2014年12月 5日 教

2021-09-22    946    0
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 《华为公司治理及内部控制

 华为公司治理状况分析 目 录 一、总体概况 3 (一)公司简介 3 (二)发展历程 4 (三)业务领域 5 (四)核心理念 5 (五)高管信息 6 二、公司治理结构 7 (一)股东大会制度 7 (二)董事会制度

2021-09-12    1064    0
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 《内部控制五要素》

内部控制五要素 按美国的COSO委员会提出的《内部控制-整合框架》分为以下五要素: 1、控制环境 2、风险评估 3、控制活动 4、信息与沟通 5、监察 中国的《内控规范》借鉴了美国的COSO委员会提

2021-09-22    1219    0
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 项目资金-1项目资金业务循环内部控制调查表

表3-9             索引号: (审计机关名称) 项目资金收支业务循环内部控制调查表 审计期间______ 项目名称: 项目执行单位: 调查内容 是 否 不适用 评价 总体情况   1.相关职责是否分离:

2009-11-11    11616    0
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 存货-2存货业务循环内部控制符合性测试程序表

表3-18 索引号: (审计机关名称) 存货业务循环内部控制符合性测试程序表 审计期间_____ 项目名称: 项目执行单位: 测试 重点 测试程序 执行情况说明 工作底稿索引号 验收   1.取得货

2016-12-24    30043    0
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 XX区教育局政府采购业务管理内部控制制度

XX区教育局政府采购业务管理内部控制制度 为规范政府采购行为,提高政府采购效率,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购

2023-06-19    270    0
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 提款报账-1提款报账业务循环内部控制调查表

表3-5 索引号: (审计机关名称) 提款报账业务循环内部控制调查表 审计期间_____ 项目名称: 项目执行单位: 调查内容 是 否 不适用 评价 计划管理   1.是否按规定编制下一年度的提款报账计划?

2015-07-16    14491    0
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 企业审计业务会计师事务所内部控制制度

2017-2019年度省属企业审计业务会计师事务所备选库 1、执业质量控制制度 为了规范我公司执业质量控制,确保工作质量符合国家相关法律法规,以及相关执业准则的要求,制定本制度。 (一)全面质量控制制度 1、执业道德原则:

2017-03-19    4907    0
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