香当网——在线文档分享与服务平台

您在香当网中找到 132634个资源

P1

 审计工作计划

审计工作计划   审 计 工 作 计 划  月份审 计 类 别       日常定期不定期                                                      

2015-08-25    554    0
P5

 再审计工作方案

再审计工作方案  为保证审计工作质量,提高风险控制能力,考核和评价审计工作,提高审计工作水平。按照省联社二季度审计工作部署,依据《**省农村合作金融机构稽核工作规范》和《**省农村合作金融机构现场审

2013-06-19    9955    0
P7

 审计实习报告(注册会计)

审计实习报告(注册会计)   事务所实习报告   ------试论审计风险及其防范    两个月的实习时间过去了,对所里审计业务的了解开始从刚开始的不熟悉向熟悉发展。从最开始只是机械的知道一些程序,

2013-05-17    468    0
P3

 学校审计处工作的自我总结

学校审计处工作的自我总结   200*年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会“三个代表“重要思想和“xx大“会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、

2015-02-06    474    0
P3

 审计职责与职能范围

审计职责与职能范围 1、负责拟订有关内部审计工作制度,编制年度内部审计工作计划; 2、配合部门完成年度经济责任审计、专项审计审计调查工作; 3、负责拟订项目方案、通知,编写部门工作报告、工作总结等各类文件材料;

2021-12-15    482    0
P4

 审计助理主要职责

审计助理主要职责 (1)完成项目负责人布置的工作; (2)编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据; (3)在项目经理的指导下完成工作底稿的编制、整理和归档工作; (4)完成领导交办的其他工作。

2021-12-15    495    0
P6

 XXX公安局审计整改报告

XXX公安局审计整改报告 收到市审计局关于XX市公安局20XX年至20XX年财政财务收支审计项目的审计报告(X审XX〔2021〕1号)后,我局立即召集相关部门负责人开会落实工作责任,要求务必认真对照

2022-06-10    778    0
P21

 审计查帐操作实务指南

审计查帐操作实务指南 (1)、长、短期投资类审计及投资收益审计 151长期投资审计 审计目的:以公司产权登记及重大投资项目决策等资料为线索,重点审查:长期股权投资会计核算方法是否符合国家会计制度规定

2013-08-14    12733    0
P6

 xx年度审计经理个人总结

 xx年度审计经理个人总结 撰写人:___________ 日 期:___________ xx年度审计经理个人总结 一、政治思想方面 能够认真学习邓小平理论、“xx”重要思想,贯彻落实科学发展观,

2021-03-19    768    0
P7

 费用审计:方法、流程详解

费用审计:方法、流程详解 费用通常指的是三项期间费用,即营业费用、管理费用以及财务费用。这三项费用不能计入到产品成本中,而是直接计入到当期的损益中。 营业费用:营业费用是在整个经营环节中所发生的费用

2024-04-22    170    0
P2

 离任审计报告范文

离任审计报告范文   根据xx县农村信用合作社联合社主任批示的《xx省农村信用社主要负责人离任审计建议书》人字(XX)第1号,按照《xx省农村信用社主要负责人离任审计暂行办法》的有关内容要求,县联社

2012-02-06    729    0
P4

 职责分离审计程序

职责分离审计程序 1负责完善公司统一的招采政策及采购专项管理制度等; 2、负责收集工程项目采购信息,对采购过程和结果进行合规性监督; 3、负责对各项目采购成本差异进行分析,并形成分析报告; 4、完成

2021-12-26    499    0
P3

 审计专员的主要职责

审计专员的主要职责 职责: 1.根据过往专项审计结果,为审计部长拟订年度审计工作计划提供参考信息。 2.按照年度审计计划及公司安排,对公司业务部门开展专项审计、经营绩效审计,如营销审计、供应链审计

2021-12-15    520    0
P8

 经济责任审计流程

经济责任审计流程 经济责任审计流程由我整理,希望给你工作、学习、生活带来方便。 经济责任审计工作流程 为规范经济责任审计业务的开展,规避和降低审计风险,提高审计工作质量,根据国家有关法律法规和学校有关规定制定本工作流程。

2023-05-12    308    0
P3

 内部审计的主要职责

内部审计的主要职责 1、协助审计经理完成拟上市公司IPO、上市公司年报审计、大型央企国企年报审计、资产重组和企业并购等项目; 2、独立完成审计经理分配的重要审计 承担中型项目的审计工作,包括报告编写

2021-12-10    972    0
P6

 xx年审计助理年终个人总结

 xx年审计助理年终个人总结 撰写人:___________ 日 期:___________ xx年审计助理年终个人总结 在我大学毕业之后,我就正式走上了工作岗位。在经过几个月的社会捶打之后,我感受

2021-03-15    690    0
P6

 物资采购审计管理办法

xx集团有限公司 物资采购审计管理办法 第一章 总则 第一条 为了强化公司物资管理,规范物资采购行为,控制物资采购价格,在保证质量的前提下降低采购成本,维护公司的合法权益,特制订本办法。 第二条 本

2019-07-13    1881    0
P8

 离任审计暂行规定

 离任审计暂行规定 第一章 审计依据、对象与目的 第一条 根据证监会《证券公司内部控制指引》及《关于加强证券公司营业部内部控制若干措施的意见》和公司《稽核管理制度》的有关要求,制定本规定。 第二条

2020-03-28    2323    0
P11

 内部审计增加组织价值

内部审计增加组织价值 随着经济环境的复杂多样化,内部审计的思想和方法也在随着社会经济环境的变化而不停的变化。国际内部审计师协会(IIA)在2001年对内部审计进行定义:“内部审计是一种独立、客观的保

2018-05-07    2101    0
P5

 2021审计总监工作职责

2021审计总监工作职责 1、建立健全集团审计管理体系,包括内审工作规章制度,审计业务流程、文件等; 2、协助拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项,报董事会/执行董事批准后组织实施; 3、组织开展

2021-11-24    444    0
1 ... 14 15 16 17 18 ... 50