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 《内部控制审计研究》

国有商业银行内部审计质量低下的原因与对策研究 23 某公司负债经营与风险控制研究 24 新会计准则体系与国际准则体系的差异分析 25 对吉利跨国并购沃尔沃过程中财务风险的分析 26 风险导向审计在国有企业内部审计中的应用

2021-09-22    862    0
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 审计局年终工作总结

审计局年终工作总结   ××年1-11月,xx县审计局共完成审计项目44个,在审10个,查处各类违规金额1852万元,经审计处理应上缴财政645万元,向纪检监察部门移送案件4起。审计监督为进一步促进

2015-10-08    604    0
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 独立审计基本准则

 独立审计基本准则 (1995年12月25日 财政部财会协字[1995]48号) 第一章 总则   第一条 为了规范注册会计师执行独立审计业务,保证执业质量,明确执业责任,根据《中华人民共和国注册会计师法》,制定本准则。

2014-11-05    566    0
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 离岗离职审计制度

离岗离职审计制度 为严格劳动合同和各项规章制度执行,提高员工自身素质,所有员工在离岗离职前必须接受以下方面的审计: 1、劳动合同期是否期满,合同履约中是否有违约现象。 2、如一方提前申请辞职或遭辞退

2022-07-08    266    0
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 ××单位内部审计工作规定

××单位内部审计工作规定 第一章 总 则   第一条 为进一步开展××单位内部审计工作,建立健全内部审计工作制度,完善内部监督制约机制,提高服务效率,促进事业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、《中

2022-05-12    507    0
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 能源审计个人工作总结

  能源审计个人工作总结 稍纵即逝,来公司已经三个月了,下面我汇报一下本月的工作总结,以及下一步的工作计划。 一、本月工作总结   1. 北京市能源审计工作: 参加北京市发改委召开的北京市能源审计工作会

2012-06-20    12498    0
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 内部审计监督部门职责

内部审计监督部门职责 1、参与制定年度审计工作计划和审计实施方案 ; 2、客观、公正、准确地实施各项审计程序 ; 3、编制、归类、整理审计资料,协助编制审计工作底稿; 4、参加各类审计项目,独立或协同完成审计工作任务并撰写审计报告;

2021-12-10    1030    0
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 审计组成员职责内容

审计组成员职责内容 1. 协助项目组完成各类项目的审计; 2. 承担中型项目的审计工作,包括报告编写及复核初级员工的工作底稿; 3. 主动发现客户公司审计风险点; 4. 对审计助理人员进行有效的指导和培训;

2021-12-15    779    0
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 审计室个人工作总结

  个人述职述学述廉总结 从2006年6月来到审计室工作以来,我坚持在各方面严格要求自己,勤勤恳恳工作,踏踏实实做人,现将三年的学习和工作做如下总结: 一、学习方面 (1)加强理论修养,努力提高政治理论水平。

2010-11-13    15326    0
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 会计事务所审计助理职责

会计事务所审计助理职责 1,协助会计办理财务事项,包括开票、税务开通等 2,协助会计审核资料、办理材料交接 3,协助打印整理装订凭证/报表 4,协助办理会计年度清算和年检 5,协助对接工商及税务事宜

2021-12-07    471    0
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 审计人员工作总结

审计人员工作总结   一、努力学习,全面提高自身素质   为适应不断发展变化的审计工作需要,提高领导水平,我注重加强自身学习,在抓好其他工作的同时,坚持“工作学习两不误”的指导原则,挤时间学习,坚持

2015-02-23    720    0
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 2021年审计整改情况总结

 2021年审计整改情况总结 撰写人:___________ 日 期:___________ 2021年审计整改情况总结 自收到山亭区审计局对我镇《__同志任__镇党委书记期间经济责任审计的报告》后,

2021-10-23    794    0
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 内部控制与内部审计

(D) 适应性原那么 参考答案:B 我的答案: 分值:2 得分:0.0 美国COSO委员会〔全美反舞弊性财务报告委员会发起组织〕成立于〔 〕。 (A) 1985年 (B) 2002年 √ (C) 1987年

2022-08-23    521    0
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 审计高校生实习报告五篇

审计高校生实习报告五篇 毕业实习是每一个高校毕业生必需拥有的一段经受,是一项实践性的教学环节,那么审计高校生实习报告怎么写?下面是我给大家整理的审计高校生实习报告【五篇】,欢迎大家来阅读。 审计高校生实习报告篇1

2022-11-05    179    0
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 审计工作思路

审计工作思路   2011年审计工作要以科学发展观为统领,坚持全面审计,突出重点,大力加强审计机关队伍建设,切实发挥审计“免疫系统”功能,为促进项目建设、规范财经秩序、推进社会事业科学发展做出积极贡献。总的思路及措施是:

2012-08-10    772    0
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 财务收支审计方案

财务收支审计方案   为了认真落实《哈尔滨学院20xx年工作要点》,按时完成内部审计工作计划 任务,哈尔滨学院审计处定于20xx年3月至8月开展哈尔滨学院**年度财务收支审计工作。为了保证审计工作有序推进,特制定实施方案如下:

2022-12-18    284    0
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 2022审计科述职报告

2022审计科述职报告 各位领导:一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计科主任的岗位上,带领审计科的全体同仁严格按照审计计划,紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落

2022-07-20    329    0
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 审计干部七一演讲稿

审计干部七一演讲稿   尊敬的各位领导、同志们,大家好:   今天我演讲的题目是《忠诚于党和人民,做一个合格的审计人》   有人说,忠诚是用一生的时光把党旗下的红色誓言变成美好的现实;   有人说,

2015-10-08    601    0
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 审计报告贴花

税务审计报告 (2010)xxswsj字第003号 xx有限公司: 我们接受委托,审计了贵公司2009年1月1日至2009年12月31日各地方税(费)缴纳情况。我们是依据政府已颁布的各地方税(费)法

2022-09-25    478    0
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 资金使用审计报告—调研报告

资金使用审计报告—调研报告     川华信审(2001)综字118号   四川东泰产业(控股)股份有限公司董事会:   我们接受委托,对贵公司前次(1995年度)配股资金的使用情况进行了专项审核。贵

2015-01-13    825    0
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