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 2018年5月时事政治

联创公考,志在必得! 联创世华公考网:www.Lgwy.net1 联创世华·内部资料 2018 年 5 月时政汇总 一、国内部分: 1、近日,清华大学段路明教授研究组在量子信息领域取得重要进展,首次实现了

2018-10-22    2806    0
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 华扬联众:2017年年度报告

公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人苏同、主管会计工作负责人郭建军及会计机构负责人(会计主管人员)杨翾声明:

2019-06-04    3523    0
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 企业个人年终总结(三)

力。通过这个平台谈谈关于企业管理的看法,对我来说是 一个很好的锻炼与提高。 3、积极配合集团公司审计局南京审计分局内控独立评 价组检评工作。此次审计局对华东局的内控环境,业务流 程控制点做了全面细致的审查,对华东局适用的 18

2020-03-02    3620    0
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 Hadoop大数据平台安全问题和解决方案的综述

 以便合理利用先进的安全管控方案保护好企业、用户的隐私数据. 关键词: 大数据; Hadoop; 身份验证; 授权; 数据安全; 审计 引用格式:  陈丽,黄晋,王锐.Hadoop大数据平台安全问题和解决方案的综述.计算机系统应用,2018

2019-10-25    1984    0
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 教育系统2020年工作要点

不断提高教育管理水平。加强内控制度建设和执行,完善多 元化审计方式,针对性开展审计与整改。探索建立由驻区教 育局纪检监察组、办公室(内部审计科)、基层纪检委员组 成的监督体系,探索实施教育系统内部专项督导制度,全面分析研判学校管理存在的问题,督促学校在整改中进步。

2020-03-01    2299    0
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 财务操盘手

用帐套的模板,用我们的演示账套来做一遍,如果用演示 帐套能做出来就是符合审计的要求,这个具体要求我来告 诉你,我以前经常做这种上市公司的审计。 首先一条就是要符合穿行测试,如果用我们的EXCEL传统 的方式

2018-11-25    2522    0
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 练习题-7. 资产负债表日后事项练习题

2012 年 2 月 10 日编制完成,所得税汇算清缴日是 3 月 20 日,注册会 计师完成审计及签署审计报告日是 2012 年 4 月 10 日,经董事会批准报表对外公布日为 4 月 20 日,财务报

2019-04-02    4211    0
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 企业年终总结(七)

企业年终总结 XX 年年是公司进一步转变经营方式,调整企业经营战 略和管理机制,不断完善企业内部目标考核,继续深化改 革、挖潜增效的关键之年,也是提高效率,加快发展速 度,提高经营效益,增强发展后劲,大力推进企业基础管

2020-03-02    2986    0
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 管理费用实质性程序

公司科室领⽤劳保⽤品是为中层⼲部特制的 2.其中⼯作服是为中层⼲部特制的 3.不应只记⼊管理费⽤对发现的问题进⾏审计调整 经济业务1 (1)维修的是三⻋间的缝纫机应计⼊“制造费⽤”; (2)维修费的税额应计⼊“应交税费—应交增值税(进项税额)”;

2020-03-04    1400    0
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 浠水理工中专实施《职业院校管理水平提升行动计划(2015-2018年)》工作总结

数据准确、更新及时、程序规范,杜绝虚假学籍、重复注册等现 象。2016 年秋,湖北省审计厅对我校国家资助发放情况进行审 计,其中在学籍管理方面,得到了省审计厅专项审计组的认可。 3、开展教学标准落地活动。在校教务处的牵头、各专业组

2018-10-27    2510    0
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 一套完整的公司财务流程

...........................................30 十、内部审计岗工作流程...........................................

2018-10-12    2286    0
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 2016年7月国开(中央电大)行管专科《监督学》期末考试试题及答案

试述政府财务审计。 答:政府财务审计是财务审计的一种,是指审计机关依法对国务院各部门、地方各级政府、地方各级政 府职能部门的会计资料及其所反映的财政(财务)收支活动的真实性以及合法合规性所进行的审计。 审计

2020-08-24    1027    0
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 国开(中央电大)行管本科《当代中国政治制度》十年期末考试多项选择题题库(排序版)

公务员培训主要包括(ABCDE)。[内部资料]A.初任培训 B.任职培训 C.专门业务培训 D.更新知识培训 E. 后备领导人员培训 国家机构组织和活动的基本原则主要有(ABCD)。[内部资料]A.群众路线的原则

2020-07-24    991    0
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 2010年1月国开(中央电大)行管专科《监督学》期末考试试题及答案

行使职权和履行职 责的行为进行的监督,并依法追究其行政责任的活动。 行政 5. ____审计的作用在于通过审计促进被审单位实现最佳投入产出关系,实现其资金运行的现 实效益和潜在效益。 绩效 6.我国的

2020-08-24    1295    0
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 2020年基层站所党风廉政建设方案

员较少,故把支部其他党员和广大普通职工也纳入到同级监督 体系中来,构成“班子成员—支部党员—普通职工”三级内部 组织体系,加强支部内部的监督。每个党员都要服从支部的领导和管理,特别是担任领导职务的党员,更要以普通党员的身

2020-03-03    3059    0
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 关于进一步规范专项奖励的实施意见-宝钢资源(国际)[2019]3号(1)

关于进一步规范专项奖励的实施意见 (试行) 各子公司: 根据集团公司关于专项奖励的指导意见,为进一步规范公司 内部分配秩序,强化薪酬分配的绩效导向,加大激励资源的投入 产出效用,现就进一步规范专项奖励提出如下实施意见。

2020-04-03    2489    0
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 企业财务年终工作总结(三)

信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体 系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、 内部控制制度、ERP 管理制度、预算管理制度。通过对财务 人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送

2020-03-02    3287    0
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 SAP-HANA数据库SQL参考手册

语法元素: ::= 被改变的审计策略名: ::= ENABLE | DISABLE Audit_mode 启用或禁用审计策略。 ENABLE 启用审计策略。 DISABLE 禁用审计策略。 描述: ALTER

2019-05-05    2473    0
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 某经济合作区智慧园区建设方案

..................................... 29 2.4.4 能源审计功能模块 ............................................

2019-05-08    3225    0
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 大型咨询公司《能力素质模型咨询工具》胜任力数据库

在个人利益之上。找寻解决问题的 方案,而不是指责他人 表 6-24 以客户为本 以客户为本:帮助服务他人,并满足其需要,无论内部还是外部客户 第一级 第二级 第三级 第四级 承担个人责任:满足客户的需要 解决客户咨询的问题,有责任矫正

2020-10-12    2551    1
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