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 中学内部控制建设实施方案

中学内部控制建设实施方案 为规范学校内部控制,提高学校管理水平,根据财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》财会〔20**〕24号)文件;财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评

2018-09-12    26930    2
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 内部控制业务环节风险点清单

内部控制业务环节风险点清单 业务环节 风险点 应对措施 备注 以预算管理为例: 1、项目建议书的编制与审批流程 2、项目可研报告编制(项目立项)与审批流程 3、勘察、设计及概预算编制与审批 4、项目公开招标流程

2019-08-30    22338    0
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 联想现代企业内部控制

1. 审计部:蔡金方现代企业内部控制2001年9月 2. 3.9%1994 国内第三5.0%1995 国内第三6.9%1996 国内第一10.7%1997 国内第一14.4%1998 国内第一21.5%1999

2009-04-06    24278    0
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 XX内部控制评价报告范文

单位内部控制考核评价报告范文 为规范单位管理,控制风险,保证经济活动的正常开展,根 据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《内部会计控制规范》等法律法规的规定,结合我单位的所处行业、

2022-05-24    2119    0
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 内部控制建设规划方案

内部控制建设规划方案 一、组织体系及职责 公司内部控制体系是在总经理领导下建设和实施,为进一步加强内部控制体系建设的组织领导,公司成立了以总经理为组长的内部控制体系建设领导小组,明确了领导小组职责。

2019-04-10    4313    0
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 学校内部控制工作情况报告

学校内部控制工作情况报告   本年来,我校组织相关人员认真实施了学校的财务收、支管理工作和学校内控制度工作,我们严格按照文件规定的要求,逐项开展,现将工作情况报告如下:   一、我校内部控制工作的经验做法

2023-06-10    424    0
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 关于公司加强内部控制的调研报告

关于公司加强内部控制的调研报告   为了了解公司会计工作的情况,我于2011年1月17日至5月31日对重庆泛嘉森和林业开发有限责任公司就加强内部控制进行了调查研究,采用了重点调查方式进行调查,发现该

2014-01-03    803    0
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 内部控制制度-投资循环

章次 6000 投资循环内部控制作业 节次 投资循环系统流程图 短期股权投资取得作业 投资收益之取得与记 录 长期股权投资取得作业 投资政策 投资评估 不动产投资取得作业 出席被投资公司股东会及董事

2022-08-23    198    0
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 内部管理控制内部会计控制

内部管理控制内部会计控制 内部管理控制内部会计控制 在市场经济快速发展和企业授权经营环境下,有效控制经济运行及企业经营目标与效果,既是管理学科研究的前沿问题,也是管理实践急需解决的问题。控制问题

2022-06-15    461    0
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 内部控制论文

**工商学院 课程考查(论文/作业)专用封面 作业(论文)题目:关于我国上市公司内部控制的现状与思考 所修课程名称: 《内部控制》 修课程时间: 2019 年 9 月至 2019 年 12 月 完成论文(作业)日期:

2020-05-10    2768    0
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 XX中学内部控制建设情况相关的工作机制

双捷中学内部控制建设情况相关的工作机制 2016年10月 (一)学校内部控制(以下简称内控)领导小组职能: 1.研究制定规章制度。 2.统一指导和协调各业务组开展工作。 3.开展业务培训。 4.评估各部门、各业务组、各流程工作情况。

2021-09-22    509    0
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 企业内部控制制度

企业内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为规范和加强公司(以下简称“公司”)内部管理,提高公司经营管理水平和风险防范能力,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《企业内部控制基本规范

2020-01-02    1222    0
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 「开题报告」上市公司内部控制信息披露研究

开题报告 上市公司内部控制信息披露研究 说明:模板只作格式示例规范,表格内容根据实际情况填写 页面设置:上2.5,下2.5,左2.8,右2.8; 装订线左边1cm 封面格式设置: 字体:宋体,四号 段落:居中

2020-12-30    1421    0
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 a商业银行内部控制问题研究

A商业银行内部控制研究 摘 要 商业银行作为金融业的主体,在现代经济活动中极大的推动和促进了国民经济的发展。在金融全球化背景下,尤其是在当前欧债危机下,我国商业银行面临着复杂多变的国际国内经济形势下

2020-09-04    626    0
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 中小学内部控制制度范文

中小学内部控制制度范文 学校财务(内控)管理制度 一、 财务管理总则 (一)、基本原则:贯彻国家有关法律、法则和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针;正确处理事业发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济

2022-05-08    411    0
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 2022年度内部控制自我评价报告

2022年度内部控制自我评价报告(仅供学习) 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合xxx控股股份有限公司(以下简称“公司”)

2023-04-08    376    0
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 XX公司财务内部控制制度

xx有限公司 财务内部控制制度 · 1. 财务机构及财务人员职责 · 1.1根据《会计法》规定,单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。 · 1.2其他部门和人员应当积极配合财务

2021-06-26    551    0
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 《卫生院内部控制工作方案》

***卫生院内部控制工作方案 一、内控体系建设工作总体目标 根据财政部《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》、财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》等文件的要求,进一步提

2021-09-22    622    0
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 内部控制制度审计的主要内容、程序与方法

内部控制制度审计的主要内容、程序与方法 01 内部控制制度审计的主要内容 内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的检查、测试中:

2024-04-22    140    0
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 确定审计方案-02内部控制测试具体审计方案表

内部控制测试具体审计方案表 业务循环名称: 所影响的会计科目: 所取得的内部控制保证程度系数: 测试程序 执行情况说明 工作底稿索引号 审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期: 本文档由香当网(https://www

2013-12-25    14303    0
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