香当网——在线文档分享与服务平台

您在香当网中找到 728683个资源

P8

 企业内部审计工作计划

企业内部审计工作计划 第一篇:浅析企业内部审计工作 龙源期刊网 http://.cn 浅析企业内部审计工作 作者:李 焰 来源:《财会通讯》2014年第07期 随着市场经济建设的飞速发展,我国企业的

2014-03-03    404    0
P2

 2017年精选内部审计工作总结模板

精选内部审计工作总结模板   20xx年x月x日,我带着毕业证、学位证和报道证等走进了我梦想起飞的地方——xx集团。   现在才发现,不知不觉中已经来天业工作将近5个月了,回过头来看走过的这一段路,

2017-08-03    516    0
P7

 企业内部审计报告范文—汇报材料

企业内部审计报告范文—汇报材料     内部审计虽然不参与单位的经营管理活动,但随着集团公司的规模扩大,内部审计作为集团公司的经济监督机构,其作用越来越重要。集团公司的内部审计不同与社会审计,同样内

2013-08-06    527    0
P3

 XX镇2020年内部审计工作计划

XX镇2020年内部审计工作计划 为廉政建设服务,充分发挥审计部门的监督职能作用,保护集体资产﹑维护财经纪律﹑维持地方稳定﹑促进内部管理规范化。现结合我镇实际情况,制定2020年审计工作计划。 一﹑审计工作思路

2021-02-07    750    0
P8

 全市内部审计制度建立情况的调查与思考

全市内部审计制度建立情况的调查与思考 习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上指出,要努力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,更好发挥审计监督在党和国家监督体系中的重要作用。要加强对内部审计

2022-06-05    256    0
P7

 经济新常态下的内部审计工作思考

  经济新常态下**农信内部审计工作思考 ******农村商业银行 赵**、王** [摘要]随着我国经济发展进入新常态,农村金融体制改革不断推进,内部审计工作也面临着新的机遇和挑战。公司治理是建立现

2016-11-11    4318    0
P6

 单位内部审计工作先进个人事迹材料

单位内部审计工作先进个人事迹材料   女,1964年2月出生,中共预备党员,**省烟草专卖局主任科员。多年来,在工作中坚持与时俱进、开拓创新,爱岗敬业、乐于奉献,为提高审计工作质量、提升审计管理水平

2012-03-16    604    0
P3

 2017年内部审计工作计划范文

2017年内部审计工作计划范文   为落实《北京市教育委员会关于做好xx年教育审计工作的意见》的文件精神和我院xx年工作的总体要求,高质量完成国家示范性高职学院建设任务,进一步建立健全内部审计制度,强化

2017-08-05    383    0
P7

 2017年内部审计工作计划3篇

2017年内部审计工作计划3篇 本文目录 1. 2017年内部审计工作计划 2. 内部审计工作计划 3. 内部审计工作计划   为落实《北京市教育委员会关于做好xx年教育审计工作的意见》的文件精神和

2017-11-05    433    0
P4

 浅谈企业内部审计管理创新

浅谈企业内部审计管理创新 理念决定思路,思路决定出路。要把科学发展的理念融入到企业审计工作中,不断创新审计内容,创新审计方法,创新审计管理,树立科学审计理念,充分发挥内部审计在企业更深层次和更广范围

2019-08-13    950    0
P4

 内部审计工作总结和工作计划

内部审计工作总结  2016年审计工作按照上级及公司领导部署,紧紧围绕降本增效开展各项审计工作,在各级领导的具体指导下,审计工作取得了一定成效,现将具体情况总结如下: 一、以“控成本、创效益”为出发点和落脚点,加强审计监督防控风险

2017-05-26    11728    0
P5

 论计算机会计的内部控制及其审计

论计算机会计的内部控制及其审计  一、对计算机会计内部控制的再认识   西方对计算机会计内部控制的研究大概始于70年代,美国执业会计师协会(AICPA)和EDP审计人员协会从1974年开始先后发表了

2014-01-15    434    0
P5

 国土局委托内部审计业务约定书-地学会

甲方的相关内部审计管理规定的要求,本着自愿、平等、诚实信用的原则,就2018年度景德镇市自然资源和规划局财务内部审计服务项目委托事宜,经双方协商,达成以下约定: 一、审计的目标和范围 审计目标:为进一

2019-12-04    729    0
P7

 XX街道xxxx年内部审计工作计划

XX街道2018年内部审计工作计划 根据XX区2018年内审工作会议精神,按照《XX街道关于内部审计的工作方案》要求,现对街道2018年内部审计工作计划作如下安排。 一、深化财政财务收支审计,严格规范预算管理与执行

2019-03-26    992    0
P7

 事业单位内部审计风险防范对策探讨

事业单位内部审计风险防范对策探讨 一、引言 随着市场经济的深化发展,事业单位运营模式也越来越趋于市场化,因此,事业单位面临的风险随之增加,其内部审计工作难度增加。为了降低事业单位运营管理中的风险,需

2021-06-17    569    0
P12

 村镇银行内部审计制度

建信村镇银行内部审计制度 第一章   总则 第一条 为加强建信村镇银行(以下简称“本行”)经营管理,完善内部控制制度,规范审计监督行为,确保国家的方针政策、金融法律法规和本行各项管理制度的贯彻执行,

2013-07-03    10352    0
P15

 房地产集团公司内部审计作业指引4

房地产集团公司内部审计作业指引4 1.目的加强对集团公司各职能部门及各下属公司的审计,促进审计工作的系统化、规范化,保证审计质量,明确审计责任,控制审计风险,促进被审计单位加强和改善经营管理,有效控

2020-01-09    1250    0
P5

 内部审计工作体会研讨发言

内部审计工作体会研讨发言 非常荣幸再次站上荣誉颁奖台,去年收获了岗位标兵荣誉,以为当时就是最自豪的时候了,再次站在这里,感觉更自豪了,因为上次荣誉只是个人,而这次荣誉属于团队,而且这个团队还是比较特

2024-06-11    95    0
P3

 审计内部控制工作的经验做法及取得的成效

审计内部控制工作的经验做法及取得的成效 为进一步提高内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,XX市审计局以规范经济和业务活动有序运行为主线,以内部控制量化评价为导向,以规范关键岗位的

2020-06-21    1960    0
P7

 浅谈现代企业制度下内部审计的职能

浅谈现代企业制度下内部审计的职能 时间:2005年11月25日15:34 随着现代企业制度的建立、健全和完善,内部审计理论框架需要重构,内部审计的业务范围需要拓广,因而,对于内部审计研究,又重新成为一个比较热门的领域。

2012-03-13    580    0
1 ... 14 15 16 17 18 ... 50