香当网——在线文档分享与服务平台

您在香当网中找到 133087个资源

P5

 审计业务约定协议

合同编号:__________ 审计业务约定协议 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____年____月____日 审计业务约定协议 委托方:___

2020-07-16    524    0
P3

 审计整改报告范文

审计整改报告范文   区人民政府:   自收到山亭区审计局对我镇《**同志任**镇党委书记期间经济责任审计的报告》后,主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经

2015-01-06    768    0
P3

 医院审计科工作总结

医院审计科工作总结   20xx年上半年,医院纪检监察审计科在院纪委、院党委以及上级机关的正确领导下,紧紧围绕医院中心工作,认真履行纪检监察、审计、物价管理工作职责,主要从以下方面开展了工作:   

2013-04-26    579    0
P5

 审计局工作汇报

审计局工作汇报   在今年召开的省、市、县相关工作会上,再次荣获全省审计财经法规宣传工作特等奖,连续第12年被评为全市审计工作先进单位和全县目标管理综合考核优胜单位。成功创建市园林式单位,全面启动了

2014-05-18    471    0
P3

 IT项目可行性研究审计

IT项目可行性研究审计   可行性研究审计是事前对IT项目从技术和经济两个方而进行的详细论证,其涉及内容贯穿了项目建设期间的主要内容和项目建成投产后较长时间内的运转状况和结果,无疑是十分庞杂的。从这

2014-11-13    487    0
P5

 审计主管的具体工作职责

审计主管的具体工作职责 责: 1、协助部门经理建立集团公司内部控制体系,协助建立、完善内部审计制度、作业流程、部门及岗位职责。 2、根据审计任务,制定审计计划和审计方案,选择适当的审计方法进行审计

2021-12-15    549    0
P4

 市审计局工作要点汇总

市审计局工作要点汇总 xxxx年,是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年。今年全市审计工作的总体思路是:坚持以___新时代中国特色社会主

2021-10-18    645    0
P5

 工程审计专员工作职责内容

工程审计专员工作职责内容 1、负责审计工作前期准备的各项工作; 2、执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计; 3、执行内控审计,做好审计准备工作,并对各项风险舞弊点进行跟踪控制; 4、稽核调研;

2021-12-16    485    0
P1

 以风险为导向的审计方法

今天,审计的目的已经不再仅仅局限于对企业财务报表的真实性和公允性(“公允表达”)发表审计意见。随着科学技术的日益进步,经济社会的不断发展,企业的业务规模越来越大,其业务流程、交易过程、信息处理也越来

2014-08-26    8097    0
P6

 审计报告台账

审计台账管理流程 1目的 本文件规定了××农村银行(以下简称“本行”)审计台账管理的流程及控制要点,旨在加强本行内部审计和外部检查发现违规事实的管理,督促各分支机构、部门和人员及时整改与处理,以利用审计成果,促进各项业务健康发展。

2022-09-25    454    0
P4

 财务审计职责内容

财务审计职责内容 1.负责所在分公司的全面财税管理工作; 2.根据集团要求提报各项报表; 3.协助分公司经理进行日常管理工作。 财务审计职责内容2 - 协助准备与战略规划相关的经营分析工作。 - 收

2021-12-29    532    0
P13

 财务与会计-审计

《审计》自测题 一、单项选择题 1、下列有关注册会计师审计的提法中,表述恰当的是( )。 A.注册会计师审计独立性强强于政府审计 B.会计报表的合法性是报表使用者最为关心的 C.注册会计师的审计意见应合理保证会计报表的可靠程度

2012-09-15    717    0
P6

 经济责任审计调研报告

经济责任审计调研报告 经济责任审计调研报告由我整理,希望给你工作、学习、生活带来方便。 根据市局关于经济责任审计调研提纲,结合我局实际进行对照和整理,现汇报如下: 我区通过加强组织领导,为开展经济责

2023-05-12    269    0
P3

 审计局工作计划

审计局工作计划 2016年是十三五规划的开局之年,是审计深化改革的关键之年,是**城市更新突破年,城市管理治理年。中办、国办《关于完善审计制度若干中大问题的框架意见》明确新形势下审计工作的新方向新任

2019-06-20    1041    0
P5

 《医院内部审计制度》

麻栗坡县人民医院内部审计制度 为了加强医院内部审计工作,建立健全单位内部审计制度,加强内部审计工作,提高经营管理水平,保障国有资产保值增值,完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进医院各项工作健康发

2021-08-25    734    0
P4

 管理评审计划书

管理评审计划书 评审时间 2012-3-13 评审计划编号 1203013 评审地点 东力会议室 主 持 人 管理者代表(张守金) 参加人员     1.0评审目的 1. ISO9001:2008版认证

2013-02-21    10426    0
P4

 审计人培训心得

审计人培训心得 我很荣幸参加了审计署2022年度市县审计局主要负责人培训班,回首这段时间的学习生活,时间虽短,但内容丰富,期间有审计署领导、专家、学者给我们进行了专题授课。通过培训,让我学到了知识,

2022-04-26    416    0
P2

 读《环境绩效审计实务指南》有感

读《环境绩效审计实务指南》有感 随着经济社会的快速发展,环境问题已成为影响人类生存和发展的重大问题。保护和改善环境成为各国政府义不容辞的责任,强化和完善环境管理成为各国经济发展进程中必不可少的工作。

2019-06-28    1020    0
P19

 2019审计人员工作总结

2019审计人员工作总结 20XX年,我镇内审在镇党委、政府的直接领导下,在XX审计局的关心指导下,坚持以邓小平理论、三个代表重要思想为指导,牢固树立科学发展观,认真学习贯彻落实《中华人民共和国审计法》和

2020-01-18    976    0
P3

 审计处工作总结

审计处工作总结   本文由小编辑收集整理,这是一篇关于审计处工作总结,欢迎浏览借鉴!   20xx年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会三个代表重要思想和xx大会议精神

2015-03-09    382    0
1 ... 19 20 21 22 23 ... 50