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 12.22资金管理总则

XXXX控股集团有限公司企业标准 资金管理总则(试行) Q/XXXX 09.01.01-2005 1 目的 为了加强集团整个公司的资金管理,使资金安全、高效使用,特制定本规定。 2 范围 本规定适用于集团及所属子集团、子公司的资金管理。

2015-07-05    3958    0
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 资金管理规定

资金管理规定 第一条 为加强对公司系统内资金使用的监督和管理,加速资金周转,提高资金利润率,保证资金安全,特制定本规定。 第二条 管理机构 (一)公司设立资金管理部,在财务总监领导下,办理各二级

2016-10-03    15548    0
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 资金预算规定

资金预算规定 第一条 目的及依据 为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金,以充分发挥其经济效用,各单位除应按年编制年度资金预算外,并应逐月编列资金预计表,以便达成资金运用的最高效益,特制定本办法。

2014-03-10    1767    0
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 项目资金资助合同

项目资金资助合同   项目编号:_________   项目类别:_________   项目名称:_________   立项/委托单位(甲方):_________   承担单位(乙方):_________

2014-05-25    1162    0
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 资金差异报告表

资金差异报告表   资金差异报告表    年 月 日 单位:千元  项 目实际数预计数比较增减差 异 原 因 说 明    适用范围:供资金预计数与实际数差异分析说明用。  填表说明:(一)凡实际与预计数比较每项差异在百分之十以上

2015-07-02    553    0
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 开拓资金项目小结

开拓资金项目小结   在省商务厅、省财政厅的精心指导下,我们积极争取上级政策资金支持,帮助企业开拓国际市场,全市对外贸易恢复性增长态势强劲。根据《湖南省商务厅 湖南省财政厅关于做好XX年湖南省中小企

2012-03-08    763    0
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 资金时间价值练习

资金时间价值专题练习 一、 单选题: 1、 表示资金时间价值的利息率是( ) A、银行同期贷款利率 B、银行同期存款利率 C、社会资金平均利润率 D、加权资本成本率 2、 若复利终值经过6年后变为本

2009-02-10    16732    0
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 资金信托合同

资金信托合同   委托人:_________  法定代表人或负责人:_________  营业执照号:_________  营业地址或住址:_________  联系地址:_________  邮政

2012-09-23    667    0
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 我县财政所货币资金管理内部牵制制度—规章制度

  我县财政所货币资金管理内部牵制制度—规章制度   我县财政所货币资金管理内部牵制制度 为贯彻执行《会计法》,加强货币资金管理,规范出纳人员岗位工作,防范财务风险,预防职务犯罪,根据《现金管理条例

2014-01-19    427    0
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 中小公司货币资金内部控制调查——以海南国政实业有限责任公司为例

中小公司货币资金内部控制调查 ——以海南国政实业有限责任公司为例 摘要:随着世界的不断发展,内部控制对每个公司都是必不可少的。简单来说就是重视公司内部的现金流,以确保公司的资金能够顺畅的流通和以确

2020-06-09    671    0
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 「开题报告」机械制造企业货币资金内部控制设计

开题报告 机械制造企业货币资金内部控制设计 一、立论依据 1.研究意义、预期目标 研究意义: 随着中国的改革开放,社会经济环境不断地发生翻天覆地的变化,尤其是2001年中国加入了WTO,科学技术不断

2020-12-30    625    0
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 关于落实《关于进一步强化资金管理规范内部结算业务的若干规定试行》具体问题的通知

******开发股份有限公司 关于落实《关于进一步强化资金管理规范内部结算业务的若干规定(试行)》具体问题的通知 公司所属各单位: 为落实《关于进一步强化资金管理规范内部结算业务的若干规定(试行)》,现将物资结算

2019-06-05    1319    0
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 内部讨论流程

 1-1:部门内部交流: 1. 建议:Exchange内,各部门都建独立的讨论区。 2. 部门内部交流不要求书面形式的《需求请调单》(附件4)。 3. 自新增项目及项目变更的方案提出起,对方案讨论、

2012-06-17    11860    0
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 内部审计职责说明

内部审计职责说明 1. 组织编制并实施公司年度审计工作计划; 2. 制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨询意见;

2021-12-10    647    0
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 内部审计汇报

**东电厂筹备处内部审计汇报 按照分公司审计的通知,筹备处立即布置任务,明确职责分工,要求有关人员本着实事求是的态度认真准备资料,以利顺利开展审计工作。 ****东电厂筹备基本概况: 2006年4月

2012-09-28    12044    0
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 内部审核报告

内部质量管理体系审核报告 审核目的: 审核范围: 审核依据: 审核日期: 受审核部门: 审核组长: 组 员: 审核过程综述: 不合格项统计与分析: 对质量管理体系的评价: 内审结论: 纠正措施要求:

2020-08-11    1099    0
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 内部质量审核

 内部质量审核 1. 质量审核定义 为获得审核证据,并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度,所进行的体系的、独立的并形成文件的过程。 审核准则:用作依据的一组方针、程序或要求。 审核证据:与

2013-09-12    797    0
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 内部讲师评选方案

内部讲师评选方案 一、 目的意义: 为充分利用公司内部培训资源,建立与培养一支促进公司培训事业不断发展的讲师队伍,以推进公司培训体系向规范化、系统化的方向发展,特制定本方案。 二、主题: 创建学习型组织

2016-10-12    21183    0
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 内部选拔的方法

内部选拔的方法 人员招聘与选拔是根据工作需要,运用相关方法和技术,吸引并选择最适合人选的过程。其任务是确保企业能够获得充足的职位候选人,并能以合理的本钱从职位申请人中选拔出最符合企业需要的员工。在这

2022-08-23    458    0
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 HSE内部审核报告

**内部审核报告  编  制:张晟源 审  批:徐永平 受控号:001 保存部门(单位):安全环保科 保存期限:三年  **油田总医院集团**医院 2011年    11月    10日    我院

2012-12-11    12416    0
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