香当网——在线文档分享与服务平台

您在香当网中找到 283109个资源

P36

 企业内部审计制度范文

企业内部审计制度范文 第一章 总 则 第一条 为了规范本___集团股份有限公司(以下简称公司)内部审计工作,加强现代企业制度建设,根据《公司法》、《审计法》、《企业内部控制基本规范》和审计署《关于内

2021-12-07    461    0
P2

 2019年单位内部审计工作自查报告

2019年单位内部审计工作自查报告 区审计局: 根据《***》要求,我单位高度重视,积极开展自查工作,现将相关情况报告如下: 一、主要情况 (一)加强学习宣传。主要负责人主管我单位内部审计工作,定期听取

2019-12-10    1249    0
P13

 某集团公司内部审计操作规程细则

广东省某集团有限公司 内部审计操作规程细则 第一章 总则 第一条 为了实现审计工作法制化、制度化、规范化,根据《中华人民共和国审计法》和审计署《关于实施审计工作规程的若干规定》,结合广东省某集团有限

2012-12-01    19465    0
P5

 公司内部审计工作计划模板

公司内部审计工作计划模板   一、集团公司内部审计工作总体思路:   1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计内部控制审计、经济合同审计等并重。   2、201

2013-09-24    723    0
P2

 2014年内部审计年终个人工作总结报告

2014年内部审计年终个人工作总结报告   xx年内部审计年终个人工作总结报告   一、所做的工作   xx年上半年责任审计科在认真完成本科室审计业务工作的同时,积极完成了办事处交办的其他各项工作任

2014-05-06    410    0
P2

 浅谈如何开展中小学食堂管理内部审计

浅谈如何开展中小学食堂管理内部审计 “百年大计,教育为本”。而中小学学生食堂是学校后勤保障的重要组成部分,也是义务教育均衡发展的重要保障。教育主管部门应充分发挥好内部审计机构的日常管理监督职能,在审计机关的指导和监

2022-03-23    729    0
P8

 职业学院内部审计工作实施办法

**职业学院内部审计工作实施办法 第一章 总 则 第一条 为了规范我校内部审计工作,建立健全内部审计制度,保障学校教育教学改革发展,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作规定》及《浙

2020-07-31    336    0
P5

 2021年县供销社内部审计工作总结

2021年县供销社内部审计工作总结 撰写人:___________ 日 期:___________ 2021年县供销社内部审计工作总结 二五年,在县联社党总支、社务会的正确领导和高度重视下,内部审计工作坚持贯

2021-10-08    299    0
P4

 银行内部审计年终工作总结范文

银行内部审计年终工作总结 根据中支内审工作部署,20xx年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案,分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”

2021-01-05    447    0
P5

 2021年化工企业内部审计管理办法

2021年化工企业内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为加强集团公司内部审计工作,保障内部审计机构和内部审计人员充分行使职权,发挥内部审计在改善经营管理、纠错防弊、提高经济效益、加强廉政建设、维

2021-11-22    466    0
P4

 xx年内部审计工作总结汇报

 xx年内部审计工作总结汇报 撰写人:___________ 日 期:___________ xx年内部审计工作总结汇报 近年来,市审计局不断强化对内部审计工作的指导。一是组织本市内审人员认真学习审

2021-01-20    474    0
P3

 XX市内部审计2019年度工作总结

XX市内部审计2019年度工作总结 2019年,XX市内部审计工作在南通市审计局、市内部审计协会的领导下,XX市委、市政府关心下,在XX市内审协会各会员单位的支持下,围绕中心、服务大局、努力探索审计新常

2019-03-15    1625    0
P12

 2017年内部审计工作总结4篇

2017内部审计工作总结4篇 本文目录 1. 2017内部审计工作总结 2. 内部审计工作总结范文 3. 内部审计工作总结汇报范文 4. 内部审计年度个人工作总结范文   20xx年是 “十二五”规

2017-01-09    325    0
P2

 2017年内部审计的独立性论文提纲范文

内部审计的独立性论文提纲范文   一、主要研究内容   1、内部审计独立性的涵义   (1)国外发达资本主义国家对内部审计独立性的相关定义   (2)我国内部审计独立性的相关定义   2、内部审计的发展及其独立性的必要性

2017-08-11    528    0
P5

 行政事业单位内部审计存在的问题及对策

行政事业单位内部审计存在的问题及对策 当前,内审机构在履行审计监督职能上发挥了重要作用,内审覆盖面广,审减金额显著,审计建议合理,促进了增收节支,内部审计成效明显,监督作用发挥较好,职能地位不断提升

2020-01-14    906    0
P3

 2017年内部审计年终个人工作总结范文

内部审计年终个人工作总结范文   2017年是 “十二五”规划的第二年,我局在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针,紧紧围绕区委、区政府工作中心及

2017-06-11    405    0
P1

 公安机关内部审计风险剖析及对策研究

公安机关内部审计风险剖析及对策研究 摘 要: 本文针对公安内审风险,由表及里、由浅入深系统地阐明了公安内审风险的特殊性及内审风险要素组成,要素之间的内在联系。         并结合作者的实际工作经

2012-03-15    816    0
P5

 2017年内部审计年终个人总结范文

2017内部审计年终个人总结范文   2017年度在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司2017年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工

2017-01-16    335    0
P16

 《事务所审计内部控制调查问卷》

索引号:NKY1 内部控制的调查问卷 (封面) 被审计单位名称: 审计期间: 调查人员: 日期: 年 月 日 复核人员: 日期: 年 月 日 结论: 目 录 索 引 号 一、 管理机构、管理制度的调查

2021-09-22    369    0
P16

 2017年内部审计工作总结范文3篇

2017年内部审计工作总结范文3篇 本文目录 1. 2017年内部审计工作总结范文 2. 最新工程内部审计工作总结模板 3. 精选内部审计工作总结模板   一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作

2017-12-11    315    0
1 ... 6 7 8 9 10 ... 50