审计室主管
岗位描述 审计室主管 岗位名称: 审计室主管 直接上级: 审计部经理 直接下级: 审计员 本职工作: 审计工作的组织实施 直接责任: 1. 正确传达上级指示和文件精神,并遵照执行。 2. 向直接上级
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岗位描述 审计室主管 岗位名称: 审计室主管 直接上级: 审计部经理 直接下级: 审计员 本职工作: 审计工作的组织实施 直接责任: 1. 正确传达上级指示和文件精神,并遵照执行。 2. 向直接上级
公司清算审计实务 主讲:高普修 目录 一、公司清算的含义和分类 二、清算期间会计核算的特点 三、清算审计的重点和方法 四、清算审计报告框架 一、公司清算的含义和分类 (一)公司清算的含义 公司清算,
审计案例研究作业点评 作业一 一、判断正误并说明理由 1.在接受审计业务之前,后任审计人员可向前任审计人员了解审计重要性水平。 A 答案:错 理由:在接受审计业务之前,审计人员需对被审单位的情况进行全面的了解,以评
上海市委托审计商品住宅维修资金收支情况的业务约定书 委托方:_________业主大会(以下简称甲方) 受托方:_________(以下简称乙方) 兹由甲方委托乙方进行商品住宅维修资金收
审计主管的基本职责 职责 1、参与年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作; 2、参与制定、完善内部审计制度; 3、监督、审核集团预算的编制与执行; 4、根据部门工作安排审计监督集团的内部控制
独立审计具体准则第3号——审计计划 第一章 总则 第一条 为了注册会计师编制审计计划,及时、有效地执行审计业务,根据《独立审计基本准则》,制定本准则。 第二条 本准则所称审计计划,是
项目进度审计的效益 欧美国家过去的一些重大工程多在项目结束后对项目进行审计,透过审计的工作,可以让项目赞助人和主要关系人理解项目是否依据原计划实施,是否达到预期的交付目标,同时希望从中找出项目超
合同编号:__________ 专项审计业务约定书 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____年____月____日 专项审计业务约定书 委托单位:______
如何当好审计组长 审计项目是审计业务体系的基本细胞,审计组长是审计项目的第一责任人。当好审计组长,是审计人员努力追求的目标。如果以审计项目成效来衡量审计组长这一角色作用的发挥,可以归结为“质量、效率
审计监察规定 第一章 总则 第一条 为了充分发挥审计监察工作,加强公司及下属单位的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益和管理水平,结合公司的具体情况,特制定本规定,作为审计监察工作的依据。
审计常见问题定性及处理处罚依据 1.应缴未缴预算收入 表现形式:应纳入预算的各项基金、行政事业性收费等(不含罚没收入)未按规定上缴国库或财政,或者截留、动用应当上缴的预算收入。 定性
审计鉴定协议 合同编号:_________ 甲方(委托人):_________ 法定住址:_________ 法定代表人:_________ 职务:_________ 委托代理人:_________
管理人员或关键岗位人员任职期间的工作责任,保证各项业务的顺利交接和进行,特制定本离任审计制度。 第二条 离任审计的对象 一、公司董事长、总裁、副总裁、财务总监、总裁助理拟离任的; 二、证券营业部总
版本号 文件编号 机密等级 发布日期 生效日期 拟制 日期 审核 日期 批准 日期 XXXX 日志审计管理规定 创建/变更人 变化状 态 变更摘要(章节/内 容) 版本 创建/变更时 间 批准人 变化状态:新建,增加,修改
审计部 尊敬的各位领导及同事: 你们好! 2014年以来,审计部在股东及董事会的指导帮助下,在公司的直接领导下,在各部门的积极配合下,认真负债地开展各项审计工作。其工作
审计部部长KPI组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 实际得分 集团整体 经营情况 年 100分 30% 集团财务报表 部门业绩与集团业绩挂钩 年度常规审计工作计划和执行情况报告
管理评审计划 评审时间 地点 评审目的 评审依据 评审范围 及 评审重点 各部门应 提供的相 应的评审 资料 参加评审 的部门及 人员 备注 编制: 审核: 批准: 日期: 本文档由香当网(https://www
审计专员的基本工作职责 职责: 1. 负责上海办公室所有行政事宜,包括采购办公用品、签订合同、缴纳社保以及公积金、招退工等等; 2. 负责公司日常出纳事宜,每月完成公司的现金日记账; 3. 负责每月___号前完成本公司的报税事宜;
工程审计部门职责 1.参与营销相关业务制度审核、流程优化、信息系统权限梳理等工作,防范业务风险、提高业务效率; 2.负责营销相关重点事项日常跟踪,出具分析报表,合理管控过程风险; 3.开展营销相关项
审计经理的基本工作职责 职责: 1、协助总经理开展各专项审计工作; 2、受理内外部举报投诉事件; 3、通过专业监察方法、工具,收集并分析相关证据; 4、涉嫌商业贿赂、职务侵占、诈骗类等及各类违规违纪