香当网——在线文档分享与服务平台

您在香当网中找到 343954个资源

P5

 内部稽核制度

内部稽核制度 总 则 第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。 第二条 本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉以本办法规定办理。艰苦卓绝

2016-02-03    18539    0
P1

 资产类内部会计

 二 资产类内部会计报表 (1) 存货明细表 编制单位: **企业 年 月 日 单位:元 (月表) 金额 项目 行次 上月实际 本月实际 本年累计 本年计划 一 原材料 1 1 2 2 3 3 4 4

2013-10-18    21178    0
P4

 内部工作制度

内部工作制度目录: 一、内部考勤制度 二、物品管理制度 三、日常办公纪律制度 四、差旅制度 六、工作汇报制度 内部工作制度具体内容: 一、内部考勤制度: 1.        员工必须严格遵守工作时间

2012-01-10    12556    0
P19

 内部审计工作总结

xx内部审计工作总结 一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作。

2021-01-05    788    0
P2

 公司内部招聘公告

公司内部招聘公告   公司内部招聘公告   编号:   公告日期:   结束日期:   在xx部门中有一全日制职位xxx职级为xxx可申请。此职位对/不对外部候选人开放。   薪金支付水平:   最低:    

2014-01-01    616    0
P12

 内部质量体系审核

 内部质量体系审核 文件编号: NP403100 生效日期: 2000.3.20 受控编号: 密级:秘密 版次:Ver2.1 修改状态: 总页数 10 正文 7 附录 3 编制:马云生 审核:孟莉 批准:孟莉

2009-02-10    11889    0
P1

 公司内部招聘流程

 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

2013-03-02    23859    0
P2

 **小学内部管理调研方案

调研方案 一 调研题目 《依法治校背景下神龙小学内部管理优化研究》 二 调研目的 神龙小学经历了近20年从企业办学到政府管理的起伏变化,在依法治校背景下内部管理中勇立潮头,开放创新,创造了学校跨越式发展

2017-09-08    2414    0
P1

 内部支付凭证单

内部支付凭证单   内 部 支 付 凭 证 单                                    年 月 日摘 要金 额备 注                            合计     主管

2014-01-17    749    0
P36

 企业内部物流技术

 企业内部物流技术 1 MRP技术 自从20世纪60年代产生以来,MRP经历了一个由根本MRP(又叫MRPⅠ)、到闭环MRP、再到MRPⅡ、再到MRPⅢ的开展过程。这是一个丰富、而波澜壮阔的开展历程。

2022-02-15    189    0
P19

 行者集团内部管理制

行者集团内部管理制度 第一章 员工行为规范 第二章 劳动人事制度 第三章 考勤制度 第四章 请假及消假制度 第五章 员工福利制度 第六章 手机使用管理规定 第七章 办公用品领用制度 第八章 机动车管理及搭乘出租车有关规定

2014-07-17    4382    0
P3

 内部培训考核

 内部培训评估 受训者姓名: 受训者部门: 培训时间: 培训地点: 使用设备: 培训形式: 培训内容: 培训老师: 内容 不理想 1 2 3 4 5好 课程的实用性 课程的知识性 课程的时效性 课程的启发性

2010-08-14    22426    0
P3

 企业内部审计职责

企业内部审计职责 1、参与各类项目的审计工作,收集资料、编制底稿 2、按项目经理的要求完成审计工作,对审计过程中发现的问题提出合理化建议 3、完成项目经理临时交办的任务 企业内部审计职责2 1、参与

2021-12-07    594    0
P2

 办公室内部管理章程

办公室内部管理章程   办公室内部管理章程范文   一、文件审批制度   大队收、发文件必须严格按照《国家行政机关公文处理办法》规定的程序办理。   1、凡上级来件、下级请示报告件、同级呈送件等材料都要逐件登记。

2013-09-06    533    0
P7

 内部稽核管理办法

财务内部稽核制度 目 录 第一章总 则 第二章人员设置及岗位职责 第三章 稽核人员的权限 第四章稽核工作的依据 第五章稽核的过程和要求 第六章稽核的具体内容 第六章附则 财务内部稽核制度 第一章总 则

2009-09-06    24047    0
P7

 18制度19——内部审计

内部控制制度 ——内部审计 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部审计监督,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》,结合本公司的实际情况,制定本制度。

2017-03-11    4302    0
P14

 工程内部承包合同

  合同编号:              工程内部承包合同         工程名称:xxxxxx工程   承包工程项目:xxxxx工程      甲方:xxxxx    乙方: xxxxx   

2017-02-13    4031    0
P6

 中德集团-内部讲师评选方案

内部讲师评选方案 一、 目的意义: 为充分利用公司内部培训资源,建立与培养一支促进公司培训事业不断发展的讲师队伍,以推进公司培训体系向规范化、系统化的方向发展,特制定本方案。 二、主题: 创建学习型组织

2013-04-15    30837    0
P3

 内部质量审核管理程序

1目的 為确保品質保証系統,能有效的落實執行,使產品質量服務符合客戶之要求,特制定此程序。 2范圍 本公司質量管理体系所有過程,均屬于本程序管理范圍。 3權責 3.1管理代表:審核需求的提出;審核計划的審批;審核執行情況的監督。 3.2 品管部:審核計划之制作。 3.3 審核小組:審核執行及改善事項跟蹤。 4定義 無 5作業內容 5.1 內部品質審核管理

2011-03-15    25956    0
P4

 内部行政管理的职责包括

内部行政管理的职责包括 1、全面负责公司的行政、后勤工作,保障公司顺利开展各项工作,确保公司的安全稳定,正常运作; 2、负责行政部成员的日常管理工作,合理分工和配置人员,做到各尽其能,负责督导和分配所属人员的各项工作;

2021-12-10    753    0
1 ... 41 42 43 44 45 ... 50