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 内部市场化试题

内部市场化试题 1. 内部市场是相对于外部市场而言,是一种()为主,行政命令为辅的管理模式。 A.企业管理 B.经济管理 C.企业结算 D.经济结算 2. 企业内部市场化是通过内部(),使内部市场主

2013-12-30    9627    0
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 内部审核实施

文 件 名 内部审核实施 电子文件编码 ZLNS006 页 码 37-1 内审首次会议 首次会议是实施审核的开端,是审核组全体成员与受审核方领导及有关人员共同参加的 会议 。首次会议由审核组长主持,

2015-02-04    523    0
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 内部讲师制度

企业内部讲师队伍的建设--制度的建立 昨天跟两个同事在公司河边漫步时,提起这一年多来在TPV的收获,一个同事说我应该是收获很大的,因为在TPV我成功的实现了转型,至少TPV愿意给我机会,让我成功的从学校的教师转为企业的培训专员

2019-03-26    1322    0
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 内部往来通知单

内部往来通知单   内部往来通知单   年 月 日      厂别 编号:     会计 科 目摘 要金 额 工 厂公司借 方贷 方                         公司副经理 科长

2012-06-16    760    0
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 内部问责制度

内部问责制度 目录 第一部分 问责的定义及适用范围 1 第二部分 责任追究的原则及依据 2 第三部分 责任追究处理细则 4 第四部分 分则 6 第一节 基本规范 6 第二节 财务管理方面 8 第三节

2021-07-28    824    0
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 IT项目团队内部成员管理

IT项目团队内部成员管理 团队成员选拔原则   团队成员的选择是组建团队的第一步,也是决定这个团队是否能有效工作的关键因素,整个团队的未来业绩将直接取决于选拔到的成员的努力。在选拔过程前,可以先通过

2012-06-14    668    0
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 内部控制理论

与现金流出之间的差额形成的现金净流量。这里,现金包括企业所拥有和控制的银行存款、库存现金、其他货币资金以及能随时变现为确定金额用于支付的其他资产。现金流是随着市场经济的发展逐渐受到重视的。企业经营者和

2010-02-01    9257    0
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 风险管理与内部审计

1. 惠普商学院风险管理与内部审计 2. 课程介绍第一节:企业目标与经营风险 企业如何构筑可持续的竞争力 第二节:识别企业经营风险 企业面临的重要风险领域 第三节:控制风险的技巧 介绍6种管理风险的技巧

2010-12-21    24984    0
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 内部审核策划

文 件 名 内部审核策划 电子文件编码 ZLNS005 页 码 12-1 审核计划的制订 审核计划包括年度审核计划和审核活动计划(审核大纲)。年度审核计划是审核策划的始 端也是总纲,审核活动计划则是按照年度审核计划安排具体实施。

2011-09-02    3547    0
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 局内部制度

局内部制度   xx市xx局内部制度   目    录   一、工作制度……………………………………第01页   (一)总  则……………………………………第01页   (二)决  策……………………………………第01页

2013-02-23    482    0
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 内部审计制度

齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全公司内部审计制度,加强内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》,制定本制度。 第二条 内部审计是实施内部监督,

2016-04-03    13897    0
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 内部审计的职责和权限

内部审计的职责和权限 1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证,分析,提交初步审计结论,编制整理审计工作底稿等; 2、对内部控制实施有效性测试; 3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控;

2021-12-10    4183    0
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 CDC内部管理方案

CDC内部管理方案 为了进一步加强资金管理,加强核算节约开支、杜绝浪费,促进资金合理运行,提高资金的使用效率,根据现行政策和我中心实际情况制定本CDC内部管理方案。 一、报销制度 1、所室报销支出费

2011-03-10    14368    0
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 内部调查问卷

 东阿泉公司内部管理调查问卷 各位员工:请认真填写本调查表,该问卷是无记名填写,是为了提高公司管理和效益而设,请放心大胆填写,不要有顾虑,谢谢!〔除特别指出外,都为单项选择〕 1、 当前您的月平均劳

2021-11-04    732    0
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 内部经营责任书

内部经营责任书   甲方(发包方):   乙方(承包方):   为强化我公司内部施工合同的管理,提高工程质量,缩短工程工期,确保安全生产,提高企业经济效益,做到责、权、利相结合,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

2015-01-17    566    0
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 内部控制讲座

1. 目录第一部分 内部控制案例分析 第二部分 内部控制 第三部分 内部财务会计控制 第四部分 中建系统内部控制分析及建议 0 2. 第一部分 内部控制案例分析 案例一:“郑百文”的警示 一、 辉煌的历史

2010-09-24    4602    0
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 内部审计部门职责

内部审计部门职责 1,违规、举报等行为的专项调查; 2,按照工作计划进行经营诊断; 3,实施内控评估; 4,正道经营宣传教育和相关事务处理。 内部审计部门职责2 1、负责实施例行审计工作,对常规业务

2021-12-10    787    0
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 内部审核的基本要求

文 件 名 内部审核的基本要求 电子文件编码 ZLNS003 页 码 2-1 ●审核程序 应建立并保持组织内部审核书面程序,可能不是一个,而是一组。内部审核(以下简称内审)程序的内容通常包括:目的,

2012-12-22    1184    0
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 内部价格评价调研报告

内部价格评价调研报告 内部价格管理制度检查是指价格监督检查人员对被检查单位内部价格管理制度建立的健全性、合理性及运行的有效性所进行的测试与评价。对于内部价格管理制度,既可以作为一个独立的检查项目实施

2020-11-30    765    0
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 《内部控制的作用》

内部控制理论的发展阶段   内部控制是社会经济发展的必然产物,它是随着外部竞争的加剧和内部强化管理的需要而不断丰富和发展的。纵观内部控制理论的发展历程,大致上经历了以下五个阶段:   1.内部牵制阶段

2021-09-22    1203    0
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