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 公司的内部合伙投资协议书

公司的内部合伙投资协议书   合伙投资人:____________   姓名________,性别____,年龄________,住址________________。   合伙投资人:____________

2012-10-03    682    0
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 国有企业内部审计办法

国有企业内部审计办法 第一章  总则 第一条  根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计准则》和《内部审计人员职业道德规范》,为了建立健全内部审计制度,加强内部审计工作,结合公司的实际情况,制定本办法。

2022-06-02    778    0
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 29员工离职、内部调职管理

十一、员工离职、内部调职管理 运作程序 一、 目的 规范员工离职、内部调职工作的审批及手续办理程序,确保员工离职、内部调职工作的质量。 二、 职责 1、 用人部门负责人负责提出本部门员工离职、内部调职工作的申请审核工作。

2016-12-26    3036    0
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 QJ047内部质量审核计划

鹤山彪福金属制品有限公司 内部质量审核计划 审核部门 审核组长 审核重点 内审员 审核日期 内审员 审核部门 审核范围 审核时间 备 注 请以上受通知部门或人员准备好相关资料,以便在审核时提升效率和审核质量。

2016-06-18    6192    0
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 KPMG全套内部培训教程2

1. Creating Effective Proposals Proposal BasicsC O N S U L T I N G2. The Big Picture “The obvious is obvious… only after it’s obvious”<li dat

2011-11-26    21835    0
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 项目部内部管理规章制度

量合格,及时进行工序质量报验,严格执行上道工序不报验或报验不合格,不进行下道工序的施工。 6、实行内部安全生产许可证制度。负责本标段安全管理工作,对施工队实行动态管理,每季度进行考核。 7、配合监理工

2021-08-14    698    0
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 内部质量管理体系审核报告

内部质量管理体系审核报告 编号:QR/QXT-009 审核目的 为外部审核作准备,体系运行以来第一次内部审核,检查质量体系的有效性 审核范围 所有部门 审核依据 ×ISO9001:2000 ×工厂质量管理体系文件

2015-10-09    11462    0
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 员工内部流动、晋升管理办法

员工内部流动、晋升管理办法 1 目的 为使公司的各类人员在公司内部有序、有效的合理流动,达到人尽其才、各尽其能的目的,制定本管理办法。 2 适用范围 本管理办法适用于华春集团及下属分公司的员工流动、晋升进行管理。

2011-09-04    29213    0
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 企业内部网信息管理

企业内部网信息管理 常见的企业内部信息管理功能模块一般包括内部员工信息管理、企业内部公告等。 1.1系统设计 1.1.1需求分析 企业内部网信息管理系统主要是实现企业内部员工信息管理及交流的系统。一

2022-02-15    115    0
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 单位内部治安保卫工作总结

单位内部治安保卫工作总结   为切实维护单位内部正常的工作、生活秩序,我局根据《XX年景东县机关、企事业单位内部治安保卫工作目标管理责任书》和《××县科学技术局XX年单位内部保卫工作安排意见》认真开

2012-04-18    752    0
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 内部审核首次会议发言(精选多篇)

内部审核首次会议发言(精选多篇) 第一篇:2014年内部审核首次会议记录 2014年内部审核首次会议记录 记录人:xxx 时间:2014.11.12 .地点:环保大厦三楼会议室 主持人:xxx 参加

2012-04-11    486    0
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 学院文件和内部资料阅文管理规定

学院文件和内部资料阅文管理规定 学院文件和内部资料阅文管理规定 为了进一步加强学院文件和内部资料的管理,消除文件和内部资料传阅管理工作中的隐患,提高办事效率,确保文件和内部资料的精神或工作要求得到贯

2022-03-26    554    0
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 内部质量体系审核报告

内部质量体系审核报告 编号:CBEA/QF8.2.2-05 序号: 受审核部门 部门负责人 审核组长 审核日期 审核依据 审核范围 审核组人员 审核过程摘要: 审核中发现问题: 审核综述:(体系运行情况评价)

2014-07-01    10611    0
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 职工内部退养协议

职工内部退养协议   甲方:_______________________________   乙方:_______________________________   依据《中国中华人民共和国劳动

2014-01-23    711    0
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 内部稽核职务说明书

某材料研究院内部稽核职务说明书 岗位名称 内部稽核 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 直接上级 部长 职系 直接下级 无 所辖人员 无 岗位分析日期 2001年10月 本职:负责会计核算的内部稽核和档案的归档管理工作

2022-08-23    207    0
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 「开题报告」商业银行内部审计的研究

开题报告 商业银行内部审计的研究 一、立论依据 1.研究意义、预期目标 研究意义:商业银行是以经营工商存款、放款为主要业务,并以获取利润为目的的货币经营企业。随着我国金融改革的稳步推进,银行业金融机

2020-12-30    742    0
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 公司职工内部教育工作总结

公司职工内部教育工作总结   公司职工内部教育工作总结范文   就是一很细小的塑料管竟然能把一个那么结实的土豆穿透,把那土豆穿的遍体鳞伤,感觉最让我服气的一个游戏。真是不太敢相信,当肖导拿着那土豆和

2015-09-11    384    0
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 xx年内部审计个人年终总结

 xx年内部审计个人年终总结 撰写人:___________ 日 期:___________ xx年内部审计个人年终总结 一年来,在市委、市政府的正确领导下,在上级审计部门的正确指导下,紧紧围绕市委

2021-01-20    625    0
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 单位内部审计工作实施方案

××单位内部审计工作实施方案 为加强××单位内部审计工作,建立健全内部审计制度, 完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进××单位事业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》

2022-05-10    579    0
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 内部股权标准协议

内部股权协议书 在企业不断发展壮大的过程中,为了让部分愿意与企业一起发展的员工享受到企业发展壮大的成果,经股东同意,将在_____(筹建)__店实行员工持股计划。具体实施方案如下: 一、 入股资格:店长、主管、技术骨干。

2013-10-23    512    0
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