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 《内部控制与内部审计的关系》论文作业

内部控制与内部审计的关系 【摘要】 内部控制和内部审计是企业规模和经营范围扩大后企业进行有效管理的重要措施,两者在现代的企业管理中既相互联系又相互区别,既相互作用又相互独立。内部控制是内部审计实施的先决条

2021-09-22    813    0
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 监察审计科工作总结

监察审计科2012年工作设想   2012年,反腐倡廉和内保工作的总体思路是:以科学发展观为统领,深入贯彻落实党的十七大精神和公司党委、公司的各项工作部署,紧密围绕公司生产经营中心工作,深入推进党风

2012-05-14    12269    0
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 2021年审计实习个人工作总结

2021年审计实习个人工作总结 撰写人:___________ 日 期:___________ 2021年审计实习个人工作总结 这次审计实习我们使用“审计之星”这一软件。练习的内容包括编制审计通知书、调

2021-10-22    281    0
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 周转铁笼使用管理情况审计报告

周转铁笼使用管理情况审计报告 鸿特内审【2014】018号   **精密技术股份有限公司审计委员会: 根据公司生产经营管理的需要,审计部对公司截止到2014年9月公司周转铁笼使用管理情况以及对**铁

2014-11-08    7067    0
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 xx年内部审计年终个人总结

 xx年内部审计年终个人总结 撰写人:___________ 日 期:___________ xx年内部审计年终个人总结 xx年度在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集

2021-01-19    487    0
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 审计部门月度工作方案支配

审计部门月度工作方案支配 方案是管理的一项重要职能,任何组织中的各项管理活动都离不开方案。下面是我为大家整理有关审计部门月度工作方案的文章,盼望对您有所关心,欢迎大家阅读参考学习! 审计部门月度工作方案1

2022-11-05    162    0
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 内部审计的工作计划及实施步骤

内部审计的工作计划及实施步骤   第一步:了解公司(包括关联公司)基本情况 组织审计人员有计划对公司及关联企业了解基本情况。了解的内容主要有: 1、企业发展史、关联企业产业性质、主营业务、投资规模、相关税种等。

2011-04-19    15225    0
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 2021年审计局半年工作小结

2021年审计局半年工作小结 撰写人:___________ 日 期:___________ 2021年审计局半年工作小结 __月__日,__市审计局召开半年工作总结推进会,认真总结上半年审计工作开展情

2021-10-23    225    0
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 最新2015审计年终工作总结个人汇报

最新2015审计年终工作总结个人汇报   我叫xx,现任xx局审计科长。审计科的主要职能是负责xx系统内部审计工作,对所属单位经济活动进行专项和后续审计,负责对所属单位领导干部的经济责任审计,指导基层单

2015-04-16    643    0
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 2020年审计上半年工作总结

 2020年审计上半年工作总结 撰写人:___________ 日 期:___________ 2020年审计上半年工作总结 __年上半年,在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,我局认真贯彻落实

2021-04-04    526    0
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 经济责任审计承诺书

经济责任审计承诺书   审计处:   为了表示对贵处审计工作的理解、支持和充分合作,按照津职大审通字[xxxx]xx号《审计通知书》的要求,谨就有关事项承诺如下:   (1)所有经济业务交易事项,均

2015-10-26    632    0
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 **乡专项审计调查存在问题整改情况汇报

 坡荷乡专项审计调查存在问题整改情况汇报 根据中共那坡县委员会审计委员会办公室、那坡县审计局印发的《专项审计调查报告》(那审调报〔2019〕4号)(以下简称《报告》)精神,2019年10月30日至2

2021-10-14    899    0
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 在审计工作会议上的讲话

在审计工作会议上的讲话 刚才,审计处总结了近一个时期审计工作取得的成绩,并就进一步抓好新年度各项重点工作任务进行了安排部署。可以说,在新的一年里,审计工作能有条不紊的扎实开展推进,实属不易。从近期工

2024-06-05    124    0
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 审计工作演讲稿

审计工作演讲稿   我步入审计机关大门是在1990年那个秋高气爽的季节,还记得中国审计的徽标那哲人般敏锐而明亮的大眼睛与我初次对视,便另我怦然心动的时刻。这种神圣的对视,使我与初出校门的稚气和找份工

2013-10-20    623    0
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 公司审计依法合规工作会议报告

公司审计依法合规工作会议报告 这次会议的主要任务是:全面落实集团公司、公司X年工作会议、集团公司法律工作会议部署,总结X年公司依法合规工作,安排X年重点工作任务,着力构建依法合规长效机制,推动公司依

2020-04-20    1131    0
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 审计员职责范围范文

审计员职责范围范文 在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后范文组织执行。 ·监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。 ·控制

2021-12-15    396    0
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 2014-2015内部审计年度个人总结

2014-2015内部审计年度个人总结   内部审计工作总结xx年我局内部审计工作在省局***的指导下,在局党组的直接领导下,积极贯彻党的十八大及xx届四中全会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和

2015-05-01    629    0
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 xx年县审计局工作总结

 xx年县审计局工作总结 撰写人:___________ 日 期:___________ xx年县审计局工作总结 我局在县委、政府以及上级审计机关的正确领导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以邓

2021-01-22    608    0
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 审计经理年终总结范文

审计经理年终总结范文   一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入

2015-12-03    544    0
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 03—01每次管理评审计划表

每次管理评审计划表 编号:FR—03—01 A版 No.: 评审日期 主持人 评审人员 评审目的 依据文件 评审内容: 准备资料 部 门 内 容 备注: 编制人: 日期: 审核人: 日期: 批准人:

2012-11-03    28442    0
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