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 企业内部审计工作计划

企业内部审计工作计划 第一篇:浅析企业内部审计工作 龙源期刊网 http://.cn 浅析企业内部审计工作 作者:李 焰 来源:《财会通讯》2014年第07期 随着市场经济建设的飞速发展,我国企业的

2014-03-03    402    0
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 行政事业单位内部审计存在的问题及对策

行政事业单位内部审计存在的问题及对策 当前,内审机构在履行审计监督职能上发挥了重要作用,内审覆盖面广,审减金额显著,审计建议合理,促进了增收节支,内部审计成效明显,监督作用发挥较好,职能地位不断提升

2020-01-14    905    0
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 内部审计年度工作总结范文

内部审计年度工作总结范文   一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作   全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极

2012-12-12    401    0
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 XX市内部审计2019年度工作总结

XX市内部审计2019年度工作总结 2019年,XX市内部审计工作在南通市审计局、市内部审计协会的领导下,XX市委、市政府关心下,在XX市内审协会各会员单位的支持下,围绕中心、服务大局、努力探索审计新常

2019-03-15    1625    0
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 2017年内部审计工作总结4篇

2017内部审计工作总结4篇 本文目录 1. 2017内部审计工作总结 2. 内部审计工作总结范文 3. 内部审计工作总结汇报范文 4. 内部审计年度个人工作总结范文   20xx年是 “十二五”规

2017-01-09    325    0
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 2017年内部审计的独立性论文提纲范文

内部审计的独立性论文提纲范文   一、主要研究内容   1、内部审计独立性的涵义   (1)国外发达资本主义国家对内部审计独立性的相关定义   (2)我国内部审计独立性的相关定义   2、内部审计的发展及其独立性的必要性

2017-08-11    528    0
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 2017年内部审计年终个人总结范文

2017内部审计年终个人总结范文   2017年度在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司2017年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工

2017-01-16    334    0
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 2015内部审计工作总结范文

2015内部审计工作总结范文   XX年,青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下,深入探索内部审计工作的新思路、新方法,充分调动全县广大内审人员的工作积极性,在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。

2015-09-14    367    0
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 如何加强内部审计工作质量的控制

如何加强内部审计工作质量的控制 审计质量是审计工作的生命线,内部审计质量控制是维持、延续和保证内部审计生命的关键。国家审计署和中国内部审计协会对内部审计质量及控制十分重视,相继签署发布了《内部审计基本准

2012-02-01    12596    0
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 XX镇2020年内部审计工作计划

XX镇2020年内部审计工作计划 为廉政建设服务,充分发挥审计部门的监督职能作用,保护集体资产﹑维护财经纪律﹑维持地方稳定﹑促进内部管理规范化。现结合我镇实际情况,制定2020年审计工作计划。 一﹑审计工作思路

2021-02-07    749    0
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 2017年内部审计年终个人工作总结范文

内部审计年终个人工作总结范文   2017年是 “十二五”规划的第二年,我局在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针,紧紧围绕区委、区政府工作中心及

2017-06-11    405    0
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 XX企业集团内部审计模式的设计

XX企业集团内部审计模式的设计 内部审计机构是集团内部监督体系的重要组成部分,其合理设置和职能的有效发挥对于企业集团治理结构的优化有着不可忽视的影响。企业集团内部审计模式的设计包括设置内部审计网络框架、

2023-05-30    174    0
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 试论内部审计风险的形成与控制—经济工作

  试论内部审计风险的形成与控制—经济工作   [摘要] 随着我国市场经济的发展和审计环境的变化,审计风险已成为单位内部审计一个无法回避的问题,内部审计人员在审计工作中将面临更多、更大的审计风险。我们

2012-09-12    619    0
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 格兰仕企业内部审计问题对策

当今,随着我国改革的不断深化和发展,企业自主权也在不断地扩大,企业内部出现的违法违规现象也时有发生,所以企业自身必须建立有效的自我约束机制,而内部审计就是这一机制的最重要环节之一。企业作为独特的社会群体,逐步

2021-06-27    529    0
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 企业内部审计报告范文—汇报材料

企业内部审计报告范文—汇报材料     内部审计虽然不参与单位的经营管理活动,但随着集团公司的规模扩大,内部审计作为集团公司的经济监督机构,其作用越来越重要。集团公司的内部审计不同与社会审计,同样内

2013-08-06    524    0
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 2017年精选内部审计工作总结模板

精选内部审计工作总结模板   20xx年x月x日,我带着毕业证、学位证和报道证等走进了我梦想起飞的地方——xx集团。   现在才发现,不知不觉中已经来天业工作将近5个月了,回过头来看走过的这一段路,

2017-08-03    515    0
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 关于寿险公司内部审计的分析—财经金融

  关于寿险公司内部审计的分析—财经金融     我国的保险行业自1985年起就正式引入了内部审计(以下简称内审)机制,但分业经营以来,寿险公司的内审一直缺乏统一的规章制度,任由各家寿险公司自行其是

2012-11-11    630    0
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 《事务所审计内部控制调查问卷》

索引号:NKY1 内部控制的调查问卷 (封面) 被审计单位名称: 审计期间: 调查人员: 日期: 年 月 日 复核人员: 日期: 年 月 日 结论: 目 录 索 引 号 一、 管理机构、管理制度的调查

2021-09-22    368    0
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 全市内部审计制度建立情况的调查与思考

全市内部审计制度建立情况的调查与思考 习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上指出,要努力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,更好发挥审计监督在党和国家监督体系中的重要作用。要加强对内部审计

2022-06-05    256    0
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 2017年内部审计工作计划范文

2017年内部审计工作计划范文   为落实《北京市教育委员会关于做好xx年教育审计工作的意见》的文件精神和我院xx年工作的总体要求,高质量完成国家示范性高职学院建设任务,进一步建立健全内部审计制度,强化

2017-08-05    382    0
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