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 《乡镇内部控制考核评价方案》

XX乡内部控制考核评价方案 第一章 总  则 第一条 为进一步提高我单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔20

2021-09-22    539    0
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 XX公司财务内部控制制度

xx有限公司 财务内部控制制度 · 1. 财务机构及财务人员职责 · 1.1根据《会计法》规定,单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。 · 1.2其他部门和人员应当积极配合财务

2021-06-26    626    0
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 《卫生院内部控制工作方案》

***卫生院内部控制工作方案 一、内控体系建设工作总体目标 根据财政部《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》、财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》等文件的要求,进一步提

2021-09-22    700    0
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 XX中学内部控制建设情况相关的工作机制

双捷中学内部控制建设情况相关的工作机制 2016年10月 (一)学校内部控制(以下简称内控)领导小组职能: 1.研究制定规章制度。 2.统一指导和协调各业务组开展工作。 3.开展业务培训。 4.评估各部门、各业务组、各流程工作情况。

2021-09-22    594    0
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 中小学内部控制制度范文

中小学内部控制制度范文 学校财务(内控)管理制度 一、 财务管理总则 (一)、基本原则:贯彻国家有关法律、法则和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针;正确处理事业发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济

2022-05-08    477    0
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 内部控制制度-成本费用

完达山股份公司内部控制制度—成本费用 第一节 总 则 第一条 为了加强对完达山股份公司成本费用的内部控制,严格控制成本费用的开支规模,堵塞漏洞,制止铺张浪费和徇私舞弊的行为,根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规,制定本制度。

2009-09-04    12787    0
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 内部控制制度审计的主要内容、程序与方法

内部控制制度审计的主要内容、程序与方法 01 内部控制制度审计的主要内容 内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的检查、测试中:

2024-04-22    189    0
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 《从内部控制分析阿里巴巴集团案例》

从内部控制分析阿里巴巴集团案例 班级:________ 姓名:________ 学号:________ 摘要:规范完善建立现代企业制度,规范企业治理结构。有效的内部控制需要有良好的控制环境作基础,而

2021-09-12    1405    0
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 私募投资基金管理人内部控制指引

私募投资基金管理人内部控制指引 第一章 总 则 第一条 为了引导私募基金管理人加强内部控制,促进合法合规、诚信经营,提高风险防范能力,推动私募基金行业规范发展,根据《证券投资基金法》、《私募投资基金

2013-09-19    568    0
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 「开题报告」上市公司内部控制信息披露研究

开题报告 上市公司内部控制信息披露研究 说明:模板只作格式示例规范,表格内容根据实际情况填写 页面设置:上2.5,下2.5,左2.8,右2.8; 装订线左边1cm 封面格式设置: 字体:宋体,四号 段落:居中

2020-12-30    1471    0
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 金晖公司内部控制循环制度

 金晖公司内部控制循环制度 第一章 总 那么 第一条 为标准金晖公司的运作,加强内部管理,防范经营风险和财务风险,依据?中华人民共和国会计法?、?内部会计控制根本标准?等相关法律法规,特制定金晖公司内部控制制度。

2022-06-25    188    0
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 中小学学校内部控制制度范文

中小学学校内部控制制度范文 第一章总则 第一条为进一步提高中小学内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《会计法》、《预算法》《政府采购法》《中小学财务管理制度》等法律法规,制定本制度。

2022-05-08    663    0
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 财务内部控制制度范文3篇

财务内部控制制度范文3篇   财务内部控制制度范文一:   第一章 总则   第 1 条 为了保证公司会计资料正确可靠,防止会计差错及营私舞弊现象的发生,便于公司审计工作的开展,加强公司各管理岗位的

2021-01-22    663    0
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 某集团公司内部控制制度

 内部控制制度 目 录 第一篇 内部控制的根底 4 第一章 总那么 1 第二章 机构及岗位职责 3 第三章 内部控制方法 4 第四章 内部控制根底工作 6 第五章 授权体系概述 7 第六章 附那么 10

2022-08-15    400    0
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 企业风险管理与内部控制制度

企业风险管理与内部控制制度   一管理是个不断完善的过程   风险管理概念:损失/不确定性等   风险管理的特征:客观性/普遍性/偶然性/可测性/可变性   风险的类型:环境风险/经营风险/财务风险

2014-07-05    687    0
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 农业局内部控制建设工作方案

农业局内部控制建设工作方案 为推动我局开展内部控制建设工作,加强工作沟通与信息共享,提高单位管理水平,现结合我局实际,特制定本方案。 一、组织领导,健全机制 内部控制建设是一项系统工程,也是一项非常

2021-09-22    829    0
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 商业银行内部控制和管理体系

1. 商业银行内部控制和管理体系商业银行经营管理的特点: 高负债、高风险、盈利低、管制严格 商业银行经营管理的原则: 盈利性、安全性、流动性 2. 复习商业银行经营状况的衡量 1、盈利性指标(6个)

2009-10-26    8301    0
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 《关于加强企业内部控制的建议》

关于加强企业内部控制的建议 集团以不断刷新的业绩继续保持着业内领先地位,为了集团更好的发展壮大,我觉得集团有必要进一步加强内部控制制度的建设。 一、内部控制的现状与问题 1.内部控制制度不健全。目前

2021-09-12    987    0
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 企业内部控制与税控流程手册

企业内部控制与税控流程手册 目 录 第 1 章 企业内部控制流程—资金.................................................................

2019-05-22    3902    0
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 财务风险管理---企业内部控制

专题二 企业内部控制 1内部控制理论沿革和批判 2从企业治理的总体框架来理解内部控制的主体定位 3企业集团内部控制 2. 1内部控制理论沿革和批判 内部牵制阶段 内部控制阶段 管理控制与会计控制阶段 内部控制结构阶段

2011-11-14    19405    0
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