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 运行部内部管理办法

  运行部内部管理办法(试行) 总则 为了规范运行管理工作,提高工作效率,改进工作作风,加强运行管理水平,根据运行部工作实际,特制定本办法。 第一条 未严格执行上、下班制度,迟到、早退30分钟以内每

2014-10-17    8042    0
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 内部稽核制度

内部稽核制度 □ 总 则 第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。 第二条 本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉以本办法规定办理。艰苦卓绝

2014-08-13    514    0
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 内部施工班组合同

内部施工班组合同   甲方:                                   乙方:      甲方将                                       

2019-04-05    1334    0
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 xx年内部审计个人总结

 xx年内部审计个人总结 撰写人:___________ 日 期:___________ xx年内部审计个人总结 我局内部审计工作在省局xx的指导下,在局党组的直接领导下,积极贯彻党的xx大及xx届

2021-01-20    699    0
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 公司内部审计制度

制度名 公司内部审计制度 电子文件编码 GLZD102 页码 6-1 一、总则 第一条 为进一步完善公司内部审计,增强公司自我约束,完善公司内部控制制度,优化公司业务流程,改善经营管理,提高经济效益

2012-06-21    30841    0
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 内部沟通要计划

内部沟通要计划 古语说,“凡事预则立,不预则废“。虽是古语,却体现了“合理规划乃沟通之核心“这一现代企业沟通管理的最高原则。   对于一个高效的沟通工作者来说,合理规划是其工作的重中之重。举例来说,

2013-04-13    549    0
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 内部市场化管理办法

抽放队内部市场化管理方法 为切实搞好本队内部市场化管理,努力减低生产本钱,提高经济效益,确保每月月初公司下达的各项经济指标顺利完成,现制定抽放队内部市场化管理方法如下: 一、组织领导 成立内部市场化管理领导小组:

2021-11-04    709    0
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 内部审计监督部门职责

内部审计监督部门职责 1、参与制定年度审计工作计划和审计实施方案 ; 2、客观、公正、准确地实施各项审计程序 ; 3、编制、归类、整理审计资料,协助编制审计工作底稿; 4、参加各类审计项目,独立或协同完成审计工作任务并撰写审计报告;

2021-12-10    1074    0
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 内部审计的岗位职责

内部审计的岗位职责 根据公司整体战略规划,拟定并完善公司内部审计规章制度、工作流程和年度工作计划 制订单个审计(调研)项目工作方案和实施计划,并组织实施,起草审计报告和挂你建议书等审计文书 负责公司

2021-12-10    979    0
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 《公司内部审计制度》

公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强本公司的内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《中华人民共和国内部审计准则》、《内部审计实务指南》等相关法律法规,结合本公司实际情况,特制定本制度。

2021-07-10    793    0
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 内部招聘流程汇集

1 目的: 1.1 更有效地激发员工发奋向上,为员工提供最为便捷的自我提升时机 1.2 更好地形成公司的企业文化 1.3 降低招聘本钱及招聘风险 2 适用范围: 本公司所有员工的聘任 3 定义:〔无〕

2022-08-23    312    0
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 美的-内部讲师管理办法

美冷字[200*] 62号 签发人:方洪波 内部讲师管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为充分利用空调事业部内部的智力资源,积极培养和建设事业部兼职讲师队伍,发挥内部讲师在事业部整体培训教育体系中的核心作

2009-06-03    25622    0
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 《内部控制审计研究》

基于公司治理的内部控制浅析 7 基于公司治理的会计政策选择 8 基于风险管理的内部控制研究——以某公司为例 9 论我国会计信息失真的原因及对策 10 xx外贸公司现金流管理问题及对策研探 11 营增对企业的影响--以某公司为例

2021-09-22    892    0
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 内部稽核制度

内部稽核制度 总 则 第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。 第二条 本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉以本办法规定办理。艰苦卓绝

2016-02-03    18569    0
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 内部资金转移定价研究

内部资金转移定价研究 随着利率市场化进程的逐步推进,存贷款利差水平正在逐渐缩窄,面对日益激烈的竞争,仅仅依靠净利差获取利润已经不能够支持商业银行的持续发展,在这种背景之下商业银行必须逐步完善自身的内

2014-02-08    9033    0
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 内部审计师工作总结

内部审计师工作总结   我市内审协会在市审计局、市民间组织管理局的领导下,在省内审协会的具体指导下,在全体会员单位的大力支持下,较好地履行了宣传、服务、交流、管理的职能。全市的内部审计工作取得了新的成绩。

2015-07-24    633    0
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 内部审核的一般步骤

文 件 名 内部审核的一般步骤 电子文件编码 ZLNS001 页 码 2-1 ●审核策划 按照内审程序规定,制订年度审核计划,管理者授权成立审核组,由审核组长制订专项审核 活动计划,准备审核工作文件

2013-05-18    958    0
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 《采购业务的内部控制》

 采购业务的内部控制 一、采购业务概述 采购,是指单位为了满足物品(原材料、固定资产、办公用品等)或劳务(技术、服务等)等需要进行的各项经济业务活动。在社会化大生产的环境下,任何单位要维持正常的生产

2021-09-12    1423    0
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 《存货内部控制》

料、在产品、产成品、半成品、商品及包装物、低值易耗品等。 一般规模大一点的企业或是生产性企业,存货内部控制涉及的部门较多,所以其控制点也多,主要包括计划控制、合同订立、材料验收、付款、审核、账账核对、

2021-09-12    1136    0
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 内部控制制度

内部控制制度 第一篇:企业内部控制制度 论文--企业内部控制制度的研究 二、内部会计控制概述 (一)内部会计控制的概念 内部会计控制是内部控制的一个重要组成部分,也是单位整个内部控制的基础。内部控制

2013-08-26    871    0
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