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 ××市商业银行股份有限公司内部控制与风险管理的检查方案

××市商业银行股份有限公司 内部控制与风险管理的检查方案   为了建立、健全和规范本行各项内部控制制度,防范和降低本行的日常经营风险和流动性风险,根据××市商业银行监事会2011年度工作计划,本行监事会指派相关工作人员于2011年 

2019-04-08    1553    0
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 我国上市商业银行内部控制信息披露问题研究以民生银行为例

题目我国上市商业银行内部控制信息披露 问题研究-以民生银行为例 毕业论文题目 我国上市商业银行内部控制信息披露问题研究—以民生银行为例 毕业论文主要内容和要求: 主要内容:本文主要分析我国上市银行内部控制信

2022-03-10    472    0
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 商业银行

中华人民共和国商业银行法  中华人民共和国商业银行法是为了保护商业银行、存款人和其他客户的合法权益,规范商业银行的行为,提高信贷资产质量,加强监督管理,保障商业银行的稳健运行,维护金融秩序,促进社会

2014-11-05    7661    0
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 商业银行投资概要

**市商业银行投资概要 1、      **市概览 **市商业银行位于河南省**市。**是我国著名的历史文化名城、七朝古都、大宋皇城、菊花之乡和北方**,总面积6,444平方公里,下辖5县5区,总人

2012-11-11    11405    0
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 商业银行实习心得

商业银行实习心得   来到泰隆银行实习前,我是万万没想到原来泰隆的实习是如此充实和忙碌的,而且能够学到很多东西。当然这归于我幸运的到业务八部和遇到很好的师傅。第一天报到,我就被安排了师傅,被师傅安排

2015-09-23    599    0
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 某县民政局2023年内部审计工作计划

某县民政局2023年内部审计工作计划 为认真落实内部审计工作总体要求和精神,做好我局2023年内部审计工作,充分发挥内部审计职能作用,结合全局工作实际,特制定某县民政局2023年内部审计工作计划。 一、成立局内部审计工作领导小组

2023-11-15    500    0
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 XX区卫生计生系统 xxxx 年内部审计工作计划

2018 年内部审计工作计划 根据 XX 区审计局关于《XX 区 208 年内部审计工作指导意见》的精神,结合我委 2018年卫生计生工作总体目标任务,加大审计力度,突出审计重点,提高审计质量,充分发

2019-03-26    802    0
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 进一步加强政府机关单位内部审计工作的意见

进一步加强政府机关单位内部审计工作的意见 各乡镇人民政府、街道办事处,县政府各单位、部门:   为加强内部审计工作,充分发挥内部审计作用,提升内部审计质量,建立健全内部控制制度,根据《X市人民政府办

2020-01-19    3390    0
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 大数据背景下金融资产管理公司内部审计研究

大数据背景下金融资产管理公司内部审计研究 中国**资产管理公司**办事处 *** [摘要]大数据时代的到来对企业内部审计制度带来了强有力地冲击,本文通过简述大数据时代对于思维的变革,分析大数据时代中

2018-03-21    2498    0
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 局长在市直教育体育系统内部审计工作会上的讲话

局长在市直教育体育系统内部审计工作会上的讲话 同志们: 今天,我们召开市直教育体育系统内部审计工作会,主要目的是总结讲评前段工作,部署安排今年审计重点工作任务,以期推动全系统内审队伍建设,提升审计工作水平,保障

2024-04-09    144    0
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 **市人民政府关于进一步加强内部审计工作的意见

关于进一步加强内部审计工作的意见   各区县人民政府,高新区、经济开发区、**湖区管委会,市政府各部门,各有关单位,各大企业,各高等院校:   为进一步加强内部审计工作,更好地发挥内部审计在促进经济社会

2017-02-08    3753    0
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 在2024年国有企业内部审计工作专题推进会上的讲话

在2024年国有企业内部审计工作专题推进会上的讲话 同志们: **企业内部审计是**集团公司治理体系和运行机制中的重要组成部分。新时代新征程国家铁路要全面深化改革创新,**企业内部审计面临很多新任务、新

2024-05-22    126    0
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 目前国有企业内部控制审计存在的问题及对策建议思考

目前国有企业内部控制审计存在的问题 及对策建议思考 国有企业开展内部控制管理有利于提高经营管理水平、决策的科学性、国有资产安全以及增强风险防范能力,是实现可持续发展目标的重要方法。而内部控制审计是则是对内

2021-04-22    929    0
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 企业审计业务会计师事务所内部控制制度

2017-2019年度省属企业审计业务会计师事务所备选库 1、执业质量控制制度 为了规范我公司执业质量控制,确保工作质量符合国家相关法律法规,以及相关执业准则的要求,制定本制度。 (一)全面质量控制制度

2017-03-19    4911    0
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 浅谈如何开展公司内部的“三重一大”审计工作

浅谈如何开展公司内部的“三重一大”审计工作 “三重一大”源于第十四届中央纪委第六次全会公报,对党员领导干部在政治纪律方面提出的四条要求的第二条纪律要求:认真贯彻民主集中制原则,凡属重大决策、重要干部

2024-05-11    153    0
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 2017年集团公司内部审计工作计划范文

2017集团公司内部审计工作计划范文   一、集团公司内部审计工作总体思路:   1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计内部控制审计、经济合同审计等并重。   2

2017-09-25    465    0
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 某县市场监管局内部审计工作实施方案

某县市场监管局内部审计工作实施方案 为规范财务管理、维护财经秩序,提高资金使用效益,促进党风廉政,更好的发挥内部审计监督服务职能,根据有关文件精神,结合实际,制定某县市场监管局内部审计工作实施方案。 一、指导思想

2023-11-14    160    0
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 社区协作与民主监督员协作协议

社区协作与民主监督员协作协议       同志: 为了加强我中心工作服务质量及医德医风建设,经**区中兴路第二社区卫生服务中心社区协作与民主监督领导小组决定,特聘请你为**区中兴路第二社区卫生服务中

2013-03-12    10638    0
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 某市金融监管工作情况的调研报告

 关于我市金融监管工作情况的调研报告 根据市人大常委会2023年工作要点安排,市人大常委会组成调研组,对我市金融监管工作情况开展了专题调研。调研通过收集金融监管工作资料、实地走访金融机构和民营企业、

2023-07-28    202    0
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 某市地方金融监管局2023年工作思路

某市地方金融监管局2023年工作思路 2023年总体工作思路是以党的政治建设为统领,把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局实际,紧扣社会主义现代化先行市要求,围绕“改革、发展、服务、保障、监

2022-06-21    748    1
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