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 内部控制制度-投资循环

章次 6000 投资循环内部控制作业 节次 投资循环系统流程图 短期股权投资取得作业 投资收益之取得与记 录 长期股权投资取得作业 投资政策 投资评估 不动产投资取得作业 出席被投资公司股东会及董事

2022-08-23    201    0
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 内部控制建设规划方案

内部控制规范工作实施方案 根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会[2012]21号)、财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》(财会[2015]24号)、等文件的要

2023-06-09    299    0
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 内部控制制度-薪工循环

 內部控制制度 《薪工循环》 文件管制等級: □管制文件 □非管制文件 文件履歷紀要頁 文 件 發 行 單 位 文 件 管 制 等 級 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文  件  履  歷  紀  錄

2014-12-13    18886    0
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 学校内部控制工作情况报告

学校内部控制工作情况报告   本年来,我校组织相关人员认真实施了学校的财务收、支管理工作和学校内控制度工作,我们严格按照文件规定的要求,逐项开展,现将工作情况报告如下:   一、我校内部控制工作的经验做法

2023-06-10    427    0
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 医院内部控制工作方案

驻马店市铁东医院内部控制考核评价工作方案 为进一步做好我院内部控制基础性工作,根据《关于加强财政内部控制工作的实施方案》精神,促进我院有效开展内部控制建立与实施工作,切实做好我院内部控制基础性评价工作,结合我院实际,特制订以下实施方案。

2019-04-10    1632    0
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 万科公司内部控制研究

 万科公司内部控制研究 毕业论文题目 万科公司内部控制研究 毕业论文主要内容和要求: 主要内容:内部控制是现代化企业管理的重要手段,对于企业提高管理水平具有重要意义。本文主要分析万科企业股份有限公司

2022-03-08    333    0
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 内部审核控制程序

文件名称 内部审核控制程序 页 数 4 1目的 为了确认质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。 2范围 适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有规程,产品经营过程的内部审核。 3权责

2020-08-11    607    0
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 XX内部控制评价报告范文

单位内部控制考核评价报告范文 为规范单位管理,控制风险,保证经济活动的正常开展,根 据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《内部会计控制规范》等法律法规的规定,结合我单位的所处行业、

2022-05-24    2123    0
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 关于公司加强内部控制的调研报告

关于公司加强内部控制的调研报告   为了了解公司会计工作的情况,我于2011年1月17日至5月31日对重庆泛嘉森和林业开发有限责任公司就加强内部控制进行了调查研究,采用了重点调查方式进行调查,发现该

2014-01-03    807    0
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 8.2.2 内部审核控制程序

适用于本公司内部质量审核工作。 3.职责: 3.1审核组长负责内部质量审核计划编制,并经管理者代表审批后实施。 3.2管理者代表任命审核组长、审核员并规定其职责。 3.3由审核组长组织内部审核。 4.定义:无

2010-02-19    15815    0
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 中学内部控制建设实施方案

中学内部控制建设实施方案 为规范学校内部控制,提高学校管理水平,根据财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》财会〔20**〕24号)文件;财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评

2018-09-12    26935    2
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 存货内部控制制度

黑龙江省完达山股份有限公司 库存物资内部控制制度 第一节 总 则 第一条 为了加强对黑龙江省完达山股份有限公司(以下简称本公司或公司)库存物资的内部控制,保证库存物资的验收进库、存储保管和领料出库业务的规范有序,揭示和

2015-01-19    25855    0
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 内部控制建设规划方案

内部控制建设规划方案 一、组织体系及职责 公司内部控制体系是在总经理领导下建设和实施,为进一步加强内部控制体系建设的组织领导,公司成立了以总经理为组长的内部控制体系建设领导小组,明确了领导小组职责。

2019-04-10    4316    0
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 《内部控制自我评价管理办法》

内部控制自我评价管理办法(试行) 目 录 第一章:总则 第二章:内部控制自我评价组织体系 第三章:内部控制自我评价内容 第四章:内部控制自我评价程序和方法 第五章:内部控制缺陷分类 第六章:内部控制缺陷认定标准

2021-09-22    923    0
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 采购业务控制度(试行)

采购业务内部控制制度(试行) 一、采购业务的授权 公司的采购业务全权集中于物流配送中心,包括公司工程用物资、燃器具的采购、户外管道及户内管线安装材料等。公司办公用品的采购由行政部负责。采购业务分为常

2021-07-04    800    0
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 嘉兴市锡钢金属材料供应站采购业务内部控制

5、公司组织结构图 浅谈**市锡钢金属材料供应站采购业务内部控制 项目描述 企业采购业务表现为企业内和企业外、物资流和货币流、流通和生产的相互影响、相互交织。企业采购业务是企业经营生产重要的组成部分,主要是以支

2020-07-31    550    0
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 存货-3存货业务循环内部控制符合性测试工作底稿

                    (审计机关名称)               存货业务循环内部控制符合性测试工作底稿                  ―――汇总工作底稿          

2014-09-18    16108    0
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 项目资金-2项目资金业务循环内部控制符合性测试程序表

表3-30          索引号: (审计机关名称) 项目资金收支业务循环内部控制符合性测试程序表 审计期间_____ 项目名称: 项目执行单位: 测试 重点 测试程序 执行情况说明 工作底稿索引号

2013-09-03    27151    0
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 项目资金-3项目资金业务循环内部控制符合性测试工作底稿

表3-31                  索引号: (审计机关名称) 项目资金收支业务循环内部控制符合性测试工作底稿 ――汇总工作底稿 审计期间______ 项目名称: 项目执行单位: 序号 测试过程记录

2010-03-16    18077    0
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 提款报账-2提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表

表3-10 索引号: (审计机关名称) 提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表 审计期间_____ 项目名称: 项目执行单位: 测试重点 测试程序 执行情况说明 工作底稿索引号 计划管理   1.

2016-04-25    1939    0
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