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 《内部审计与内部控制

内部审计与内部控制 一、 什么是内部审计 1、 概念 u 《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为。目的是促进加强经济管理和实现经济目标。

2021-09-22    1051    0
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 内部控制及其测试与评价

 内部控制及其测试与评价 (虽然内控越来越重要,但一般在后面的章节考实务,内控理论反而越来越不重要了) 一、内部控制的目标 1、保证业务活动按照适当的授权进行 2、保证所有交易和事项以正确的金额在恰

2022-08-23    288    0
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 内部控制制度-担保

完达山股份公司内部控制制度—担 保 第一节 总 则 第一条 为了加强对完达山股份公司担保行为的内部控制,保护投资者的合法权益和公司的财产安全,防范担保风险,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

2017-11-13    15264    0
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 《内部控制─货币资金》

内部控制─货币资金 目 录 第一章 总 则 2 第二章 岗位分工及授权批准 2 第三章 资金收入管理 4 第四章 资金支出管理 5 第五章 资金结算中心 7 第六章 现金和银行存款的管理 8 第七章 票据及有关印章的管理

2021-09-22    457    0
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 合同管理内部控制制度

龙山县公路管理局 合同管理内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强本单位经济合同管理,保障本单位合法权益,预防合同纠纷,根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》等国家有关法律法规、制定本制度。

2020-06-04    2022    0
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 企业内部控制活动

内部控制活动 学习导航 通过学习本课程,你将能够: ● 了解控制活动的定义; ● 掌握控制活动的方法; ● 熟悉常见的内部控制活动。   一、控制活动的定义与方法 1.控制活动的定义 控制活动是指,

2021-09-22    909    0
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 内部控制制度-《研发循环》

 内部控制制度 《研发循环》 文件管制等级: □管制文件 □非管制文件 文件履历纪要页 文 件 发 行 单 位 文 件 管 制 等 级 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文  件  履  历  纪  录

2016-10-11    18529    0
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 财政内部控制调研

财政内部控制调研                  调  研  报  告                  ——财政内部控制建设浅析   财政是国家治理的基础和重要支柱,科学的财税体制是优化资源配置

2019-06-07    1413    0
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 财务内部控制制度

财务内部控制制度 第一条 财政所要建立严格的内部控制机制,保证全所每笔财务事项真实合法准确完整。 第二条 会计工作岗位可以一人一岗,一人多岗或者一岗多人。但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入费用、债权债务账目的登记工作。

2019-03-06    1816    0
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 内部控制审计操作手册

内部控制审计操作手册 目 录 第一章 获取审计业务约定书 1 一、获取审计业务约定书 1 二、内部控制审计业务约定书的内容 1 三、连续审计 2 四、审计业务约定条款的变更 2 五、业务约定书的文档记录

2019-04-15    1756    0
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 了解内部控制——工薪与人事循环

工薪与人事循环: 了解内部控制 被审计单位 索引号 GXL 项目 财务报表截止日/期间 编制人 复核人 日期 日期 了解本循环内部控制的工作包括: 1. 了解被审计单位工薪与人事循环和财务报告相关的内部控制的设计,并记录获得的了解。

2021-09-22    660    0
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 内部控制与风险管理讲座(ppt 105)

1. *内部控制与风险管理讲座大连报业集团副社长 大连出版社社长 东北财经大学教授、博士生导师 注册会计师审计准则委员会委员 刘明辉 Liumingh@dufe.edu.cn 13904112898 2

2010-04-09    28086    0
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 《公司内部控制管理细则》

内部控制管理细则 (一) 内部机构运行管理控制 1、内部机构运行关键管理控制点 (1) 内部机构梳理。 (2) 内部机构设置的合理性和运行的高效性。 (3) 内部机构设置和运行中存在职能交叉、缺失或运行效率低下的,应当及时解决。

2021-09-12    680    0
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 《内部控制》习题及答案(完整版)

一、 内部控制发展概述 单选: 1. COSO著名的《内部控制—整合框架》是在( )发布的 A. 20世纪80年代 B.1992年 C. 2002年 D. 2004年 2. 2002年美国国会通过的SOX法案404条及相关规则采用的是(

2021-09-12    3947    0
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 内部控制培训材料

内部控制培训材料 一、内部控制的目标和原则 (一)内部控制的目标和原则 1、内部控制的目标 内部控制是由行政事业单位的领导层和全体职工实施的、 旨在提高行政事业 单位管理服务水平和风险防范能力,促进

2019-02-11    3551    1
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 2020内部控制建设规划方案

2020内部控制建设规划方案 内部控制建设规划方案一 为进一步提高本单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《行政事业单位内部控制规范》和《行政事业单位财务管理内部控制规定》,结合我单位实际,制定本实施方案如下:

2020-08-17    750    0
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 往来资金内部控制制度

往来资金内部控制制度 往来资金岗位责任制度 第一章 总则 第一条、为加强医院往来资金管理,规范往来资金的核算,充分发挥往来资金的效用,依据国家相关法律法规,结合医院实际,制定本制度。 第二条、本制度

2021-08-14    664    0
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 关于成立内部控制领导小组的通知

 关于成立内部控制领导小组的通知 各校区;各科室、系: 为深入贯彻《行政事业单位内部控制规范》相关政策精神,进一步提高我院内部经济管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,对经济活动的风险进

2019-03-03    3069    0
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 《内部控制》笔记(完整版)

内部控制笔记 1、内部控制的定义:是指一个单位为了实现其经营目标,保护资产的安全完整.保证会计信息资料的正确可靠,确保经营方针的贯彻执行,保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调

2021-09-12    1424    0
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 某集团内部控制手册

1 内部控制手册 某集团 二零一六年八月 2 目录 第一章 总则 ...................................................................

2019-05-21    5387    0
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