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 公司内部审计制度及流程

 公司内部审计制度及流程 一、内部审计目的 公司内部审计是公司内部经济监督的一种形式,是独立、客观地监督、评价公司各部门财务收支及公司经济活动的真实性、合法性和效益性,检查、评价内部控制制度的完善性

2022-09-22    504    0
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 公司内部部门管理制度

公司内部部门管理制度 公司绩效考核制度 绩效管理制度是企业人力资源管理的核心职能之一绩效管理的标准规范,绩效管理制度是为了实现科学、公正、务实的绩效管理的规范,使之成为有效地提高员工积极性和公司生产

2021-12-09    394    0
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 内部竞聘制度细则

10正式任命 4 7.内部竞聘规范 5 7.1竞聘流程规范 5 7.2公告公示规范 5 附件 5 附件1:招聘需求申请表 6 附件2:内部竞聘申请表 7 附件3:内部竞聘笔试成绩汇总表 8 附件4:内部竞聘面试评估表

2021-07-28    662    0
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 xx年内部审计员工作总结

 xx年内部审计员工作总结 撰写人:___________ 日 期:___________ xx年内部审计员工作总结 从我xx年xx月份来到这片热土到今年因为岗位调整回到西安已经四年多了。回想四年的

2021-01-19    508    0
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 固定资产内部调拨单

固定资产内部调拨单 申请人   申请部门   申请日期   资产编号 资产名称 规格型号 生产厂家 资产来源 单位 数量 购置日期 原值                   累计折旧 净值 原部门 原保管

2020-08-12    954    0
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 油田内部市场个人工作总结

油田内部市场个人工作总结  在近一年的工作中,我在各方面的收获颇多,感受颇多。做为一名基层工作人员,我立足本职工作,在各级领导的关怀、帮助、支持下,紧紧围绕中心工作,充分发挥岗位职能,不断改进工作方

2014-01-05    9072    0
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 2014内部审计年终总结范文

2014内部审计年终总结范文   xx年马上就要结束了,在过去的xx年中,我们公司做的一直很好,很好的顶住了金融危机的压力,在经济最困难的一年里,我们公司还是取得了业绩不小的进步,这就尤为可贵了,所

2014-08-17    393    0
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 电力系统集团内部评选征文

能力的“传统王牌军”---机网协调运行仿真分析实验室;克服了结构性缺员,在“三集五大”中通过“人随业务走”原则进行人员调整实现专业优势的“技术骨干军”---电力系统自动化技术团队。电力系统研究所取得的

2014-09-10    7380    0
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 内部员工转岗制度

内部员工转岗流程制度 一、 目的 为了为完善公司人力资源管理,特制定本制度。 二、适用范围 公司全体员工 三、权责 1、本制度制/修/废由人力资源部负责,经总经理批准后实施。 2、本制度由人力资源部负责组织实施和解释。

2021-07-28    1047    0
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 内部客户满意度调查问卷

 内部客户满意度调查问卷 < 部门经理用> 各位同志: 大家好! 为了更好地实现集团公司总部的绩效管理的工作,促进集团公司总部职能管理部门的工作质量的提高,人力资源部需要对职能管理部门进行客户满意度调查。

2017-05-14    24858    0
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 2022学校内部审计工作规定

2022学校内部审计工作规定 第一章 总则 第二章 组织和领导 第三章 审计处和审计人员 第四章 审计处的职责 第五章 审计处的权限 第六章 内部审计工作原则 第七章 内部审计工作程序 第八章 奖惩第

2022-01-25    921    0
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 内部人才选拔管理制度

内部人才选拔管理制度 一、人才选拔的目的 为支持学校发展战略的实施,加强人才梯队建设,发掘学校内部优秀教职工通过培养提升为学校管理层、专业技术层和招生业务层中坚力量,形成一支优秀人才队伍配合人才强校战略目标的实现。

2020-03-27    1504    0
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 xx年内部审计年终个人总结

 xx年内部审计年终个人总结 撰写人:___________ 日 期:___________ xx年内部审计年终个人总结 xx年度在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集

2021-01-19    490    0
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 内部培训讲师管理办法(试行)

 内部培训讲师管理办法(试行) 第一条 为更好地营造学习型组织的氛围,促进公司内部的管理经验积累、共享与传播,发现和培养人才,提高员工的整体素质水平,特制定本管理办法。 第二条 适用范围:公司所有正式员工。

2014-01-03    874    0
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 内部职工认购股权方案细则

安宁轩宇市政工程建设有限公司股权 内部职工认购方案细则 (丰泰投资管理内部制定 2010-12) 第一章 总 则 第一条 为贯彻《公司法》,规范云南丰泰投资管理有限责任公司(以下简称公司)内部职工出资购股的管理,维护出资职工的权益制定本方案。

2015-06-16    628    0
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 内部招聘管理制度

内部招聘管理制度 1 范围 从公司内部员工中进行招聘的过程,根据岗位描述和公司用人标准进行初选、面试,协调内部调开工作,并办理交接调动手续和员工档案信息管理的工作 2 控制目标 2.1 确保内部招聘

2021-11-04    574    0
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 2014内部审计年度个人总结范文

2014内部审计年度个人总结范文   我市内审协会在市审计局、市民间组织管理局的领导下,在省内审协会的具体指导下,在全体会员单位的大力支持下,较好地履行了宣传、服务、交流、管理的职能。全市的内部审计工作取得了新的成绩。

2014-09-02    525    0
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 国有企业内部审计办法

国有企业内部审计办法 第一章  总则 第一条  根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计准则》和《内部审计人员职业道德规范》,为了建立健全内部审计制度,加强内部审计工作,结合公司的实际情况,制定本办法。

2022-06-02    778    0
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 内部稽核职务说明书

某材料研究院内部稽核职务说明书 岗位名称 内部稽核 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 直接上级 部长 职系 直接下级 无 所辖人员 无 岗位分析日期 2001年10月 本职:负责会计核算的内部稽核和档案的归档管理工作

2022-08-23    208    0
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 企业内部审计手册

 XX公司内部审计条例实施细那么 2021-3-25 【内部审计】 2 【审计工作的根本原那么】 3 【审计机构及人员】 4 【利害关系】 5 【内部控制系统】 6 【审计的主要职权】 7 【审计预警】

2022-02-15    110    0
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