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 关于建立健全金融监管与金融司法协作机制

关于建立健全金融监管与金融司法协作机制 第一章 协作宗旨 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,紧紧围绕“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三项任务,强化风险意识,充分发挥金融监管与金融司

2022-06-06    455    0
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 07-商业银行会计报表审计

 独立审计实务公告第7号--商业银行会计报表审计   第一章 总 则 第一条 为了规范注册会计师执行商业银行会计报表审计业务,明确工作要求,保证执业质量,根据《独立审计基本准则》,制定本公告。 第二条

2016-12-14    2845    0
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 金融监管员转正总结

      金融监管员转正总结 时间过的很快,我从2月14入职公司到现在已经在职9个月了,在期间的监管工作我都能保持良好的心态去对待,每天对监管的质押物进行盘点,核实当天进库.出库的实际数量并与企业的管理人员核实当天的进库

2013-10-15    9455    0
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 金融监管开题报告

论文方向:     金融监管研究   论文题目:     我国商业银行监管存在的问题及其对策   国内外研究现状(限1000字)   国外的部分学者注重银行监管理论方面的研究:Thakor和Anja

2014-09-23    7876    0
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 《浅谈我国商业银行内部控制存在的问题及对策》

浅谈我国商业银行内部控制存在的问题及对策 【摘 要】健全的内部控制、有效的外部监管和良好的市场约束是银行体系稳健运行的三大支柱,而其中有效的内部控制是提高银行核心竞争力的关键手段,是确保银行体系稳健

2021-09-22    761    0
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 团队协作

团队协作 所谓团队协作能力,是指建立在团队的基础之上,发挥团队精神、互补互助以达到团队最大工作效率的能力。对于团队的成员来说,不仅要有个人能力,更需要有在不同的位置上各尽所能、与其他成员协调合作的能力。

2015-03-31    8034    0
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 我国商业银行信息化下的审计问题和对策分析

 题目我国商业银行信息化下的审计问题和对策分析 毕业论文主要内容和要求: 主要内容:本文主要分析我国商业银行会计信息化下的审计问题和对策分析问题,首先对我国商业银行信息化的时代特征进行概述,然后从银

2022-03-12    285    0
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 浅谈商业银行信贷风险审计的重点和方法汇编

浅谈商业银行信贷风险审计的重点和方法 信贷业务是我国商业银行最核心的业务,信贷资产质量的好坏关系到银行能否健康的生存与发展。如果商业银行的信贷风险不断膨胀,那么势必会造成不良资产剧增、信贷资金可用量

2019-08-16    1095    0
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 商业银行经营情况专项审计调查项目银行需要准备的资料

我省部分城市商业银行经营情况专项审计调查项目银行需要准备的资料  各城市商业银行: 为便利本次专项审计调查工作顺利开展,请做好以下准备: 1. 进点会议上介绍以下情况 (1)银行的基本情况;(办公室)

2013-09-24    10033    0
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 党的十八大精神内部审计部门学习心得体会

,风险防控需求也越来越大,内部审计旨在增加企业价值,改善企业运营,审计部门必须紧随行业发展的步伐,不断强化审计职能管理职责,提高审计执业能力、扩大审计范围,进一步强化内部审计部门在企业内控管理、风险防控中的作用。

2017-07-07    2939    0
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 2017年内部审计个人工作总结范文

内部审计个人工作总结范文   20xx年是 “十二五”规划的第二年,我局在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针,紧紧围绕区委、区政府工作中心及上级

2017-04-10    390    0
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 企业内部审计工作总结范文

企业内部审计工作总结范文   为认真贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和财经法律法规,我局始终坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作思路,突出对局属各

2022-08-15    424    0
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 内部工程审计人员《工作就是责任》心得体会

内部工程审计人员《工作就是责任》心得体会   读完《工作就是责任》这本书,让我感受最深的就是“责任”这两个字,看似简单却蕴藏着三层深刻的道理。首先,责任是指使人担当起某种职务和职责的意思,其次,责任

2014-04-21    471    0
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 2017年内部审计工作总结模板4篇

内部审计工作总结模板4篇 本文目录 1. 内部审计工作总结模板 2. 最新内部审计工作总结报告优秀范文 3. 内部审计工作总结范文 4. 公司内部审计员个人工作总结   20xx年,是学校迈向新起点

2017-09-16    406    0
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 浅析我国国有企业内部审计存在的问题及对策

III 引言 1 1.国有企业内部审计的含义和作用 2 1.1国有企业内部审计的含义和内容 2 1.2国有企业内部审计的作用 2 2.国有企业内部审计存在的问题 3 2.1内部审计管理体制不合理 3 2.2企业领导不重视,内部审计地位不高

2021-06-16    228    0
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 2009年度教育内部审计工作总结

2009年度教育内部审计工作总结 **县教育局审计科 2009年,我县教育内部审计工作以党的十七大精神为指导,全面深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕全县教育改革和发展的中心工作,按照《**县教育系统2

2010-04-13    16157    0
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 关于企业内部审计监督方面中常见的问题及建议

关于企业内部审计监督方面中常见的问题及建议 新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位监督管理,有效的内部审计监

2023-05-30    193    0
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 2017年机关内部账务审计管理制度

机关内部账务审计管理制度   第一条 为了加强委机关和所属单位的财务管理,使委内部财务管理进一步规范化、制度化,最大限度地发挥所有资金的效能,更好地为委内部建设和发展服务,特制定财务内部审计制度。   第二条

2017-01-04    453    0
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 2021年行政事业单位内部审计问题及对策

2021年行政事业单位内部审计问题及对策 随着国家和社会监督体系的日益完善,内部审计作为一项重要的监督手段,在对行政单位内部的财务信息综合评价、规避财务风险、提高组织自身经济价值等方面发挥着越来越重

2021-09-26    457    0
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 内部控制制度审计的主要内容、程序与方法

内部控制制度审计的主要内容、程序与方法 01 内部控制制度审计的主要内容 内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的检查、测试中:

2024-04-22    142    0
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