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 xx年内部审计个人总结

 xx年内部审计个人总结 撰写人:___________ 日 期:___________ xx年内部审计个人总结 我局内部审计工作在省局xx的指导下,在局党组的直接领导下,积极贯彻党的xx大及xx届

2021-01-20    662    0
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 内部稽核制度

内部稽核制度 □ 总 则 第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。 第二条 本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉以本办法规定办理。艰苦卓绝

2014-08-13    479    0
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 集团内部审计存在的问题及对策

集团内部审计存在的问题及对策 集团内部审计工作需要领导在管理过程中,坚持以风险为导向,将具有普遍性和倾向性的财务问题作为审计的主要切入点,以各种审计项目的有效开展来为集团营造良好的审计环境。集团加强

2024-06-27    105    0
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 内部讲师进阶培训

抑揚頓挫的音調引發聽眾的興趣與注意 音量的改變表達出不同重要程度的概念 降低音量與大聲吶喊的對比效果 開始、中間、結尾的控制技巧 如何訓練自己的音調音量 84. 內部講師进阶培訓 講師:張博堯口語表達的技巧(2)說法:     簡單的句子

2009-07-13    8435    0
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 《公司内部审计制度》

公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强本公司的内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《中华人民共和国内部审计准则》、《内部审计实务指南》等相关法律法规,结合本公司实际情况,特制定本制度。

2021-07-10    738    0
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 运行部内部管理办法

  运行部内部管理办法(试行) 总则 为了规范运行管理工作,提高工作效率,改进工作作风,加强运行管理水平,根据运行部工作实际,特制定本办法。 第一条 未严格执行上、下班制度,迟到、早退30分钟以内每

2014-10-17    7984    0
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 内部索赔制度

内部索赔制度  为逐步建立起面对市场的讲求成本,讲求效率的企业运行机制,把市场压力转化为企业内部管理动力,推动公司成本控制工作更为有效的展开,公司决定在企业内部有意识地建立模拟市场,全面加强成本控制和实行内部索赔制度。

2013-12-09    9707    0
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 内部市场化管理办法

抽放队内部市场化管理方法 为切实搞好本队内部市场化管理,努力减低生产本钱,提高经济效益,确保每月月初公司下达的各项经济指标顺利完成,现制定抽放队内部市场化管理方法如下: 一、组织领导 成立内部市场化管理领导小组:

2021-11-04    682    0
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 公司内部审计制度

制度名 公司内部审计制度 电子文件编码 GLZD102 页码 6-1 一、总则 第一条 为进一步完善公司内部审计,增强公司自我约束,完善公司内部控制制度,优化公司业务流程,改善经营管理,提高经济效益

2012-06-21    30805    0
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 内部审计监督部门职责

内部审计监督部门职责 1、参与制定年度审计工作计划和审计实施方案 ; 2、客观、公正、准确地实施各项审计程序 ; 3、编制、归类、整理审计资料,协助编制审计工作底稿; 4、参加各类审计项目,独立或协同完成审计工作任务并撰写审计报告;

2021-12-10    1030    0
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 内部培训制度

 内部培训管理制度 1  目的 为配合报关组的发展,提升员工素质,增强员工对本职工作的能力及管理能力,并有计划地充实其知识技能,发挥其潜在能力,建立良好的人际关系,特制定《报关组培训管理制度》(以下

2021-07-28    608    0
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 审计准则高校内部审计

内部审计实务指南第 4 号-高校内部审计 第一章  总  那么     第一条  为了标准高校内部审计的内容、程序与方法,根据内部审计根本准那么与具体准那么制定本指南。     第二条  本指南所称

2021-11-16    730    0
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 内部资金转移定价研究

内部资金转移定价研究 随着利率市场化进程的逐步推进,存贷款利差水平正在逐渐缩窄,面对日益激烈的竞争,仅仅依靠净利差获取利润已经不能够支持商业银行的持续发展,在这种背景之下商业银行必须逐步完善自身的内

2014-02-08    8996    0
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 内部审核的现状和思考

内部审核的现状和思考 **市疾病预防控制中心检验科卢明波 【摘要】按照内审实施步骤:内审的策划和准备,内审的实施,编写内审报告,跟踪审核验证,内审总结,结合本单位今年来的内审工作;总结内审工作的经验

2013-12-31    8892    0
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 内部稽核制度

内部稽核制度 总 则 第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。 第二条 本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉以本办法规定办理。艰苦卓绝

2016-02-03    18539    0
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 内部审计增加组织价值

内部审计增加组织价值 随着经济环境的复杂多样化,内部审计的思想和方法也在随着社会经济环境的变化而不停的变化。国际内部审计师协会(IIA)在2001年对内部审计进行定义:“内部审计是一种独立、客观的保

2018-05-07    2109    0
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 QJ013内部质量审核报告

鹤山彪福金属制品有限公司 内部质量审核报告 审核背景 审核依据 审核组长 审核日期 内审员 审核范围 受审核部门 受审核人员 陪同人员 规定条款内容与不符合事实记录: 审核组长: 管理者代表 日 期

2011-10-09    2505    0
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 内部审计的主要职责

内部审计的主要职责 1、协助审计经理完成拟上市公司IPO、上市公司年报审计、大型央企国企年报审计、资产重组和企业并购等项目; 2、独立完成审计经理分配的重要审计 承担中型项目的审计工作,包括报告编写

2021-12-10    974    0
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 内部审计师工作总结

内部审计师工作总结   我市内审协会在市审计局、市民间组织管理局的领导下,在省内审协会的具体指导下,在全体会员单位的大力支持下,较好地履行了宣传、服务、交流、管理的职能。全市的内部审计工作取得了新的成绩。

2015-07-24    600    0
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 内部审核的一般步骤

文 件 名 内部审核的一般步骤 电子文件编码 ZLNS001 页 码 2-1 ●审核策划 按照内审程序规定,制订年度审核计划,管理者授权成立审核组,由审核组长制订专项审核 活动计划,准备审核工作文件

2013-05-18    928    0
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