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 内部质量体系审核实施计划

内部质量体系审核实施计划 HD-QT-80202 编号: 内审目的 检查企业质量管理体系是否正常运行,评价质量体系的符合性、有效性。 内审范围 ISO9001标准所要求的各要素及涉及的相关部门。 内审依据

2012-05-23    10697    0
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 003-质量体系内部审核-0228-jz

质量体系内部审核 1 范围 适用于质管部组织的全公司质量体系内部审核管理 2 控制目标 2.1 确保对质量体系的内审有组织有计划地进行 2.2 通过对公司各部门完整有序的内审工作确保质量管理体系的持续有效运行

2010-06-07    2666    0
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 实验室内部质量保证体系审核程序

实验室内部质量保证体系审核程序 1、[目的] 定期对实验室质量保证体系和质量监测活动进行内部审核,确保质量保证体系持续有效运行,并为改进、完善质量保证体系提供依据,确保检验结果的准确性。 2、[适用范围]

2016-10-19    3790    0
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 ISO-TS16949-2002质量管理体系内部审核员、过程审核员和产品审核

 ISO/TS16949:2002质量管理体系 内部审核员、过程审核员和产品审核员 培 训 考 试 试 题 单位: 姓名: 成绩: (注:本试卷共200分,140分以上(含)为合格,140分以下(不含)为不合格,凡不合格者需重新考试)

2014-04-13    24685    0
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 内部审核的一般步骤

文 件 名 内部审核的一般步骤 电子文件编码 ZLNS001 页 码 2-1 ●审核策划 按照内审程序规定,制订年度审核计划,管理者授权成立审核组,由审核组长制订专项审核 活动计划,准备审核工作文件,通

2013-05-18    931    0
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 内部审核的现状和思考

内部审核的现状和思考 **市疾病预防控制中心检验科卢明波 【摘要】按照内审实施步骤:内审的策划和准备,内审的实施,编写内审报告,跟踪审核验证,内审总结,结合本单位今年来的内审工作;总结内审工作的经验

2013-12-31    8895    0
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 内部审核计划

内部审核计划 编号:CX/QR-49- 审核组长 审核组成员 审核时间 2002年 7月14日 至 2002年7月15日 目 的 审核范围 审核准则 方 法 审核人员 日 期 时 间 受审核部门 审

2011-03-11    5502    0
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 内部审核实施计划

内部审核实施计划 QR/QP-09-02 版本/修改次数:01/00 №:001 审核组长: 刘国洪 2004年3月25日 第1页 共1页 1.审核目的: ⑴检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9

2010-12-16    30930    0
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 实验室内部审核整改报告

实验室内部审核整改报告   根据实验室内部审核计划,内审组依据《实验室资质认定评审准则》和内部审核检查,于xx年11月20日至21日对实验室进行了内部审核。   内审组依据《内部审核检查》,通过

2014-06-12    846    0
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 内部运作审核管理程序

内部运作审核管理程序 文件编号:QP8-1 版次:1.0 生效日期:04 06 18 页次:1/4 归档 管理评审 记录 确认 纠正措施 记录报告 实施审核 审核通知 成立审核小组 批准 制定审核计划

2013-05-19    591    0
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 项目安全安全生产责任制考核记录

项目安全安全生产责任制考核记录 工程名称: 姓 名: 考核日期: 年 月 日 序号 考核项目 扣 分 标 准 应得分 扣减分 实得分 1 业务知识 经考试业务知识不合格的扣20分 不努力学习业务技术知识的扣10分

2022-09-05    846    0
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 质量管理记录

文件名 质量管理记录格 电子文件编码 ZLAL011 页 码 38—1 管理评审计划 评审时间 评审报告编号 评审目的 评审依据 参加人员 评审内容 所需的文件和资料 编制人日期 批准人日期 文件名

2010-03-22    29965    0
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 ISO格-质量记录清单

质量记录清单 记录名称 记录编号 保存期(年) 设施检修计划 2 设施报废单 长期 设施日常检查登记卡 2 产品要求评审 3 合同评审 3 合同更改通知单 3 定单确认 3 工艺(工艺)技术文件

2013-04-06    5065    0
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 质量记录控制

 序 号 质量记录格名称 文件编号 版本 使用 部门 保存 部门 保存 期限 备 注 1 新疆航空公司优秀共青团员彰人选申报 XJ-QR-TW-01-A A/0 团委 团委 2年 2 新疆航空公司优秀共青团干部表彰人选申报表

2016-04-22    15119    0
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 质量记录移交

质量记录移交 编号:CBEA/QF4.2.4-01 序号: 序号 记录名称 数量 移交部门 移交人 接收部门 接收人 交接日期 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

2014-06-08    29966    0
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 01—02质量记录保存年限

质量记录保存年限 编号:QC—01—02 A版 No: 序号 记录/格 名称 编号 使用部门 生效日期 保存年限 拟定: 审核: 审定: 本文档由香当网(https://www.xiangdang

2017-10-22    11282    0
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 《护理质量持续改进PDCA记录

本月重点改进项目——护理风险评估落实不到位 检查项目:护理风险评估的落实情况 检查结果: 6月3日 6月14日 7月9日 7月19日 68.08% 80% 87% 96.88% 问题叙述:护理风险评估的落实不到位,有不良事件的安全隐患。

2022-02-13    1236    0
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 质量记录处理审批

质量记录处理审批 编号:CBEA/QF4.2.4-03 序号: 序号 记录名称 编号 数量 保管期限 处理方式 备注 编制: 批准: 日期: 本文档由香当网(https://www.xiangdang

2010-04-10    7799    0
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 产品质量改进记录

产品质量改进记录 产品名称 产品规格 产品编号 管理项目 原质量标准 更改后标准 更改原因 交办日期 完成日期 变动因素 改善结果 制程 设备 材料 操作 技术 本文档由香当网(https://www

2014-09-18    772    0
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 考核作业人员记录

考 核 作 业 人 员 记 录 考 核 项 目 日期: 日期: 日期: 日期: 日期: 日期: 日期: 优 良 可 劣 优 良 可 劣 优 良 可 劣 优 良 可 劣 优 良 可 劣 优 良 可

2017-08-04    4543    0
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