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 纪委书记在巡察工作会议暨巡察工作动员部署会上的讲话

纪委书记在巡察工作会议暨巡察工作动员部署会上的讲话 同志们: 经巡察工作领导小组研究,报请委主要领导同意,今天我们召开巡察工作会议暨十三届委第五轮巡察工作动员部署会。会议的主要任务

2023-06-07    463    0
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 关于委第一巡察巡察公安局党委反馈意见整改情况的报告

关于委第一巡察巡察公安局党委反馈意见整改情况的报告   根据委统一部署,委第一巡察组于xx年10月14日至12月14日对公安局党委开展了常规巡察,并于2023年4月10日向公安局党委反

2023-11-18    567    0
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 医疗保障局关于委第二巡察巡察反馈意见整改落实情况的报告

医疗保障局关于委第二巡察巡察反馈意见整改落实情况的报告   为认真落实第二巡察组对医疗保障局党组巡察情况的反馈意见和《印发 < 委第二巡察组关于向xx的反馈意见>的通知》(湖巡办字[xx]

2024-03-22    404    0
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 巡察暨市统筹巡察三组反馈意见的整改情况报告

巡察暨市统筹巡察三组反馈意见的整改情况报告(仅供学习)   根据市巡察工作的统一部署,xx年3月26日至5月30日十届委统筹巡察三组对xx乡开展巡察。7月8日,巡察组向xx乡党委反馈了巡察

2023-07-19    184    0
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 十六届委扶贫领域和扫黑除恶专项巡察工作方案

十六届委扶贫领域和扫黑除恶专项巡察 工作方案 为深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记重要指示批示精神,全面落实中央、省委和市委关于开展扶贫领域腐败和作风问题以及扫黑除恶专项治理的重大部署,着力发现

2018-10-16    5540    2
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 内部审计

计; 2、经济效益审计,包括对考核贡献和硬性指标完成情况的评价; 3、管理制度审计,其核心为对公司内部控制制度的测试和评价。 第五条 离任审计的方法采用查证审阅法、核对法、计算法、盘点法、调节法、观察法、鉴定法和大量的指标分析相结合。

2013-02-18    16773    0
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 《内部控制与内部审计的关系》论文作业

内部控制论文作业 内部控制与内部审计的关系 【摘要】 内部控制和内部审计是企业规模和经营范围扩大后企业进行有效管理的重要措施,两者在现代的企业管理中既相互联系又相互区别,既相互作用又相互独立。内部

2021-09-22    866    0
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 城市管理执法局党组落实市委巡察巡察“回头看”反馈意见的整改工作方案

城市管理执法局党组关于落实市委第八巡察巡察“回头看”反馈意见的整改工作方案 市纪委监委: 2023年5月18日至7月18日,市委第八巡察组对市城市管理执法局开展了巡察“回头看”,2023年9月27日反馈了巡察意见,实事求

2023-10-26    323    0
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 城乡环境综合整治工作方案工作方案

  城乡环境综合整治工作方案工作方案   城乡环境综合整治活动工作方案     为进一步改善我城乡面貌,解决居民区和大街小巷、城乡结合部、铁路沿线及村镇环境质量问题,政府决定,从即日起至2

2014-03-16    793    0
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 XX2009年疟疾防治工作方案工作方案

  XX2009年疟疾防治工作方案工作方案     2008年,我通过疟疾休止期服药、疟疾病人的及时诊断和治疗等工作,疟疾疫情得到了有效控制。为巩固这一重要成果,进一步控制疟疾发病,特制定本工作方案。

2010-09-06    750    0
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 2019年行政事业单位内部控制工作方案

2019年行政事业单位内部控制工作方案   一、工作目标   开展单位内部控制报告编报工作,旨在进一步加强单位内部控制建设工作,更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

2019-04-03    1390    0
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 2019年行政事业单位内部控制工作方案

2019年行政事业单位内部控制工作方案   一、工作目标   开展单位内部控制报告编报工作,旨在进一步加强单位内部控制建设工作,更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

2019-04-10    1756    0
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 2019年行政事业单位内部控制工作方案 (2)

2019年行政事业单位内部控制工作方案   一、工作目标   以贯彻落实财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》为抓手,以规范单位经济和业务活动为主线,以夯实单位业务管理及会计基础工作,保证财务记

2019-04-10    1313    1
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 2019年行政事业单位内部控制工作方案 (3)

 2019年行政事业单位内部控制工作方案   内部控制是保障组织权力规范有序、科学高效运行的有效手段,也是组织目标实现的长效保障机制。自《行政事业单位内部控制规范(试行)》,以下简称《单位内控规范》

2019-04-10    1442    0
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 某进一步加强内部审计工作的方案

  某进一步加强内部审计工作的方案  为进一步加强我内部审计工作,规范内部审计工作行为,更好地发挥内部审计在我经济社会发展中的服务和保障作用,根据有关规定,结合我实际,提出如下意见。   一、充分认识加强内部审计的重要性

2023-10-23    171    0
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 供销社内部审计工作总结

供销社内部审计工作总结   xx年,在联社党总支、社务会的正确领导和高度重视下,内部审计工作坚持贯彻执行《会计法》和《审计法》,围绕年初签订的经营目标责任书,以提高经济效益为目的,着力帮助企业减

2013-10-22    592    0
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 2018年电力局内部审计自查报告

2018电力局内部审计自查报告   供电公司审计部:   电力局始建于一九九一年九月,于一九九八年八月被供电公司(原地区电力局)协议代管,属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11个供电所、3个专

2018-02-03    543    0
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 某教育局2023年内部审计实施方案

某教育局2023年内部审计实施方案 为进一步加强内部审计工作,建立健全内部审计工作制度体系,充分发挥内部审计作用,更好地服务某教育事业持续健康发展,根据相关要求,制订本方案。 一、指导思想 深入贯

2023-11-15    296    0
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 X审计局2023年内部审计工作总结

X审计局2023年内部审计工作总结 2023年,审计局认真履行内部审计工作的指导和监督职责,努力探索新形势下内审工作的新路子,进一步促进部门单位健全内部约束机制,完善内部管理,规范财政财务行为,

2024-07-15    131    0
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 财政局内部控制工作总结范文

财政局内部控制工作总结范文 为进一步提高我单位的管理水平,加强廉政风险防控机制,规范内部控制,按照财政局《关于开展行政事业单位内部控制建设及基础性评价工作的通知》的要求,在财政局的统一部署下,

2022-11-09    521    0
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