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 X县审计局2023年内部审计工作总结

X县审计局2023年内部审计工作总结 2023年,县审计局认真履行内部审计工作的指导和监督职责,努力探索新形势下内审工作的新路子,进一步促进部门单位健全内部约束机制,完善内部管理,规范财政财务行为,

2024-07-15    150    0
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 审计工作调研报告:关于内部审计工作的思考—调研报告

审计工作调研报告:关于内部审计工作的思考—调研报告     内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指

2012-08-10    805    0
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 某医院内部审计制度一

某医院内部审计制度一 为了加强医院审计、纪检工作,建立医院重点部门、重点人员的监督制约机制,规范管理,促进医院各项工作健康发展,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合医院实际,制定本制度。

2019-10-30    1128    0
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 市农业局内部审计试行方案

市农业局内部审计试行方案   第一条 为加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,规范财务管理行为,严肃财经纪律,促进廉政建设,使审计工作制度化、规范化,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工

2013-08-10    831    0
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 内部审计报告写作技巧精验

内部审计报告写作技巧精验 内部审计报告写作技巧精验 内部审计报告是指内部审计人员,根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。

2012-12-23    682    0
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 企业内部审计制度

企业内部审计制度   第一章总则   第一条为加强审计监督,规避经营风险,提高运营效率,增加企业价值,根据《中华人民共和国审计法》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和中国内部审计协会《内部审计基本

2012-06-12    872    0
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 XX市内部审计2019年工作思路

XX市内部审计2019年工作思路 2018年,XX市内部审计工作在南通市审计局、市内部审计协会的领导下,XX市委、市政府关心下,在XX市内审协会各会员单位的支持下,围绕中心、服务大局、努力探索审计新常态

2019-03-15    1343    0
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 2021年公司内部审计制度

2021年公司内部审计制度 第一章总则 第一条为了加强本公司的内部审计工作,根据国家有关审计的法律法规和股份公司规范化的 要求,结合本公司实际,特制定本制度。 第二条本制度所称被审计对象,特指公司各

2021-11-16    731    0
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 内部控制审计操作手册

内部控制审计操作手册 目 录 第一章 获取审计业务约定书 1 一、获取审计业务约定书 1 二、内部控制审计业务约定书的内容 1 三、连续审计 2 四、审计业务约定条款的变更 2 五、业务约定书的文档记录

2019-04-15    1854    0
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 内部审计报告写作技巧经验

内部审计报告写作技巧经验 內部審計報告寫作技巧經驗 內部審計報告是指內部審計人員,根據審計計畫對被審計單位實施必要的審計程式後,就被審計單位經營活動和內部控制的適當性、合法性和有效性出具的書面檔。審

2015-09-05    584    0
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 2014内部审计年终总结范文

2014内部审计年终总结范文   xx年马上就要结束了,在过去的xx年中,我们公司做的一直很好,很好的顶住了金融危机的压力,在经济最困难的一年里,我们公司还是取得了业绩不小的进步,这就尤为可贵了,所

2014-08-17    433    0
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 xx年内部审计年终个人总结

 xx年内部审计年终个人总结 撰写人:___________ 日 期:___________ xx年内部审计年终个人总结 xx年度在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集

2021-01-19    542    0
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 论审计风险与内部控制

 题 目 论审计风险与内部控制 目 录 摘 要 ……………………………………………………………………………1 目 录 ……………………………………………………………………………2 引 言 ……………

2021-05-29    218    0
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 xx年内部审计年终工作总结

 xx年内部审计年终工作总结 撰写人:___________ 日 期:___________ xx年内部审计年终工作总结 (一) xx集团公司审计部自xx年xx月成立以来,在集团公司的正确领导下,坚

2021-01-19    614    0
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 xx年内部审计年终总结

xx年内部审计年终总结 撰写人:___________ 日 期:___________ xx年内部审计年终总结 我校在xx年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,

2021-01-19    524    0
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 009-内部控制与审计风险

   独立审计具体准则第9号——内部控制与审计风险   第一章 总则     第一条 为了规范注册会计师在会计报表审计中研究与评价被审计单位的内部控制,评估审计风险,提高审计效率,保证执业质量,根据《独立审计基本准则》,制定要本准则。

2016-04-18    14132    0
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 内部审计文书、工作底稿范本

 内部审计文书、工作底稿范本 一、计划类底稿 (一)年度计划 某集团公司审计部200×年度审计计划 为了做好200×年度内部审计工作,更好地发挥内部审计在公司经营管理活动中的作用,根据《内部审计具体

2019-06-12    1182    0
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 内部审计的工作计划及实施步骤

内部审计的工作计划及实施步骤   第一步:了解公司(包括关联公司)基本情况 组织审计人员有计划对公司及关联企业了解基本情况。了解的内容主要有: 1、企业发展史、关联企业产业性质、主营业务、投资规模、相关税种等。

2011-04-19    15283    0
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 公司内部审计制度及流程

 公司内部审计制度及流程 一、内部审计目的 公司内部审计是公司内部经济监督的一种形式,是独立、客观地监督、评价公司各部门财务收支及公司经济活动的真实性、合法性和效益性,检查、评价内部控制制度的完善性

2022-09-22    570    0
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 2014-2015内部审计年度个人总结

2014-2015内部审计年度个人总结   内部审计工作总结xx年我局内部审计工作在省局***的指导下,在局党组的直接领导下,积极贯彻党的十八大及xx届四中全会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》

2015-05-01    721    0
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